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單位財政績效監(jiān)控報告

時間:2022-12-21 20:47:47 其他報告 我要投稿

單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)

  隨著社會不斷地進步,需要使用報告的情況越來越多,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?以下是小編幫大家整理的單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)

單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)1

  20xx年,沅陵縣總工會本級經(jīng)費收支決算根據(jù)年度預(yù)算及實施的具體情況,按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實施細(xì)則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定編制,F(xiàn)對部門整體支出績效自評,綜合自評得分為99分,具體自評說明如下:

一、部門概況

(一)部門基本情況。

  1、編制情況。20xx年年末單位有編制數(shù)10人,在職干部職工16人,含在職在編13人、聘用3人,離退休13人。

  2、本部門主要職責(zé)。沅陵縣總工會主要負(fù)責(zé)維護職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利;動員和組織全縣職工積極參與建設(shè)和改革,完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù);代表和組織全縣職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理;教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。

  3、機構(gòu)設(shè)置。沅陵縣總工會內(nèi)設(shè)五部一室,分別是辦公室、民主管理和權(quán)益保障部、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò)信息部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費審查委員會辦公室。

  4、預(yù)決算單位構(gòu)成。包括總工會本級以及列入本級預(yù)決算統(tǒng)一管理的機構(gòu)1個(沅陵縣困難職工幫扶中心),所屬獨立核算的企事業(yè)單位1個(沅陵縣工人文化宮)。

  5、單位重點工作計劃。根據(jù)的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)任務(wù),圍繞大局,結(jié)合我縣實際,指導(dǎo)全縣工會工作。貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行工會"維護、建設(shè)、參與、教育"等社會職能,開展工會各項業(yè)務(wù)工作。對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。依照法律和章程,指導(dǎo)全縣各級工會的自身建設(shè)和改革,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行,不斷完善工會各項組織制度和民主制度;指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位組(委)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級工會和縣級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制訂工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,承擔(dān)企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上工會的領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20xx年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展,服務(wù)職工群眾,使用基本支出和特定類項目支出,基本確保工會工作正常運轉(zhuǎn)。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)整體部門支出管理情況

我單位重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,加強財務(wù)管理,強化財務(wù)監(jiān)督,增強法紀(jì)觀念,遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行,20xx年來我們按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實施細(xì)則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。

(二)各項收入、支出情況說明

(一)收入部分

  20xx年本級收入總額346.4萬元,完成預(yù)算100%。

(二)支出部分

  20xx年本級支出總額346.4萬元,完成預(yù)算100%。

  1、基本性經(jīng)費支出200.83萬元,占總支出的57.98%。主要是由兩個部分組成;

一是人員支出181.09萬元,其中工資福利支出155.82萬元,對個人和家庭的補助25.27萬元,其中:撫恤金22.90萬元、獎勵0.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.7萬元。

二是公務(wù)經(jīng)費支出19.74萬元,其中辦公費0.4萬元,手續(xù)費0.28萬元,水費0.27萬元,電費0.54萬元,差旅費0.54萬元,會議費0.36萬元,公務(wù)接待費0萬元,印刷費0.18萬元,郵電費0.18萬元。

  2、項目支出145.57,占總支出的42.02%,主要是用于對下補助、服務(wù)各級工會和職工群眾的支出以及上解工會經(jīng)費,其中工會經(jīng)費100萬元,雙聯(lián)及困難職工配套16萬元,勞模支出3.7萬元,春節(jié)走訪慰問資金25.87萬元。

三、部門專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

項目經(jīng)費堅持專款專用,實行申請審批報賬制度,每一筆專項資金的支出都做到了賬目清晰,賬實相符,未出現(xiàn)專項資金挪作他用的現(xiàn)象,也不存在與工作經(jīng)費相互擠占的現(xiàn)象,為了規(guī)范專項資金的管理與使用,我會制定了《財務(wù)管理制度》,明確了報賬程序,一般小額開支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和分管理財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共同審核,10000元以上的經(jīng)費都報請單位主要負(fù)責(zé)人審簽,5000元以上的公務(wù)開支由縣總組集體決定,原則上要求在公務(wù)支出一周內(nèi)完成報賬手續(xù)。在項目管理監(jiān)督方面,財務(wù)室每季度定期向縣組匯報專項資金使用情況,主要從資金的收、支、余進行分析和總結(jié)。

(二)專項管理情況分析

我縣對部門專項支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約;二是堅持縣總組集體理財,重大收支計劃需經(jīng)縣總組會議審定后執(zhí)行;三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度;四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。這些措施,較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

  1、經(jīng)濟性分析

我會20xx年項目支出總預(yù)算為145.54萬元,實際項目總支出145.57萬元。

  2、效率性分析

我會20xx年部門專項支出績效情況較好,各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。

  3、有效性分析

我會較好地完成了20xx年初設(shè)定的專項工作任務(wù),20xx年專項實際支出總額未超出年初預(yù)算,實現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo),保證了正常工作運轉(zhuǎn)。

  4、可持續(xù)性分析

我會厲行節(jié)約,堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上,進一步完善財務(wù)管理制度,堅持財務(wù)開支公開透明,接受全會監(jiān)督,經(jīng)得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了縣總工作的可持續(xù)性發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

為了切實加強我會固定資產(chǎn)管理,結(jié)合我會實際,特制訂相關(guān)規(guī)定制度。

  1、凡單位價值在1000元以上,使用時間在一年以上的財產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰使用誰管理的原則進行資產(chǎn)管理。

  2、各部(室)需購置固定資產(chǎn),經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)和局務(wù)會議確定,按規(guī)定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。

  3、離開單位的人員使用的公共物品要與本部(室)固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續(xù)。否則,將追究相關(guān)人責(zé)任,并追回其公用物品

五、部門整體支出績效情況

從總體結(jié)構(gòu)來說,20xx年收支趨于合理狀態(tài),經(jīng)費收入穩(wěn)定,經(jīng)費支出體現(xiàn)了服務(wù)科學(xué)發(fā)展,服務(wù)職工群眾要求,基本支出和特定性項目支出等在上年基礎(chǔ)上持平,基本確保工會工作正常運轉(zhuǎn)。

(一)經(jīng)濟性分析

  20xx年本級收入總額346.4萬元,完成收入預(yù)算100%,實際與上年收入比較,增加86.8萬元,增33.44%。全年支出總額346.4萬元,完成支出預(yù)算100%。

(二)效率性分析

從支出結(jié)構(gòu)來看,用于經(jīng)費基本支出200.83萬元,占總支出的57.98%。項目支出145.57,占總支出的42.02%,,各項支出基本符合財務(wù)規(guī)范化要求。按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運轉(zhuǎn),即工資的按時發(fā)放,辦公經(jīng)費支出合理安排。二是項目經(jīng)費支出完成了上級下達工會經(jīng)費任務(wù),圓滿完成了本年度的工會上解任務(wù)及春節(jié)走訪慰問、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問等工作。

(三)有效性分析

我會較好地完成了20xx年工作任務(wù),20xx年實際支出總額未超出年初預(yù)算,專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預(yù)算,在實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時,保證了各項工作經(jīng)費及時到位。

(四)可持續(xù)性分析

我會厲行節(jié)約,堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上,進一步完善財務(wù)管理制度,堅持財務(wù)開支公開透明,接受全會監(jiān)督,經(jīng)得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了工會工作的可持續(xù)性發(fā)展。

六、存在的主要問題

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性,在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少,年初編制的預(yù)算不夠精確,編制范圍不太全面,預(yù)算執(zhí)行情況還有待進一步加強。

七、改進措施和建議

(一)改進措施

  1.加強政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度,增強財務(wù)人員的預(yù)算意識。

  2.規(guī)范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算,并結(jié)合實際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

(二)建議

  1希望財政部門按進度撥付各項資金,保障各項工作順利開展。

  2希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

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單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)2

  20xx年度,會同縣總工會堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費用為重點,抓好單位財務(wù)管理工作,現(xiàn)就20xx年整體支出績效自評如下:

  一、縣總工會的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

  主要職責(zé):

  (一)根據(jù)黨的基本理論、路線和基本綱領(lǐng),遵守全國總工會確定的工會指導(dǎo)方針和省、市總工會、縣委、縣政府的工作任務(wù)的部署。

 。ǘ﹪@大局,確定工會的指導(dǎo)思想,目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策。

 。ㄈ┳龊寐毠そ逃、維護職工合法權(quán)益、勞企矛盾的調(diào)處、工資集體協(xié)商、廠(企)務(wù)公開和職代會建設(shè)。

 。ㄋ模┳龊美щy職工維權(quán)幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。

  (五)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作。

 。┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他工作。

  主要工作任務(wù)及目標(biāo)是:

  (一)做好勞模推薦,“模范職工之家”評選以及“會員評佳”活動和管理工作。

 。ǘ┯煤酶骷壺斦蜕霞壒?lián)軗艿膸头鲑Y金,大力開展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等活動及困難職工幫扶工作。

 。ㄈ┙M織開展政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識培訓(xùn),勞動競賽、芙蓉杯、技能競賽等。

 。ㄋ模└愫秘攧(wù)管理,加強工會經(jīng)費審計工作,加強工會資產(chǎn)的管理。

 。ㄎ澹┳龊谩半p聯(lián)”幫扶、廠務(wù)公開、民主管理等工作。

 。┏修k縣委、縣政府交辦的其他工作。

  二、基本情況

  20xx年我會機關(guān)三定方案內(nèi)設(shè)4個職能部門,分別是辦公室、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、民主管理和權(quán)益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部。年末行政編制人員5個,全額撥款事業(yè)編制2個,差額編制1個,實有在職在編人數(shù)8人,退休人員9人,聘請職業(yè)化工會主席3人(公益性崗位)。

  三、年初預(yù)算安排情況

  縣本級安排縣總工會預(yù)算收入74.4萬元,其中:工資福利性支出為54.5萬元;項目支出8萬元(其中:雙聯(lián)經(jīng)費2萬元、廠務(wù)公開經(jīng)費2萬元、勞模經(jīng)費2萬元、幫扶工作經(jīng)費2萬元);公用經(jīng)費11.9萬元(含車補4.4萬元),其中:“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.1萬元,是公務(wù)接待費1.1萬元;基本能夠保障縣總工會履行主要工作職責(zé)。

  四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年全年實現(xiàn)收入144.11萬元,實際支出144.11萬元,年末結(jié)余0元。

  收入方面:全年實際實現(xiàn)收入144.11萬元。

  1、縣本年年初預(yù)算撥款收入72.4萬元,其中項目支出6萬元。

  2、縣本級年中預(yù)算調(diào)整71.71萬元,其中:項目支出收入調(diào)增4.1萬元(增加春節(jié)勞模慰問費6.1萬元,預(yù)算廠務(wù)公開項目支出減少預(yù)算2萬元);局С鍪杖胝{(diào)增67.61萬元(主要為離退休2名撫恤金38.29萬元,調(diào)進人員1名工資津貼4.86萬元,年終一次性獎金2.6萬元,退休人員獨生子女獎勵金0.23萬元,遺屬生活補助1.11萬元,年終績效獎金10.5萬元,駐村扶貧人2名生活補助4.32萬元,離休干部1-4月份養(yǎng)老金3.39萬元,離退休人員社會保障1.13萬元,醫(yī)療費0.21萬元 ,工資調(diào)增0.97萬元)。

  支出方面:全年實際支出為144.11萬元。

 。ㄒ唬┗局С132.01萬元,占預(yù)算收入的91.6%。其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出67.61萬元。

  1、工資性支出76.96萬元,占預(yù)算收入53.4%,其中基本工資30.63萬元,津補貼21.66萬元,獎金13.1萬元,基本養(yǎng)老保險5.59萬元,基本醫(yī)療保險4.86萬元,其他社會保障1.12萬元。

  2、公務(wù)費支出為7.5萬元,占預(yù)算收入5.68%,其中:辦公費0.58萬元,印刷費0.31萬元,水電費1.02萬元,郵電費0.6萬元,差旅費2.6萬元,公務(wù)接待費0.75萬元,工會經(jīng)費0.89萬元,物業(yè)管理費0.04萬元,其他交通費0.71萬元;

  3、對個人和家庭補助47.55萬元,占預(yù)算收入33%其中離休人員養(yǎng)老金3.39萬元、離休、退休撫恤金38.29萬元,遺屬補助1.11萬元外,獨生子女獎勵金0.23萬元,駐村扶貧人員生活補助4.32萬元,醫(yī)療費0.21萬元。

  “三公”經(jīng)費控制情況:20xx年度“三公經(jīng)費預(yù)算總額1.1萬元,比2019年“三公經(jīng)費”少0.5萬元,沒有因公出國(境)人員,公務(wù)接待費年初預(yù)算安排1.1萬元,實際支出0.75萬元,占年初預(yù)算安排數(shù)68.18%。

 。ǘ╉椖恐С鰹12.1萬元。

  1、縣本級項目支出6萬元,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出6.1萬元。

 。1)幫扶工作經(jīng)費2萬元。其中辦公費0.37萬元、印刷費0.67萬元,出差費0.66萬元,郵電費0.30萬元;

 。2)雙聯(lián)經(jīng)費2萬元。用于慰問困難企業(yè)職工2萬元(40人,每人500元);

 。3)勞模經(jīng)費2萬元,用于勞模體檢;

 。4)財政安排春節(jié)慰問勞模經(jīng)費6.1萬元,用于61名省、市、縣勞模慰問,每人1000元;

  以上項目支出是用于保障工會完成民生工程目標(biāo)、發(fā)揮工會職能作用等行政工作任務(wù)的專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

  財務(wù)管理方面:

  1、加強預(yù)算管理。一是根據(jù)縣財政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求,科學(xué)地做好20xx年部門預(yù)算編報工作。

  2、規(guī)范財務(wù)管理:認(rèn)真做好了會計核算工作,完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項費用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,進一步加強了對財務(wù)人員財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握,財務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格會計核算,報賬手續(xù)完善;三是認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。財政資金管理與項目財務(wù)管理符合國家相關(guān)規(guī)定。項目實施積極與財政部門銜接,做好專項經(jīng)費的預(yù)算安排,做到?顚S玫脑瓌t,按年度接受縣級財政、審計部門及上級工會的審計。

  五、縣總工會工作目標(biāo)履職情況

  由于年初預(yù)算安排及有目的進行了預(yù)算調(diào)整,有效的保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展,反映良好,主要表現(xiàn)在:

  1、充分發(fā)揮好職能作用,深化職工文化建設(shè)!皟晒(jié)”期間走訪慰問勞模61名、發(fā)放慰問金6.1萬元,開展了20xx年全國、湖南省勞動模范的推薦選舉工作,結(jié)合“工人階級主題宣傳月”活動,配合懷化電視臺等市級主流媒體,聯(lián)合縣融媒體中心對曹書安等四位市、縣勞模故事進行采訪全方位報道,引導(dǎo)全縣廣大干部職工立足本職、愛崗敬業(yè),營造了尊重勞動、崇尚技能、鼓勵創(chuàng)造的良好氛圍。三是踐行社會主義核心價值觀引領(lǐng)。不斷豐富“中國夢、勞動美”主題教育實踐活動的內(nèi)涵和載體,結(jié)合開展“送文化進企業(yè)”、“湘悅讀 工力量”20xx年全省職工主題閱讀活動,聯(lián)合縣書協(xié)開展了新春“送萬福 進萬家”楹聯(lián)書法公益活動,聯(lián)合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動了“粟裕故里,‘醉氧’會同”戶外徒步旅行主題活動。支持若水鎮(zhèn)里龍、團結(jié)兩個結(jié)對幫扶聯(lián)系村家家戶戶開展以“村整潔、戶干凈、人精神”為目標(biāo)的環(huán)境整治“清爽”行動,組織縣城北學(xué)校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命,紅色經(jīng)典永流傳”誦讀比賽,舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運動會暨第二屆“工會杯”職工籃球賽。

  2、強化維權(quán)幫扶,構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。一是大力推動企業(yè)廠務(wù)公開民主管理工作和工資集體協(xié)商要約季活動深入開展,全面有效排查化解矛盾風(fēng)險,構(gòu)建和諧勞動關(guān)系,全縣已建工會企事業(yè)單位職代會和廠務(wù)公開建制率均超過90%。二是開展“尊法守法·攜手筑夢”服務(wù)農(nóng)民工法治行動,深入環(huán)衛(wèi)、重點工程項目部和工業(yè)集中區(qū)一線開展法律宣傳服務(wù)活動2場(次),發(fā)放宣傳資料和職工勞動權(quán)益手冊2000余份。三是深入開展“安康杯”競賽活動,涉及企事業(yè)單位90家、班組491個,參與職工3883人,下?lián)軆蓚村支持資金13萬元協(xié)調(diào)解決幫扶村農(nóng)網(wǎng)改造抗旱用電遺留問題和馬蹄到長田公路硬化項目的實施、平整和修復(fù)村級水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團21米長“L”型風(fēng)雨長廊,關(guān)心關(guān)愛派駐工作隊員,為助力全縣高質(zhì)量打贏20xx年脫貧攻堅收官戰(zhàn)貢獻了工會力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶一產(chǎn)業(yè)工人(農(nóng)民工)”培養(yǎng)工程技術(shù)培訓(xùn)班期4期、學(xué)員420人。按照縣委、縣政府“兩節(jié)”送溫暖工作總體部署,“兩節(jié)”共走訪慰問“雙聯(lián)”企業(yè)6 家、困難職工46戶,“送溫暖”103 人6.7萬元,對全縣13戶(全國級)困難職工精準(zhǔn)識別建檔立卡,采取“七個依托”措施分類開展結(jié)對幫扶,發(fā)放解困脫困幫扶資金6.3萬元,為15戶困難職工家庭發(fā)放疫情生活補助3萬元。組織全縣168個單位的8139名職工參加職工住院醫(yī)療互助活動(3580名女職工參加了女工特殊保障),至11月底已為464名職工510人次住院申請支付補助金40.09萬元;在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關(guān)鍵時期,縣總機關(guān)干部職工2月18日分別深入到縣城三個社區(qū)的143個居民小區(qū)和縣直機關(guān)單位院落,為奮戰(zhàn)在疫情防控工作一線的卡點檢測人員發(fā)放3萬余元慰問品。6月1日,走訪慰問了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫(yī)院赴湖北黃岡醫(yī)院醫(yī)師包焰華和縣人民醫(yī)院支持懷化市第一人民醫(yī)院醫(yī)生楊慶、吳英高家中4位兒童,向他們送上了“六一兒童節(jié)快樂”的祝福和價值3000元精心挑選的新華書店書籍卡、兒童玩具、食品大禮包,讓抗疫一線醫(yī)護人員子女切實感受到黨和政府以及工會組織的關(guān)愛。通過檔案篩選、入戶征集心愿和認(rèn)領(lǐng)心愿,對全縣符合條件的40戶困難職工(農(nóng)民工)家庭的42名兒童開展“點亮微心愿 實現(xiàn)微夢想”六一特別關(guān)愛活動,向他們分別贈送了學(xué)習(xí)用品、課外圖書、繪畫用品等兒童心愿禮物。

  六、縣總工會履職效益

  工會各項工作的開展順應(yīng)時代的要求,適應(yīng)社會變化,積極創(chuàng)新工作方法,認(rèn)真聽取職工群眾心聲,維護好職工根本利益,為職工辦實事,開展職工有益身心健康的活動,有針對性地開展企業(yè)職工思想政治工作,使他們積極投入工作中,為企業(yè)經(jīng)濟和諧發(fā)展做出應(yīng)有貢獻,從而提高本地區(qū)的經(jīng)濟效益;開展送溫暖活動,為困難職工排憂解難,使他們對生活充滿信心,早日脫困,走上富裕的道路,這些工作的開展推進了干群關(guān)系和諧,成為黨組織聯(lián)系群眾和職工橋梁和紐帶,社會效益得到提高,基層工會、群眾職工和社會公眾對工會工作表示滿意。

  七、績效自評結(jié)論

  經(jīng)自評,20xx年度我會部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”,自查評分為92分。

單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)3

  為加強臨武縣總工會財政資金管理,強化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據(jù)《預(yù)算績效管理工作辦法》(湘財績[20xx]15號)文件精神,本單位組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則,運用較科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對本單位20xx年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價,F(xiàn)將情況匯報如下:

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┲饕氊(zé)

  1.依據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的相關(guān)規(guī)定,指導(dǎo)全縣工會工作。

  2.依法代表和維護職工的合法權(quán)益。對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

  3.貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會和市總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行“維護、建設(shè)、參與、教育”等社會職能,開展工會各項工作。

  4.加強工會理論政策研究,為各級工會提供理論政策服務(wù),研究指導(dǎo)工會組織自身改革和建設(shè),指導(dǎo)基層工會組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督;建立健全并監(jiān)督落實協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的制度。

  5.協(xié)助黨委做好各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子和工會干部管理工作。研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,并組織監(jiān)督落實。

  6.動員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作;負(fù)責(zé)全國勞模、全國“五一勞動獎?wù)隆、獎狀獲得者的推薦管理工作。

  7.代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理。

  8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、守紀(jì)律的職工隊伍。

  9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  主要負(fù)責(zé)俱樂部的日常管理,負(fù)責(zé)在俱樂部召開的各類會議的會務(wù)安排已以及外來劇團的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。

  二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

 。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置情況

  縣總工會設(shè)有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部?h總工會所屬單位2個:

  1、參照公務(wù)員法管理行政單位 1 個,即縣總工會本級。

  2、事業(yè)單位1個,即縣工人俱樂部。

 。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

  納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:工人俱樂部。

 。ㄈ┤藛T情況

  縣總工會核定行政編制4名,機關(guān)事業(yè)編1名,工人俱樂部事業(yè)編制6名。實有13人,其中行政編制7人,事業(yè)編制6人 ,臨聘人員2人,退休人員9人。

  三、部門整體支出績效目標(biāo)申報情況

  內(nèi)控制度:制定完善的內(nèi)部管理制度,加強部門內(nèi)部控制。制定規(guī)范的資金管理制度和費用報銷流程,保證各項資金的安全。

  預(yù)算控制、預(yù)決算公開:按預(yù)算用途、在預(yù)算總額范圍內(nèi)使用財政資金,并在規(guī)定網(wǎng)站上進行部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開。

  資產(chǎn)管理:加強資產(chǎn)的`管理,杜絕資產(chǎn)流失。

  四、部門整體支出管理及使用情況

  (一)收入支出預(yù)算安排情況。

  20xx年,本部門年初預(yù)算收入87.3萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款87.3萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。

  20xx年,本部門年初預(yù)算支出87.3萬元。其中:一般公共服務(wù)73萬元,社會保障與就業(yè)支出7萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.7萬元,住房保障支出4.6萬元。

 。ǘ┦杖胫С鲱A(yù)算執(zhí)行情況。

  20xx年收入實際完成94.6萬元。其中:財政撥款收入94.6萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,經(jīng)營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

  20xx年,本部門總支出94.6萬元。其中,基本支出完成94.6萬元,占100%。

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  本次自評的目的是了解本部門20xx年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本部門支出管理的責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升預(yù)算管理水平,保障更好地履行職責(zé),提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益,促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟健康發(fā)展。

 。ǘ┛冃гu價實施過程

  本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo),成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組,績效評價工作主要如下:

  1.核實數(shù)據(jù),對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。

  2.查閱資料。查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

  3.發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進行調(diào)查。

  4.歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

  5.根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進行分析評分。

  6.形成績效評價自評報告。

  五、存在的問題和改進措施

 。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯栴}

  1.管理制度不夠健全。對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有專門的項目資金管理辦法,因而,有些問題不能及時發(fā)現(xiàn)解決。

 。ǘ╉椖扛倪M措施

  1.制定項目資金管理辦法。要結(jié)合單位實際和業(yè)務(wù)特點,制定出臺專項工作經(jīng)費使用管理辦法。

  2.及時將有關(guān)文件送達財政局業(yè)務(wù)股室,以方便業(yè)務(wù)股室及時將指標(biāo)追加給我單位。

  3.建立健全業(yè)務(wù)部門相關(guān)檔案管理。對于涉密項目應(yīng)當(dāng)責(zé)令業(yè)務(wù)部門建立相關(guān)項目檔案,以彌補會計檔案中材料不全的問題。

  六、下一步改進工作的意見和建議

 。ㄒ唬┘(xì)化和完善評審指標(biāo)

  根據(jù)獎勵工作的實際和發(fā)展的需要,針對申報項目的特點,在廣泛聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,參照相關(guān)指標(biāo),對評審指標(biāo)進行細(xì)化和完善,制定更加科學(xué)、合理的評審指標(biāo),營造新的氛圍,突出項目的成效。

 。ǘ┙∪屯晟茖m椊(jīng)費管理規(guī)章制度

  開展相關(guān)調(diào)研活動,廣泛聽取意見和建議,進一步完善相關(guān)專項經(jīng)費管理辦法。

 。ㄈ┘訌娯斦С隹冃гu價結(jié)果的應(yīng)用

  將項目績效評價結(jié)果及整改意見等及時反饋給項目承擔(dān)單位,學(xué)習(xí)先進單位的經(jīng)驗和做法,促進預(yù)算績效管理的應(yīng)用和績效管理水平的提高。

單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)4

根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告,F(xiàn)將20xx年度(單位名稱)整體支出績效自評報告如下:

一、單位基本情況

(一)單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室,下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

(二)人員情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現(xiàn)實有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購買服務(wù)人員5人,退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。

(三)工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署,擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件,制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

二、自評工作情況

(一)評價小組情況。

根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,為明確職責(zé)分工,落實工作責(zé)任,更好完成績效自評工作,經(jīng)局組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成成員如下:

組長:張文鋒

副組長:何衛(wèi)

成員:陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

(二)自評工作情況。

  1.前期準(zhǔn)備。

接到通知文件后,我局迅速組織召開會議,認(rèn)真研究將任務(wù)落實分解到人。

  2.組織過程。

由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等,按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上,相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負(fù)責(zé)的項目進行評價,再由評價小組整理匯總上報。

(三)自評材料報送時間及質(zhì)量。

根據(jù)文件要求,在20xx年8月5日前形成自評報告,按時按質(zhì)報送自評材料,及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告,對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

三、預(yù)算支出管理情況

(一)整體支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元,預(yù)算收入391萬元,本部門預(yù)算支出完成程度達100%。

(二)財務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范,單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行;按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細(xì)核算;會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

(三)信息公開。

  1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,遵循“客觀、真實、準(zhǔn)確”原則,按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》,主動將自評報告在網(wǎng)站進行公開,接受社會監(jiān)督。

  2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等,20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址:

四、預(yù)算管理情況

(一)項目管理。

無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。

(二)資產(chǎn)管理。

  1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點,做到賬實相符。

  2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%,F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等(見下表)。

(三)經(jīng)費管理。

  1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算2.14萬元的100% 。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)為0.00萬元,預(yù)算數(shù)為0.00萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算2.14萬元的100%;公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元,預(yù)算為0.00萬元。

  2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬元,比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元,增長36.83%。主要增減變動情況是:本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

(四)在職人員控制率。機構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名,當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。

五、整體績效

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,20xx年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元;組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。

六、存在問題

無。

七、今后改進措施

建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ),以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo),管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理,充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平,提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)5

  根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求,現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬C構(gòu)組成。

  萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

 。ǘC構(gòu)職能

  貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃,審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。

  建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,開展分析研究,參與全市經(jīng)濟社會目標(biāo)責(zé)任考核。

  按照國家、省、達州市的統(tǒng)一部署,組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查,匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  (三)人員概況。

  萬源市統(tǒng)計局編制共26個,其中:統(tǒng)計局機關(guān)行政8個,城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個,普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人,退休人員8名。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)年度部門預(yù)算收入情況

  20xx年年初預(yù)算收入合計316.82萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。

 。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況

  截止20xx年12月底,本年支出合計316.82萬元,其中:基本支出302.82萬元,占95.58%;項目支出14萬元,占4.42%。

  三、部門整體支出績效情況

 。ㄒ唬┱w支出績效完成情況

  截止20xx年12月,本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成,年中年末均開展了預(yù)算績效評價,支出績效評價全程進行。

  (二)整體支出績效效益情況

  20xx年績效目標(biāo)全面完成,單位財務(wù)制度健全,管理規(guī)范,得到有效執(zhí)行。通過加強績效預(yù)算管理,財政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進了各項工作順利開展。社會評價良好,群眾滿意度極高,項目實施成效基本實現(xiàn)。

  四、評價結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論

  本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成,執(zhí)行進度平穩(wěn)進行。

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  部分資金未及時支付

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  及時支付部分支出,加強項目資金管理。

單位財政績效監(jiān)控報告范文(精選6篇)6

  20xx年度,按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》(邵防辦﹝xx﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》(隆發(fā)﹝xx﹞3號)文件要求,狠抓各項工作落實,較好地完成了績效考核中的各項指標(biāo)。對照考核標(biāo)準(zhǔn),自查評分為滿分,具體情況匯報如下。xx年xx市人防績效評估實施方案>方案>