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項目財政支出績效自評報告(精選17篇)
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告的適用范圍越來越廣泛,不同種類的報告具有不同的用途。你所見過的報告是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的項目財政支出績效自評報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
項目財政支出績效自評報告 篇1
根據(jù)工作要求,現(xiàn)將20xx年度財政支出績效自評報告如下:
一、老舊小區(qū)改造補助資金
。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據(jù)《保山市財政局保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預(yù)算的通知》(保財綜〔20xx〕11號)、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預(yù)算的通知》施財綜〔20xx〕5號文件下達縣住建局老舊小區(qū)改造資金81.00萬元,并同時分解下達了績效指標,資金已全部撥付完畢。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標:
(1)數(shù)量指標。改造面積1.8萬平方米、改造戶數(shù)300戶、改造樓棟數(shù)56棟、改造小區(qū)數(shù)XX個;
。2)質(zhì)量指標。工程質(zhì)量符合標準;
。3)時效指標。開工項目完成率100%。
2.效益指標:
社會效益指標。群眾居住條件得到改善;
3.滿意度指標:
老舊小區(qū)滿意度≥80%。
二、保障性住房租賃補貼
。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據(jù)《保山市財政局提前下達20xx年中央保障性安居工程資金的通知》(保財綜〔20xx〕48號)、《施甸縣財政局關(guān)于下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知》(施財綜〔20xx〕2號)下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬元。共發(fā)放租賃補貼400戶,資金已全部支付完畢。
(二)績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標:
。1)數(shù)量指標。共發(fā)放租賃補貼400戶;
。2)質(zhì)量指標。驗收合格率100%;
。3)時效指標。補貼發(fā)放目標完成率100%;
2.效益指標:
已保家庭戶數(shù)占應(yīng)保家庭戶數(shù)比率100%;
3.滿意度指標:
城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿意度≥80%。
三、鄉(xiāng)村少年宮運轉(zhuǎn)補助資金
。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金的通知》(保財綜〔20xx〕12號)、《施甸縣財政局關(guān)于下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金(鄉(xiāng)村學校少年宮運轉(zhuǎn)補助資金)通知》施財綜〔20xx〕6號,下達施甸縣20xx年省級專項彩票公益金資助鄉(xiāng)村學校少年宮項目12萬元,其中:擺榔民族小學3萬元、木老元鄉(xiāng)中心學校3萬元、舊城鄉(xiāng)中心學校3萬元、姚關(guān)鎮(zhèn)中心學校3萬元,并同時分解下達了績效指標,資金已全部撥付完畢。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產(chǎn)出指標:
。1)質(zhì)量指標。項目進度≥100%;
。2)時效指標。年度開展計劃活動100%。
2.效益指標:
。1)社會效益指標。受益于該項目的青少年人數(shù)100%;
。2)可持續(xù)影響指標。項目建成后可持續(xù)使用時間≥3年。
3.滿意度指標:
受益服務(wù)對象(家長和學生)對該項目的滿意度達98%。
自評結(jié)果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據(jù)。自評結(jié)果將在門戶網(wǎng)站進行公開。
項目財政支出績效自評報告 篇2
一、項目基本情況
為了構(gòu)建國家公共文化服務(wù)體系,建設(shè)我縣圖書館總分館模式,根據(jù)省文化主管部門及岳市文體改[20xx]2號《關(guān)于20xx年度文化體制改革任務(wù)落實和動態(tài)監(jiān)測的通知》文件的要求,我縣須建設(shè)以縣圖書館為總館,北景港鎮(zhèn)、三封寺鎮(zhèn)、梅田湖鎮(zhèn)、禹山鎮(zhèn)、東山鎮(zhèn)等5個單位為分館的總分館服務(wù)平臺。
二、項目資金使用及管理情況
此項目由評審中心依照國家的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)文件,經(jīng)工程量計算、核實,控制價為XX9.69萬元,由采購辦按程序辦理,縣財政列支179萬元列入20xx年預(yù)算。
三、項目組織實施情況
此項目先在縣紀委備案,由湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司代理,分成四個包,在岳陽市公共資源交易中心公開招標。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
通過建立縣級圖書館總分館制,發(fā)揮縣級總館在縣域公共文化建設(shè)中的中樞作用,把優(yōu)質(zhì)公共文化服務(wù)延伸到基層農(nóng)村,增加公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給,更好地滿足了廣大人民群眾基本文化需求。根據(jù)目前縣圖書館總分館建設(shè)工作取得的成效和專項資金使用情況,自評績效等級為“優(yōu)”,分數(shù)為97分。
五、項目主要績效情況分析
經(jīng)實地考核,各分館積極探索,均成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組,出臺了具體后續(xù)工作方案,制定了各項管理制度,以“三個統(tǒng)籌、五個統(tǒng)一”為抓手,推進基層公共文化服務(wù)設(shè)施集約管理,提升基層文化服務(wù)效能,取得了初步成效。
六、建議
持續(xù)實施圖書館評估定級和“基層文化館站效能提升計劃”,扶持引導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推動建立健全基層公共文化服務(wù)設(shè)施的管理和使用制度,切實提升基層公共文化設(shè)施服務(wù)效能。
項目財政支出績效自評報告 篇3
為深入貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》,進一步規(guī)范預(yù)算支出績效管理,增強預(yù)算支出績效評價的科學性、規(guī)范性,強化支出責任提高財政資金使用效益,根據(jù)德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預(yù)算部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理實施辦法》的通知(德財績〔20xx〕7號)精神,我局組織對20xx年部門預(yù)算支出績效管理工作進行了全面綜合評價,總體評價是:財政資金預(yù)算配置合理合規(guī),預(yù)算執(zhí)行嚴格有序、預(yù)算管理規(guī)范可控,資金效益合乎預(yù)期。
一、部門概況
(一)部門基本情況
1、單位職能職責
德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實施財政監(jiān)督、參與國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控的職能部門,其主要職責是:
。1)組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬定和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財政工作。
。2)起草財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)范性文件,制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及方法。
。3)編制本縣年度預(yù)(決)算草案并組織執(zhí)行,管理本縣各項財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶,管理有關(guān)政府性基金,確定本縣財政稅收收入計劃。
。4)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,做好本縣財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作等。
2、機構(gòu)設(shè)置、人員情況
20xx年機構(gòu)改革后,本單位由辦公室、預(yù)算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會績效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設(shè)管理股、等11個機構(gòu),以及事業(yè)機構(gòu)6個,包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統(tǒng)計中心、德江縣投資評審中心組成。
核定編制87名(其中工勤4名),實有在職干部職工73人,離退休人員18人。
二、20xx年預(yù)算績效執(zhí)行情況
(一)德江縣財政局20xx度收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬元,與20xx年相比,減少491.15萬元,降低36.32%。主要原因是:支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出。
。ǘ┑陆h財政局20xx年度收入情況
本年收入合計861.13萬元,其中:財政撥款收入855.50萬元,占99.35%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入5.63萬元,占0.65%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬元。
。ㄈ┑陆h財政局20xx年度支出情況
本年支出合計873.13萬元,其中:基本支出761.81萬元,占87.25%;項目支出111.32萬元,占12.75%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
。ㄋ模┑陆h財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬元。與20xx年相比,減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因:一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出;二是20xx年度受疫情影響,經(jīng)濟繼續(xù)下行,一般公共預(yù)算財政撥款支出相關(guān)費用減少。以上兩點綜合后總體減少513.49萬元,減少37.03%。
1.20xx年財政撥款基本支出756.18萬元
其中:人員經(jīng)費709.60萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等);公用經(jīng)費46.58萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等)。
我局嚴格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬元,同比下降6.9%。其中:公務(wù)接待費0.23萬元、增加0.03萬元,下降63.75%;公務(wù)用車購置及運行費用7.87萬元,比上年減少0.63萬元,下降7.41%;因公出國(境)費0萬元。
2.20xx項目支出116.95萬元,是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括:
。1)財政網(wǎng)絡(luò)維護,主要用于保障財政專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通暢,包括財政專網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò)區(qū)間租賃。
。2)縣級金財工程,主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行,包括平臺軟件維護、機房設(shè)備維護、機房到期設(shè)備替換。
。3)國庫集中支付電子化改革建設(shè),主要用于實現(xiàn)預(yù)算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理,逐步形成安全高效的電子化支付體系。
(4)上級特定項目專項支出及專項工作經(jīng)費。
。5)國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費,主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng),編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理,確定專人負責固定資產(chǎn)的日常管理,包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計、維護、保管等,固定資產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。
四、部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對20xx年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評工作。共計11個項目進行了績效自評,涉及資金116.95萬元,自評覆蓋率達到100%。
項目財政支出績效自評報告 篇4
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度項目和部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(徐財績[20xx]2號)要求,我單位及時布置自評,由自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告,F(xiàn)將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝磺闆r。
徐聞縣財政局成立時間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是:
。1)辦公室
。2)法規(guī)稅政股
。3)預(yù)算股
。4)國庫股
。5)綜合規(guī)劃股
。6)行政政法股
。7)教科文股
。8)農(nóng)業(yè)股
(9)工貿(mào)發(fā)展股
。10)經(jīng)濟建設(shè)股
。11)金融與政府債務(wù)管理股
(12)社會保障股
。13)會計股
。14)監(jiān)督檢查辦公室
。15)績效評價股
。16)政府采購監(jiān)管股
。17)人事股
(18)預(yù)算外資金管理中心
。▁x)工程預(yù)決算審核中心
(20)國庫支付中心
。▁x)農(nóng)村財務(wù)管理辦公室
。22)資產(chǎn)管理中心
。23)鎮(zhèn)財縣管中心。
(二)人員情況。
截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時工人數(shù)41人。
。ㄈ┕ぷ髀毮。
。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國家和上級財政部門有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實施。
(二)執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策,運用財稅政策實施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會財力和推進基本公共服務(wù)均等化。
(三)編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告縣級和全縣預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預(yù)算收入計劃。負責各項財政收支的管理。
。ㄋ模┲笇(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)管理工作。對企業(yè)財務(wù)制度進行監(jiān)督和管理。對代理記賬機構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。
。ㄎ澹┴撠熆h級非稅收入專戶及各項政府性基金及財務(wù)票據(jù)、財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準。財政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。
。┍O(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標準,負責建立和實施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作。管理縣級財政社會保障支出,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。執(zhí)行社會保障資金財務(wù)制度,基本建設(shè)財務(wù)制度,設(shè)計企業(yè)財務(wù)制度和農(nóng)村財務(wù)制度。
。ㄆ撸⿺M訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,負責行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財政支出績效評價指標體系及評價標準。組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。
(八)參與財政性資金項目安排總量研究。組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設(shè)重點項目委派財務(wù)總監(jiān)的管理制度。負責制定代建項目財務(wù)管理制度,參與工程造價管理,制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。
。ň牛┴瀼貓(zhí)行會計法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊會計師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。
。ㄊ┍O(jiān)督財稅方針,政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。
。ㄊ唬┴撠煍M定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實施。負責全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負責地方金融機構(gòu)財務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關(guān)工作。
。ㄊ┕芾碣Y產(chǎn)評估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評估機構(gòu)和評估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項目立項確認。
(十三)根據(jù)縣政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責。
。ㄊ模┴瀼芈鋵嶞h的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責。
。ㄊ澹┩瓿煽h委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務(wù)。
二、自評工作情況
。ㄒ唬┰u價小組情況。
根據(jù)《徐聞縣財政局關(guān)于徐聞縣推進全面實施預(yù)算績效管理工作的通知》(徐財教[20xx]6號)要求,為更好地開展財政支出績效評價工作,我局成立了財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績效評價工作小組負責本單位預(yù)算績效評價工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負責年度部門預(yù)算整體支出及項目資金支出績效評價工作,績效評價工作小組負責復(fù)核部門預(yù)算整體支出和項目資金績效評價工作。
。ǘ┳栽u工作情況。
為切實做好部門預(yù)算整體支出及項目資金支出績效評價工作,進一步明確職責,規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績效自評工作,相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負責落實工作。依據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》,本單位自評得分82.5分,績效評價等級為“良”。
。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。
本單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
(四)自評材料報送及公開一致情況。
本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、預(yù)算編制情況
。ㄒ唬┠繕嗽O(shè)置
1.績效目標申報情況。當年績效目標申報部門整體支出項目1個,金額xx96.09萬元,實際到位金額xx96.09萬元。
2.整體支出績效目標。
(1)績效總目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作
。2)階段性(當年)績效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。
。ǘ╊A(yù)算編制合理性。
本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標準,合理測算基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,形成20xx年度部門整體支出預(yù)算。
。ㄈ╊A(yù)算編制規(guī)范性。
本單位預(yù)算編制符合財政當年度有關(guān)預(yù)算編制的原則,符合專項資金預(yù)算編制和項目庫管理要求。
(一)支出管理情況。
1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實際收入數(shù)15539.41萬元(含全縣性公積金收入),實際支出15318.05萬元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補貼預(yù)算結(jié)余,年末國庫收回。
2.財務(wù)合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報告依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料形成,本單位部門整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會計準則、相關(guān)會計制度的要求,如實反映政府部門的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。
。ǘ┬畔⒐_。
1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。
2.預(yù)決算信息公開。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預(yù)算信息;公開的文件標題是:20xx年徐聞縣財政局部門預(yù)算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財政部門批復(fù)20xx年決算后再作公開。
3.績效目標公開。本單位按照績效目標批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績效目標,所公開的績效目標內(nèi)容與批復(fù)一致。
四、預(yù)算管理情況
(一)項目管理。
1.項目實施程序。
2.項目實施程序。年度實施項目5個,其中屬于政府采購項目xx個、國庫集中支付項目xx個,合同管理制項目xx個。項目實施程序規(guī)范,驗收手續(xù)完整。
(二)資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的財務(wù)規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務(wù)處理規(guī)范,資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、驗收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。
2.固定資產(chǎn)利用率。
。ㄈ┙(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。
徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算30.7萬元的35.44%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%(其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車運行費支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%);公務(wù)接待費支出決算為4.17萬元,完成預(yù)算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2.“公用經(jīng)費”控制率。
20xx年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出207.23萬元,比上年決算數(shù)減少294.71萬元,下降58.71%。主要增減變動情況是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等經(jīng)費開支。
。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。
本單位人員編制共231名,當年年末單位實際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。
五、整體績效
1、產(chǎn)出指標-成本指標:不超預(yù)算。
2、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標:100%足額發(fā)放人員經(jīng)費。
3、效益指標-社會效益:保障各項工作順利開展。
4、效益指標-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務(wù)效能。
六、存在問題
預(yù)期目標設(shè)置與實際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定了單位年度預(yù)算目標,細化了預(yù)算指標,但是實際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴格按照預(yù)算指標執(zhí)行。
七、今后改進措施
加強對財政預(yù)算資金管理方面制度的學習,嚴格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力,進一步強化各股室和下屬單位對財政預(yù)算支出績效目標申報管理意識。
項目財政支出績效自評報告 篇5
一、項目基本情況
岳陽市老干部活動中心大樓位于岳陽大道西222號,20xx年下半年建筑峻工,共五層,建筑面積約7640平方米,有保齡球、乒乓球、臺球、門球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報告廳等XX個功能項。建造峻工后,通過公開招投標形式,于20xx年4月至20xx年10月進行了裝飾裝修和設(shè)備設(shè)施添置。
二、項目資金使用及管理情況
岳陽市老干部活動中心大樓裝飾裝修工程項目全部完工,工程項目已送財政局評審辦正中審計中,建設(shè)資金為市財政資金,20xx年度財政撥款95萬元。
三、項目組織實施情況
岳陽市老干部活動中心大樓裝飾裝修工程項目由岳陽市發(fā)展和改革委員會批準建設(shè)(岳發(fā)改社〔20xx〕481號),通過公開招投標,湖南中技項目管理有限公司為招標代理機構(gòu),湖南建工集團裝飾有限公司進行室內(nèi)裝飾裝修,湖南佳通工程有限公司進行空調(diào)設(shè)備采購及安裝工程。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
20xx年3月局機關(guān)項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組、項目績效評價工作組進行了現(xiàn)場績效評價,評價的主要內(nèi)容有:
。ㄒ唬┖藢崝(shù)據(jù)。對20xx年1月至20xx年12月的岳陽市老干部活動中心大樓裝飾裝修工程項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實。
。ǘ┎殚嗁Y料。查閱20xx年裝飾裝修工程項目資金預(yù)算安排、實際到位、資金管理、經(jīng)費支出等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
(三)實地查看,F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。
(四)歸納匯總。對提供的材料及自評報告,結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。
。ㄎ澹┰u價組對各項評價指標進行分析討論。
。┬纬身椖靠冃гu價報告。
。ㄆ撸┰u價結(jié)論為xxx。
五、項目主要績效情況分析
在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財務(wù)管理規(guī)定及機關(guān)財務(wù)管理制度,嚴格使用資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
。ㄒ唬╉椖靠冃ьA(yù)期目標明確。
通過對岳陽市老干部活動中心大樓的裝飾裝修工程項目建設(shè),實現(xiàn)了為老干部學習掌握黨的路線、方針、政策搭建平臺,為老干部開展娛樂、休閑、健身等老年人活動提供安全、舒適、寬松、優(yōu)美的場所,不斷滿足老干部精神文化生活需要,使老干部老有所樂、老有所學、老有所為,始終保持“政治堅定、思想常新、理想永存”,在新形勢下發(fā)揮獨特優(yōu)勢、展示時代風采。
。ǘ╉椖抠Y金使用效益好。
通過對項目資金的嚴格管理與定期督查,確保了項目資金對工程建設(shè)的有力支撐與資金安全;雖然20xx年度市財政預(yù)算安排了項目資金100萬元,因工程正在審計決算中,所以20xx年該項目沒有支出數(shù)。(目前,工程項目總體資金只支付了67%,還有33%沒有支付)。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
我們對工程項目的投標簽約、施工準備、施工作業(yè)、竣工驗收等階段,在精準施策、科學管理、督查指導(dǎo),實施過程控制的同時,進行了歸納總結(jié)。
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由局長任組長、分管局領(lǐng)導(dǎo)任副組長、相關(guān)科室負責人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責對工程項目的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
二是強化全程管控。通過用心編制方案,穩(wěn)步推進落實,查漏補缺拾遺,確保工程平穩(wěn)實施;通過事前、事中、事后質(zhì)量控制,確保工程質(zhì)量提升;通過紀檢監(jiān)察室、財務(wù)審計的監(jiān)督檢查,確保項目操作規(guī)范。三是注重安全為上。通過簽訂安全責任狀,營造安全氛圍,筑牢安全防線,強化安全紀律,狠抓安全責任落實。
。ǘ┐嬖趩栴}。
無
(三)建議。
無
項目財政支出績效自評報告 篇6
一、項目的公益性和建設(shè)必要性
1、項目的公益性
學前教育作為我國學制的第一階段,基礎(chǔ)教育的有機組成部分,必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展,尤其是基礎(chǔ)教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助于兒童順利地適應(yīng)小學的學習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續(xù)實驗研究發(fā)現(xiàn),對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應(yīng)方面的準備以及社會適應(yīng)方面的準備,能夠使兒童入小學后在身體、情感、社會性適應(yīng)和學習適應(yīng)等方面都有良好的發(fā)展,從而順利地實現(xiàn)由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務(wù)教育的質(zhì)量和效益,促進教育事業(yè)的良性發(fā)展。
學前教育在世界范圍內(nèi)受到了普遍關(guān)注,許多發(fā)達國家積極采取措施,優(yōu)先發(fā)展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質(zhì)量上做了很多投入。項目的建設(shè),為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導(dǎo)致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質(zhì)量,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,有利于提高國民整體素質(zhì),具有利于國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義。
2、項目建設(shè)的必要性
。1)項目建設(shè)是全面建設(shè)小康社會,提高人民生活幸福指數(shù)的需要
人生百年,利于幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)的重要階段。學前教育事業(yè)是重要的社會公益事業(yè),辦好學前教育,關(guān)系廣大兒童的健康成長,關(guān)系千家萬戶的切身利益,關(guān)系國家和民族的未來。把發(fā)展學前教育納入經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃,建立覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理的學前教育公共服務(wù)體系,保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的`生活幸福指數(shù)。
。2)項目的建設(shè)推進民生和社會事業(yè)全面進步
教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質(zhì)、促進人的全面發(fā)展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發(fā)展、中華民族偉大復(fù)興,關(guān)鍵靠人才,基礎(chǔ)在教育。
教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業(yè)的重中之重,優(yōu)先發(fā)展教育,提高教育現(xiàn)代化水平,對滿足人民群眾接受良好教育需求,發(fā)展民生事業(yè),實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會奮斗目標、推動社會事業(yè)的進步,建設(shè)富強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家具有決定性意義。
。3)項目的建設(shè)服務(wù)于教育興城,以人為本
堅持"優(yōu)先發(fā)展、育人為本、改革創(chuàng)新、促進公平、提高質(zhì)量"的工作方針,深刻理解"基本實現(xiàn)教育現(xiàn)代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列"的戰(zhàn)略目標,深刻理解"堅持以人為本、全面實施素質(zhì)教育"的戰(zhàn)略主題,深刻理解教育改革發(fā)展的重點任務(wù)和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關(guān)心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設(shè)能夠提高幼兒教育服務(wù)水平,堅持以人為本,從實際出發(fā),完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎(chǔ)。
。4)項目的建設(shè)是從實際出發(fā),切實改善中心小學附設(shè)幼兒園現(xiàn)狀的有力行動
小學附設(shè)幼兒園房屋建設(shè)時間均已超過30年,房屋從構(gòu)造、結(jié)構(gòu)均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設(shè)幼兒園,校舍嚴重老化,設(shè)施整體陳舊的現(xiàn)狀已不能適應(yīng)當前社會發(fā)展的需要。為此,對該幼兒園以農(nóng)村一類園標準進行改建是非常必要的。
二、項目經(jīng)濟社會效益
1.經(jīng)濟效益分析
本建設(shè)項目為教育設(shè)施項目,是以優(yōu)化教育資源配置,改善教育教學環(huán)境,全面加速教育強市創(chuàng)建進程,為社會生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設(shè)項目。
項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利于促進學前教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展,也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐,從外部環(huán)境上實現(xiàn)對當?shù)厣鐣l(fā)展的貢獻。
2.社會效益分析
本項目建設(shè)完成后,將極大地改善中心小學附設(shè)幼兒園教學用房不足、教學配套基礎(chǔ)設(shè)施落后的問題,擴大招生規(guī)模,減少生源流失,促進地區(qū)教育發(fā)展,推動當?shù)亟逃聵I(yè)的快速發(fā)展,具有良好的社會效益。
綜上所述,本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。
項目財政支出績效自評報告 篇7
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項情況。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度試點工作方案的通知》,《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)推行執(zhí)法全過程記錄制度試點實施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理規(guī)定》《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,《國務(wù)院城鎮(zhèn)燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)。
。ǘ╉椖靠冃繕
依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)。
二、績效自評結(jié)論
。ㄒ唬┛傮w結(jié)論
1.強化市容管理,助力創(chuàng)城迎檢。
今年以來,圍繞不同階段市容的重點工作,采取集中和專項整治相結(jié)合措施,對重點區(qū)域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”,持續(xù)開展整治。共整治29條背街小巷,出動執(zhí)法隊員3萬人次,執(zhí)法車輛4500余臺次,清理違章占道、亂堆亂放2.4萬余處,清理無證無照流動攤點2.2萬余個,規(guī)范非機動車占道停放1萬余起,轄區(qū)市容環(huán)境面貌得到了明顯改觀。
2.做好行政服務(wù)審批工作。
20xx年共計受理門頭店招審批材料504份;對轄區(qū)內(nèi)申請占用區(qū)管道路進行施工的個人、單位進行審核,發(fā)放道路占用施工許可證,共受理申請62次,發(fā)放城市道路占用施工許可證61張。
3.認真做好拆違工作。
按照省市“兩治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆違機制,發(fā)現(xiàn)新生建筑,及時制止,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道對轄區(qū)內(nèi)違法建筑逐一排查,掌握違法建筑業(yè)主信息和違建情況,根據(jù)實際情況制定強拆預(yù)案,20xx年共拆除違建約1561.9平方米,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)1314平方米,市區(qū)247.9平方米。
4.穩(wěn)步推進垃圾分類工作。
在全區(qū)推進垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)工作,將朝陽街道設(shè)為垃圾分類工作示范片區(qū),目前觀瀾瑞公館、新日化小區(qū)已實施定時定點投放,為8XX戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務(wù)。督導(dǎo)員按時在崗在位,做好分類投放引導(dǎo)。
5.有條不紊,數(shù)字化管理工作有序進行。
20xx年,我區(qū)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)共派遣35574條案件,其中視頻采集案件378件,媒體曝光案件3件,事件類30560件,主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等,部件類5014件,主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
。ǘ┳栽u結(jié)果
經(jīng)自評,文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。
三、指標分析
文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目專項經(jīng)費項目績效自評指標體系共設(shè)置3個一級指標,8個二級指標,9個三級指標,各項指標評分情況分析如下:
。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(滿分50分,實得50分)
1.數(shù)量指標(滿分13分,實得13分)。
2.質(zhì)量指標(滿分13分,實得13分)。
3.時效指標(滿分12分,實得12分)。
4.成本指標(滿分12分,實得12分),年度設(shè)定的成本指標為50萬元;實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。
。ǘ┬б嬷笜耍M分30分,實得30分)
1.經(jīng)濟效益(不涉及)
2.社會效益(滿分10分,實得10分)
3.生態(tài)效益(滿分10分,實得10分)
4.可持續(xù)影響(滿分10分,實得10分)
。ㄈM意度指標(滿分10分,實得10分)服務(wù)對象滿意度100%,得分10分
四、存在問題
通過自評發(fā)現(xiàn),文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費用項目專項經(jīng)費項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:
一是績效意識不足。
自評單位的績效意識不強,認識和重視程度不夠,對績效管理工作缺乏系統(tǒng)認識,績效管理水平有待提高。
二是績效自評目標不夠規(guī)范。
項目績效目標指標設(shè)定的合理性不夠。
三是項目資金的管理不夠完善。
預(yù)算執(zhí)行率有待進一步提高。
五、意見和建議
為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:
1、細化預(yù)算編制工作,認真做好預(yù)算的編制。
進一步加強內(nèi)設(shè)機構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。
2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。
加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務(wù)嚴格核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
六、自評依據(jù)
《禹會區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)〈禹會區(qū)區(qū)級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(禹財績〔20xx〕3號)
項目財政支出績效自評報告 篇8
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金區(qū)域績效自評材料審核評價基礎(chǔ)上,對20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進行了績效自評。現(xiàn)將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
。ㄒ唬┺D(zhuǎn)移支付概況
1.政策背景
根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區(qū)域間高等教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高高等教育質(zhì)量,20xx年,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態(tài)調(diào)整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設(shè)立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎(chǔ)上,設(shè)立支持地方高校發(fā)展資金,支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎(chǔ)上,整合設(shè)立了支持地方高校改革發(fā)展資金,重點支持各地改革完善地方高校預(yù)算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設(shè),提高教學水平和創(chuàng)新能力;支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設(shè)等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發(fā)展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數(shù)、獎補比例或定額等;發(fā)展改革類因素占25%,主要包括地方高校數(shù)量、所在區(qū)域及財力狀況、學科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設(shè)”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各。▍^(qū)、市)切實強化省級統(tǒng)籌,積極履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責任,共同推動省域內(nèi)地方高校教育改革發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各。▍^(qū)、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。
二是各省(區(qū)、市)的地方公辦普通本科高校預(yù)算撥款制度不斷完善。
三是各省(區(qū)、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質(zhì)量得到提升,人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新等各方面水平不斷提高,更好服務(wù)區(qū)域和國家經(jīng)濟社會發(fā)展。
四是相關(guān)。▍^(qū)、市)地方高校建設(shè)一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優(yōu)質(zhì)高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據(jù)20xx年度總體績效目標,教育部對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行了細化,從各。▍^(qū)、市)生均撥款、支持的學科數(shù)量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設(shè)定。
(三)區(qū)域績效目標情況
20xx年初,各省(區(qū)、市)根據(jù)區(qū)域地方高校改革相關(guān)規(guī)劃、資金提前下達額度、上年度專項執(zhí)行情況等因素,設(shè)定區(qū)域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面,對各。▍^(qū)、市)報送的20xx年度區(qū)域績效目標表進行審核,并反饋審核結(jié)果及修改建議,督促有問題的。▍^(qū)、市)重新修改并報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算,公開了20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績效目標,并同步下達了各省(區(qū)、市)的區(qū)域績效目標。
各。▍^(qū)、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區(qū)域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、區(qū)域績效目標設(shè)定情況、區(qū)域地方高校發(fā)展基礎(chǔ)、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區(qū)域績效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價結(jié)論
在對各。▍^(qū)、市)區(qū)域績效自評審核評價基礎(chǔ)上,對照整體績效目標,從預(yù)算執(zhí)行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優(yōu)”。
三、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
20xx年,支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預(yù)算執(zhí)行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預(yù)算執(zhí)行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預(yù)算執(zhí)行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預(yù)算執(zhí)行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規(guī)范。
為規(guī)范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內(nèi)容。
財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算,做好分校預(yù)算安排工作,重點向困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)傾斜,向辦學質(zhì)量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
二是用平臺監(jiān)管。
為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管、進一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移支付資金管理水平,教育部建設(shè)了“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進度的監(jiān)控,確保資金按照規(guī)定時限下達到各地及所屬學校,及時發(fā)揮資金效益。
。2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統(tǒng)籌使用資金。
各省(區(qū)、市)嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導(dǎo)、省級統(tǒng)籌、科學規(guī)劃、合理安排、權(quán)責清晰、規(guī)范管理,?顚S、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結(jié)合本地區(qū)高等教育改革發(fā)展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統(tǒng)籌力度,突出支持重點,強化政策導(dǎo)向,并同發(fā)展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復(fù)或缺位。
二是部分。▍^(qū)、市)制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。
如,河北省制定出臺了《關(guān)于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu),保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規(guī)范。
如,重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制,落實績效過程監(jiān)控,切實督促項目學校加快執(zhí)行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執(zhí)行過程中,督促高校嚴格按照批復(fù)的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設(shè)為重點,統(tǒng)籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設(shè),并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動了各。▍^(qū)、市)改革完善地方高校預(yù)算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續(xù)健康發(fā)展;支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設(shè)等,提高了教學水平和創(chuàng)新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設(shè)等?傮w目標完成情況較好。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數(shù)量指標
①各。▍^(qū)、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,各。▍^(qū)、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
、谥С值膶W科數(shù)量,該指標的指標值為“達到600個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,支持的學科數(shù)量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。
、壑С值慕虒W實驗室數(shù)量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,支持的教學實驗室數(shù)量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數(shù)量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,支持的科研基地和實訓中心數(shù)量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
⑤支持的創(chuàng)新團隊數(shù)量,該指標的指標值為“達到300個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,支持的創(chuàng)新團隊數(shù)量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。
(2)質(zhì)量指標
、俚胤礁咝nA(yù)算撥款制度逐步完善。各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實施,促使各省(區(qū)、市)的地方高校預(yù)算撥款制度逐步完善,逐步構(gòu)建起了“科學規(guī)范、公平公正、導(dǎo)向清晰、講求績效”的地方高校預(yù)算撥款制度。
、诘胤礁咝;巨k學條件逐步完善。各省(區(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實施,促使各省(區(qū)、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質(zhì)量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。
、艿胤礁咝+@得國家科學技術(shù)獎個數(shù),該指標的指標值為“達到15個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,20xx年地方高校獲得國家科學技術(shù)獎個數(shù)達到15個,指標完成率為100%。
、莸胤礁咝^k學質(zhì)量提升。各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評材料顯示,地方高校辦學質(zhì)量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
。1)社會效益指標
受益學校數(shù)指標值為“700余所”,受益學生數(shù)指標值為“近1300萬人”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,20xx年,“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學校數(shù)632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續(xù)影響指標
20xx年,各。▍^(qū)、市)通過“支持地方高校改革發(fā)展資金”,發(fā)揮校園文化育人功能,并通過校園文化建設(shè)品牌培育工程、特色項目創(chuàng)建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設(shè)校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設(shè),促進高校持續(xù)健康發(fā)展。
(3)服務(wù)對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計,20xx年資金惠及的。▍^(qū)、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況
(一)加強績效自評結(jié)果應(yīng)用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發(fā)現(xiàn)的問題,認真整改,通過不斷完善現(xiàn)有政策、調(diào)整優(yōu)化重點支持方向、嚴格預(yù)算績效管理的全流程規(guī)范執(zhí)行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉(zhuǎn)移支付績效自評工作質(zhì)量。
二是建立績效自評結(jié)果與下年度預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制,將績效自評結(jié)果作為申請及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進管理的重要依據(jù),強化績效評價結(jié)果對預(yù)算安排的剛性約束,激發(fā)預(yù)算績效管理的內(nèi)生動力。
。ǘ┲鸩酵苿幼栽u結(jié)果向社會公開
根據(jù)《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預(yù)算績效管理和信息公開相關(guān)工作要求,逐步推進績效目標、評價結(jié)果等信息公開,明確工作程序,規(guī)范工作要求,做好宣傳引導(dǎo),主動接受社會監(jiān)督。
五、有關(guān)建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質(zhì)量。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評?冃ё栽u涉及多個環(huán)節(jié),應(yīng)強化過程管理,切實做好績效目標設(shè)置和審核、績效目標過程監(jiān)控以及績效自評涉及的每個環(huán)節(jié),助力績效管理水平不斷提升。
嚴格績效目標設(shè)置審核與調(diào)整,夯實績效自評基礎(chǔ)。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)根據(jù)中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實際情況、規(guī)劃情況,按照轉(zhuǎn)移支付資金使用要求合理設(shè)定績效目標和績效指標,確?冃繕酥赶蛎鞔_、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。對中央主管部門審核存在問題的區(qū)域績效目標,省級應(yīng)及時調(diào)整報備,切實夯實績效自評基礎(chǔ)。
項目財政支出績效自評報告 篇9
一、部門概況
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。
2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
4、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質(zhì)教育,全面提高教育教學質(zhì)量。
(二)人員及機構(gòu)情況
學校設(shè)校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個,分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工58人,退休職工63人,調(diào)出2人,退休1人。24個教學班,學生987人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)479.71萬元,主要由以下四個項目構(gòu)成:銀行存138.33萬元,固定資產(chǎn)333.10萬元,無形資產(chǎn)2.04萬元,其他應(yīng)收款6.24萬元。
二、部門資金基本情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排及支出情況(分類表述)
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預(yù)算為1057.17萬元。具體情況如下:
。1)人員支出907.76萬元,主要用于在職人員工資福利支出。
。2)日常公用經(jīng)費79.84萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。
。3)對個人和家庭的補助66.97萬元,主要用于退休人員經(jīng)費。
。4)“三公經(jīng)費”支出2.60萬元,主要用于公務(wù)用車運行維護費。
2、部門預(yù)算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項目安排及支出共72.50萬元,包括:
。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費68.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
(2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬元,用于學生免作業(yè)本費。
。3)“生均公用經(jīng)費缺口補助”經(jīng)費3.18萬元,主要用于學校公用經(jīng)費的支出。
。ǘ┳芳宇A(yù)算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入
(三)專項資金安排及支出情況
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐m椯Y金主要包括以下項目:
1.20xx-20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.2萬元。
2.20xx年義教育質(zhì)量獎學金1.56萬元。
。ㄋ模┢渌Y金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
(五)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
根據(jù)績效目標及指標值逐項分析。
。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預(yù)算績效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。
數(shù)量指標:本年在校學生987人,教師培訓達58人。
質(zhì)量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規(guī)范辦學行為。
時效指標:20xx年度1-12月
成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)896.89萬元;社會保障和就業(yè)支出91.53萬元;衛(wèi)生健康支出60.50萬元;住房保障支出80.74萬元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會效益:保障教學正常開展,提高教學質(zhì)量;學校立足現(xiàn)實,促進特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學規(guī)模,完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學生經(jīng)過我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定,進一步修訂、完善學!墩鲁獭、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化,推動教育內(nèi)涵發(fā)展。
(3)滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度:滿意度96%以上
社會滿意度:滿意度96%以上
2.區(qū)級專項(項目)資金績效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。
數(shù)量指標:1.“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達987人,非寄宿生生活補助發(fā)放21人。
質(zhì)量指標:1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標:20xx年度1-12月
成本指標:1.免作業(yè)本費2.85萬;發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會效益:認真貫徹落實“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益:促進均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學質(zhì)量
可持續(xù)影響指標達到以下目標:促進城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
。3)滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度:滿意度96%以上
受援學校滿意度:滿意度97%以上
。ǘo上級專項(項目)資金績效目標完成情況
。ㄈ┢渌枰f明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
(四)自評結(jié)論
20xx年度學校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作,將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺,并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控,對預(yù)算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情況合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標:
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,堅持收費、結(jié)算公示的透明化,做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確、及時上報,歸檔規(guī)范。
3、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過拼搏努力,加強制度建設(shè),強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。
生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學生經(jīng)過我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
社會效益指標達到以下目標:1.學校立足現(xiàn)實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭做到全市領(lǐng)先學校。2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃,全面實行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
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本年度績效目標未存在偏離,但在執(zhí)行過程中還存在下列問題:
1.學校財務(wù)人員是兼職,專業(yè)知識水平低,對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設(shè)定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。
。ǘ└倪M措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務(wù)管理。
3.嚴格按照上級要有關(guān)要求做好績效評價工作。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。
項目財政支出績效自評報告 篇10
一、部門預(yù)決算情況
根據(jù)我局年度工作計劃和工作實際,20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬元,其中:
。ㄒ唬┦斜炯墑潛芙(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結(jié)余8.2萬元。
1、市少兒游泳達標賽3.5萬元
2、市小學生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元
3、市小學生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元
4、市小學生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元
5、市中學生乒乓球聯(lián)賽3萬元
6、市中學生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元
7、市田徑錦標賽暨中小學生田徑聯(lián)10.9萬元
8、市中小學生游泳錦標賽6.6萬元
。ǘ┫?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。
1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬元
2、市小學生武術(shù)套路錦標賽6.5萬元
3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬元
4、市中小學生田徑運動會8萬元
5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬元
6、其他開支21.3萬元
二、整體支出績效評價分析
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項目績效評價得分99.18分,等級為優(yōu)秀。
本項目年初共制定6個績效目標,分別為:
1、投入-實效目標-目標完成率100%
2、投入-成本目標-預(yù)算執(zhí)行率100%;
3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場;
4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場;
5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場;
6、效益-社會效益-參賽運動員20xx人;
。ǘ20xx年產(chǎn)出和效益目標均已完成,投入-成本目標-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為:
1、投入-實效目標-完成率100%,已完成
2、投入-成本目標-預(yù)算執(zhí)行率91.8%,未完成;
3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場,已完成;
4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場,已完成;
5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場,已完成;
6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次,已完成;
(三)年度預(yù)算執(zhí)行中的問題和建議
1、存在問題:相關(guān)經(jīng)費有限,中小學生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足,宣傳方面有所受限。
2、改進建議:加大經(jīng)費扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進一步對接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
三、其他需要說明的情況
20xx年我市舉辦中小學生比賽14場,參賽運動員教練員3754人次,對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
項目財政支出績效自評報告 篇11
一、項目概況
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根據(jù)《關(guān)于開展文明創(chuàng)建暗訪工作的通知》(集文明委[20xx]14號)、《關(guān)于組織開展新一屆全國文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮(zhèn)、文明單位(社區(qū)、風景旅游區(qū))、文明校園申報推薦工作的通知》(廈文明委辦[20xx]6號)、《關(guān)于20xx年文明創(chuàng)建示范點有關(guān)事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過扶持各類先進典型,評議身邊好人,落實測評暗訪長效機制,文明行為宣傳及示范點打造,激勵全社會文明程度的提高,加強和改進未成年人思想道德建設(shè),加強全區(qū)思想道德建設(shè)和社會主義核心價值觀建設(shè),配套精神文明建設(shè)專項經(jīng)費。
項目實施主體是中共廈門市集美區(qū)委宣傳部。
項目實施年度為20xx全年。
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根據(jù)《廈門市集美區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)廈門市集美區(qū)委宣傳部20xx年度部門預(yù)算的通知》(廈集財預(yù)批〔20xx〕4號),20xx年全年預(yù)算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預(yù)算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。主要支出內(nèi)容有:文明城區(qū)創(chuàng)建宣傳、暗訪、考評;集美文明網(wǎng)、文明集美微信公眾號運營;慰問經(jīng)費;道德模范、身邊好人宣傳費用;文明示范點建設(shè);志愿服務(wù)活動;精神文明宣傳;氣氛布置、公益廣告宣傳;思想道德建設(shè)和社會主義核心價值觀建設(shè);心理健康宣傳教育;未成年人思想道德建設(shè)等。
二、績效分析
(一)項目效益分析。
項目產(chǎn)出情況分析:20xx年基本實現(xiàn)年初設(shè)定績效指標。通過文明單位考評;完成文明創(chuàng)建暗訪工作12次,慰問先進典型6人次,開展志愿公益活動300場,共有2500人次社工參與志愿活動,孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動,提供500次以上心理咨詢服務(wù)。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng)新案例項目15個,補助社區(qū)(村)未成年人思想道德建設(shè)工作共14所。
產(chǎn)生較好社會效益:志愿服務(wù)活動共服務(wù)群眾7000人次,社區(qū)書院活動服務(wù)群眾10萬人次,心理健康活動受眾10000人次。全區(qū)精神文明及思想道德建設(shè)工作水平有較明顯上升,核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高,為我區(qū)人文集美建設(shè)提供思想保證和精神動力。
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20xx年全年預(yù)算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預(yù)算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區(qū)財政收回。我部建立健全內(nèi)部控制管理制度及財務(wù)核算制度,合理、有效、規(guī)范地使用資金,嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和賬務(wù)處理,做到賬務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,財務(wù)報銷手續(xù)較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業(yè)務(wù)活動和財務(wù)事項。嚴格控制項目支出,保障項目實現(xiàn)效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現(xiàn)“一分未扣”,在全省文明城區(qū)測評中位列第一。
(三)評價分值和等級。
綜上所述:20xx年精神文明建設(shè)經(jīng)費項目,我單位自評91分,績效等級為優(yōu)秀。
三、存在問題
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無
(二)財政支出存在的問題。
無
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無
四、相關(guān)建議
進一步提升預(yù)算績效管理水平,建立全方位可衡量績效指標體系。
項目財政支出績效自評報告 篇12
根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求,我局對市本級20xx年度部門支付整體績效進行了自評,F(xiàn)就本單位的部門支出整體績效自評報告如下:
一、部門概況
1、機構(gòu)人員構(gòu)成
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱“市住建局”)為正處級行政單位,依照“三定方案”局機關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機關(guān)下設(shè)辦公室、人事科、機關(guān)黨委、計劃財務(wù)科、城鎮(zhèn)建設(shè)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、監(jiān)察室、房建開發(fā)科、科技與設(shè)計管理科等12個科室及4個納入預(yù)算的事業(yè)單位。即:懷化市建設(shè)工程造價管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、懷化市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)行政編制為52名。市本級住建局現(xiàn)有在編48人,離退休58人,共計106人。
2、主要職能
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負責對全市建設(shè)工作進行綜合管理的市政府工作部門,其主要職責:
(一)承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全市推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并指導(dǎo)實施。進行行業(yè)管理。
(二)承擔規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產(chǎn)開發(fā)市場的責任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開發(fā)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,提出房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各縣(市、區(qū))房地產(chǎn)開發(fā)市場的管理。
(三)承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并監(jiān)督實施;負責經(jīng)濟適用住房建設(shè)和管理。
(四)承擔建立科學規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責任。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實施階段的國家標準、全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標準及其相關(guān)的管理制度,制定和發(fā)布我市工程建設(shè)地方標準、市級工程建設(shè)辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價,負責發(fā)布工程造價信息,指導(dǎo)建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)的實施。
(五)負責監(jiān)督和管理全市建筑活動。貫徹國家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)法律、法規(guī),制訂建筑行業(yè)改革方案并指導(dǎo)實施,擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織實施房屋和市政工程建設(shè)項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法,負責建設(shè)工程報建,負責建筑市場準入、工程招投標、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、合同管理工作,組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、勘察設(shè)計咨詢企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任;負責建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案工作,組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,負責實施各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施的建設(shè)工程抗震設(shè)防工作,指導(dǎo)城市地下空間的規(guī)劃、勘察設(shè)計、工程質(zhì)量安全及其開發(fā)和利用。
(六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等建設(shè)類企業(yè)的資質(zhì)管理。
(七)負責國家、省、市重點建設(shè)項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調(diào)工作。
(八)負責市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和一定規(guī)模的城市擴建和改建工程;負責市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)風景名勝區(qū)建設(shè)和城市綠化建設(shè),綠章的管理;負責市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)和指導(dǎo)縣(市、區(qū))燃氣管理;負責市本級和指導(dǎo)縣(市、區(qū))建設(shè)檔案管理。
(九)承擔規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責任。落實國家、省、市村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導(dǎo)省、市重點鎮(zhèn)的建設(shè)。
(十)承擔推進全市建筑節(jié)能與建設(shè)科技進步的責任。組織制定全市建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施重大建筑節(jié)能項目。制定建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策,組織重大科技項目攻關(guān)和新技術(shù)開發(fā)利用,負責管理行業(yè)科技成果。
(十一)負責市本級并指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市建設(shè)執(zhí)法和房建開發(fā)執(zhí)法工作;承擔權(quán)限內(nèi)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政復(fù)議職責。
(十二)負責城建資金使用監(jiān)督和管理,負責市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等建設(shè)行業(yè)行政規(guī)費的征收。
(十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理,負責裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格的審核。
(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊伍建設(shè)。負責建設(shè)系統(tǒng)職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育工作,承辦專業(yè)技術(shù)職稱考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負責全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓和崗位技能鑒定工作。指導(dǎo)開展全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對外交流與合作。
(十五)負責局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構(gòu)編制、干部人事、紀檢監(jiān)察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設(shè)工作;指導(dǎo)建設(shè)系統(tǒng)各行業(yè)學會、協(xié)會工作;負責管理下屬事業(yè)單位。
(十六)組織實施農(nóng)村危房改造工作的職責。
(十七)貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計劃;擬定房屋征收補償工作相關(guān)配套辦法;負責房屋征收法律法規(guī)政策的宣傳、培訓工作;負責實施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點項目在懷化市區(qū)范圍內(nèi)國有土地上房屋征收與補償工作;負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督國有土地房屋征收與補償?shù)脑u估價格專家委員會工作;負責鶴城區(qū)項目征收補償方案的備案工作;對各縣(市、區(qū))的國有土地上房屋征收與補償工作實施指導(dǎo)。
(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門整體管理及使用情況
為了維護財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理工作,規(guī)范財務(wù)行為,根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》、中央、省、市財政部門的有關(guān)規(guī)定及通知要求,先后制定了《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度》,明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序,經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。針對“三公”經(jīng)費探索建立公用經(jīng)費標準定額體系。上述制度規(guī)定基本執(zhí)行到位。
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自實行會計集中核算后,本單位除在支付局設(shè)立銀行存款賬戶和經(jīng)批準保留的存款賬戶外,不再開設(shè)其他任何帳戶。原則上統(tǒng)一使用公務(wù)卡刷卡消費公務(wù)支出業(yè)務(wù),在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件場所所發(fā)生,且單筆金額在1000元(含)以下的公務(wù)開支可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算而使用現(xiàn)金結(jié)算。
基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年度全年收入2906.56萬元,20xx年度全年收入3220.17萬元,與上年相比減少313.61萬元,減幅9.7%,主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬元,與上年相比減少43.68萬元,比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2923.36萬元,上年數(shù)1,946.27萬元,比上年增加977.09萬元,增幅50.20%。主要是20xx年因為并帳導(dǎo)致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
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項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于業(yè)務(wù)工作專項、運行維護專項等。20xx年我科室共爭取財政專項經(jīng)費639.15萬元,具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費5萬元,筑博會工作經(jīng)費40萬元,施工圖審查服務(wù)費500萬元,“氣化湖南”燃氣專項整治經(jīng)費10萬元,《懷化市古村落保護條例》立法專項業(yè)務(wù)費20萬,裝配式建筑專題培訓費14.62萬,拆除主城區(qū)長期停工房建項目建筑機械設(shè)備及設(shè)施專項工作經(jīng)費40萬元,兩新組織基層黨建經(jīng)費9.53萬。共計947.15萬元,更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開展。
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按照厲行節(jié)約、降低行政成本,提高資金的使用效率的原則,嚴控“三公”經(jīng)費支出,20xx年度“三公”經(jīng)費支出16.01萬元,與上年36.59萬元相比,減少萬20.58元,降低56.24%,主要原因是嚴格實行厲行節(jié)約、加強三公經(jīng)費的管理。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持一致。公務(wù)用車購置及運行維護費13.59萬元,與上年27.25萬元相比減少13.66萬元,降低50.13%;公務(wù)接待費2.42萬元,與上年9.14萬元相比減少6.72萬元,降低73.52%。20xx年度因公出國(境)組(參)團0個;公務(wù)用車購置0輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次37次,接待人次305人。
三、部門專項組織實施情況
本單位無專項建設(shè)資金,僅專項工作經(jīng)費。專項資金專款專用。
四、資產(chǎn)管理情況
為確保來年更好實施新的政府會計制度,經(jīng)黨組會議研究通過后,聘請會計師事務(wù)所對我單位的資產(chǎn)及往來賬進行全面清查,為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。
本單位嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn),由使用部門提出申請,分管部門的副局長簽署“擬同意購買”或“擬不同意購買”的意見后,報局長審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執(zhí)行政府采購。采購與驗收實行專人負責。對大宗、貴重物品,局領(lǐng)導(dǎo)必須親自參與驗收。
對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實行“誰使用、誰維護”的原則;將責任落實到科室,對故意或者失職造成財產(chǎn)物資毀損的,應(yīng)照價賠償,情節(jié)嚴重的,另處被損財產(chǎn)價值的1到3倍的罰款。
處置固定資產(chǎn)時,由財務(wù)人員到財政部門領(lǐng)取并填寫《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份,同時提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料(包括被處置資產(chǎn)原始憑證復(fù)印件及有關(guān)證明等),按權(quán)限報分管副局長、局長審批或局黨組集體討論決定,并經(jīng)財政部門審批批準后進行處置。對固定資產(chǎn)以外的財產(chǎn)物資,由相關(guān)責任人員提出意見,報計財科審核后,按金額大小分別報分管副局長、局長審批。
1、部門預(yù)算控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率100%。“三公”經(jīng)費未超本年預(yù)算和上年決算支出,“三公”經(jīng)費實際執(zhí)行控制良好。除積極主動壓縮“三公”經(jīng)費外,我局20xx年還嚴控打印費等辦公經(jīng)費。
2、資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進行了盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。
3、預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建設(shè)工作點多面廣,近年來,市財政對建設(shè)工作給予了大力支持,但預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員工資,保基本運轉(zhuǎn)進行。城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館收費減標,由252元/卷降至100.8元/卷。市建設(shè)工程造價管理站取消收費。工作經(jīng)費不能保證日常開支。
2、差旅費開支偏多,20xx年差旅費支出50.87萬元。
3、培訓費投入較少。我單位專業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化,對青年干部的專業(yè)技術(shù)培訓缺乏。
4、資產(chǎn)管理方面,對除車輛外其他資產(chǎn)的報廢、維修方面未制定切實可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大資金投入,建立無紙化辦公系統(tǒng),提高現(xiàn)有設(shè)備的使用效率。制訂計劃,采購服務(wù)器、辦公軟件,建立局域網(wǎng)。
2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、適當調(diào)整資金流向,適當加大差旅費、培訓費等投入,加強對縣市區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作的指導(dǎo)和服務(wù)。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴控“三公”經(jīng)費,進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
項目財政支出績效自評報告 篇13
一、專項資金基本情況
。ㄒ唬⿲m椯Y金概況
根據(jù)《永興縣創(chuàng)建20xx屆湖南省文明縣城工作方案》,我部20xx年創(chuàng)文項目經(jīng)費共計60.9485萬。
。ǘ⿲m椯Y金預(yù)期目標完成程度
1、專項資金總目標
永興創(chuàng)建文明縣城工作常態(tài)化開展,進一步提升市民文明素質(zhì),增強獲得感和幸福感。
2、階段性目標
營造濃厚的創(chuàng)文宣傳氛圍,開展創(chuàng)文系列活動,讓永興城市環(huán)境干凈舒適,提升城市文明程度,讓更多的永興人參與支持創(chuàng)文,成功創(chuàng)建20xx屆湖南省文明縣城。
(三)專項資金使用管理情況
1、項目資金到位情況分析
20xx年本專項20xx年度安排項目經(jīng)費共計60.94萬,20xx年1-12月計劃到位資金60.94萬元,實際到位資金60.94萬元。
2、項目資金使用情況分析
項目工作經(jīng)費支出60.94萬元,本項目資金全部用于支付永興創(chuàng)省級文明縣城的正常運行費,包括戶外宣傳費31.60萬元、模擬測評費3.6萬元、市民手冊費1.79萬元、創(chuàng)文活動費3.32萬元、資料裝訂及打印費5.95萬元、門前五包宣傳品2萬元、志愿服務(wù)裝備費3.96萬元、實地核查迎檢費6.9萬元。確保實際支出與項目規(guī)定的用途一致,資金收支平衡。資金使用做到了公開、公平,按程序上報和審批。財務(wù)工作人員專門抓項目建設(shè)。財務(wù)制度健全,執(zhí)行財務(wù)制度嚴格,無截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)行為。
二、績效評價工作情況
1.項目組織情況分析
專門成立了項目專門領(lǐng)導(dǎo)小組,20xx年1月至20xx年12月由常務(wù)副部長黃慶生擔任組長,各相關(guān)部門負責人為成員。
2.項目管理情況分析
項目資金采取縣委宣傳部、縣財政局聯(lián)合監(jiān)管的辦法。檔案管理完整規(guī)范,數(shù)據(jù)全部實行信息化處理。
三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)
。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過開展財政支出項目績效評價,了解項目進展、資金使用、制度建設(shè)和項目執(zhí)行情況,取得的成效?偨Y(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出整改意見和建議。與此同時,通過績效評價,進一步完善制度、加強項目管理和監(jiān)督,確保項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性,為指導(dǎo)預(yù)算編制、申報績效目標,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法
1、績效評價原則。
一是科學規(guī)范原則。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二是公正公開原則。堅持客觀公正,標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。
三是分級分類原則?冃гu估由各級財政部門、相關(guān)單位根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關(guān)原則?冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標體系。
堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效關(guān)聯(lián)的原則,按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。具體評價指標采用《永興財政支出項目績效評價指標評分表》,按指標及評價標準打分,對項目決策(20分)、項目管理(25分)、項目績效(55分)情況進行綜合考核評價。
3、評價方法。目標效益分析法和公眾評判法。
1.前期準備成立了常務(wù)副部長黃慶生為組長,副部長雷小峰、副部長代志剛為副組長,辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,從辦公室、財務(wù)室等相關(guān)股室抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專班,并召開20xx年財政專項資金項目績效評價工作會議,明確了績效評價工作的具體事項及各自責任和任務(wù)。由辦公室、財務(wù)室等科室聯(lián)合設(shè)計評價指標,確定評價方法及評價標準值。
2.組織實施嚴格按照省、市、縣有關(guān)文件要求,對項目前期工作進行了全方位自查和自評打分,最后上報部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進行匯總,再報送縣財政局。通過績效自評,進一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。
3.分析評價我部項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預(yù)算資金管理辦法,堅持“量入為出和?顚S谩痹瓌t,根據(jù)項目進度,及時申撥專項資金。通過相關(guān)政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資金使用效益等多種信息進行分析評價,撰寫永興縣委宣傳部20xx年度項目支出績效自評報告。
(三)項目績效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預(yù)算)控制情況。項目成本(預(yù)算)使用合理。
。2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況。項目成本(預(yù)算)使用合理,無浪費行為。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度。已全部實施完畢。
(2)項目完成質(zhì)量。已全部驗收合格。
3.項目的效益性分析
。1)項目預(yù)期目標完成程度。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。在鞏固去年良好成果的基礎(chǔ)上,進一步提高永興人民對閱讀的興趣。
綜合評分96分,績效評價結(jié)論為優(yōu)。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題
根據(jù)績效評價結(jié)果,可以讓永興城市環(huán)境干凈舒適,提升城市文明程度,讓更多的永興人參與支持創(chuàng)文,提升幸福感和獲得感。
工作過程中,我們嚴格規(guī)范財務(wù)和稽查考核制度,建立起了一套完善的申報審批監(jiān)督管理工作制度,形成了嚴格、科學、高效的運行機制。嚴格審批程序。本項目資金審批嚴格依據(jù)相關(guān)制度執(zhí)行。通過嚴格規(guī)范的工作程序,確保資金?顚S谩
五、有關(guān)建議
無。
六、其他需說明的問題
無。
項目財政支出績效自評報告 篇14
根據(jù)工作要求,現(xiàn)將2021年度財政支出績效自評報告如下:
一、老舊小區(qū)改造補助資金
。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據(jù)《保山市財政局保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預(yù)算的通知》(保財綜〔2021〕11號)、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于下達2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預(yù)算的通知》施財綜〔2021〕5號文件下達縣住建局老舊小區(qū)改造資金81.00萬元,并同時分解下達了績效指標,資金已全部撥付完畢。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標:
。1)數(shù)量指標。改造面積1.8萬平方米、改造戶數(shù)300戶、改造樓棟數(shù)56棟、改造小區(qū)數(shù)XX個;
。2)質(zhì)量指標。工程質(zhì)量符合標準;
。3)時效指標。開工項目完成率100%。
2.效益指標:
社會效益指標。群眾居住條件得到改善;
3.滿意度指標:
老舊小區(qū)滿意度≥80%。
二、保障性住房租賃補貼
。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據(jù)《保山市財政局提前下達2021年中央保障性安居工程資金的通知》(保財綜〔2020〕48號)、《施甸縣財政局關(guān)于下達2021年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知》(施財綜〔2021〕2號)下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬元。共發(fā)放租賃補貼400戶,資金已全部支付完畢。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產(chǎn)出指標:
。1)數(shù)量指標。
共發(fā)放租賃補貼400戶;
。2)質(zhì)量指標。
驗收合格率100%;
。3)時效指標。
補貼發(fā)放目標完成率100%;
2.效益指標:
已保家庭戶數(shù)占應(yīng)保家庭戶數(shù)比率100%;
3.滿意度指標:
城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿意度≥80%。
三、鄉(xiāng)村少年宮運轉(zhuǎn)補助資金
。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達2021年省級專項彩票公益金第一批項目資金的通知》(保財綜〔2021〕12號)、《施甸縣財政局關(guān)于下達2021年省級專項彩票公益金第一批項目資金(鄉(xiāng)村學校少年宮運轉(zhuǎn)補助資金)通知》施財綜〔2021〕6號,下達施甸縣2021年省級專項彩票公益金資助鄉(xiāng)村學校少年宮項目12萬元,其中:擺榔民族小學3萬元、木老元鄉(xiāng)中心學校3萬元、舊城鄉(xiāng)中心學校3萬元、姚關(guān)鎮(zhèn)中心學校3萬元,并同時分解下達了績效指標,資金已全部撥付完畢。
(二)績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標:
。1)質(zhì)量指標。項目進度≥100%;
。2)時效指標。年度開展計劃活動100%。
2.效益指標:
。1)社會效益指標。受益于該項目的青少年人數(shù)100%;
(2)可持續(xù)影響指標。項目建成后可持續(xù)使用時間≥3年。
3.滿意度指標:
受益服務(wù)對象(家長和學生)對該項目的滿意度達98%。
自評結(jié)果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據(jù)。自評結(jié)果將在門戶網(wǎng)站進行公開。
項目財政支出績效自評報告 篇15
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介
創(chuàng)建全國文明城市是落實科學發(fā)展觀,全面建設(shè)小康社會的內(nèi)在要求。從戰(zhàn)略高度來看待創(chuàng)建文明城市的重要意義,提高對創(chuàng)建文明城市重要性的認識。創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費主要用于街道文明勸導(dǎo)崗,社區(qū)對標自愿服務(wù)站的建設(shè),農(nóng)貿(mào)市場周邊300米小區(qū)、背街小巷對標制作氛圍營造、宣傳等支出。
(二)績效目標設(shè)定及指標完成情況
創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費項目績效目標的設(shè)定,主要包括創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費項目產(chǎn)出、社會效益及服務(wù)對象滿意度情況等。
20XX年創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費指標完成情況較好,產(chǎn)出成本為60萬元,創(chuàng)文知識宣傳率為98%,城市文明程度效果顯著。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過對各項項目進行自評,建立以績效目標為基礎(chǔ)以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進預(yù)算管理、為目標,管理科學、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。同時為以后年度財政專項資金投入提供參考依據(jù)。
。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況
20XX年合江門街道創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費共支出60萬元。
。ㄈ╉椖拷M織情況
明確任務(wù)分工,認真準備相關(guān)資料,深入客觀進行分析評價,壓實工作責任,加強督促指導(dǎo),確保項目資金使用按進度有序進行。
(四)項目管理情況
項目支出方面嚴格按照區(qū)級財務(wù)管理制度以及街道財務(wù)管理辦法實施。單位內(nèi)部設(shè)置內(nèi)控管理制度,按照內(nèi)控管理制度嚴格接受各項支出監(jiān)督。
三、項目績效情況
創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費項目績效體現(xiàn)在以下方面:
1、經(jīng)濟性方面,創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費項目共支出60萬元,項目支出成本嚴格控制,節(jié)約使用,不濫用不亂用;
2、效率性方面,創(chuàng)文經(jīng)費根據(jù)實際工作情況有效合理開支。
3、有效性方面,城市文明現(xiàn)象效果良好,各項文明規(guī)范廣泛實施。
4、可持續(xù)性方面,由于創(chuàng)建全國文明城市工作是從20XX年至20XX年,分三年完成驗收。根據(jù)該項目年度支出情況,綜合分析該項目取得的收益,為下一年度該項工作開展資金使用提供依據(jù)。
四、存在的問題
1、項目資金管理制度不完善,有待進一步加強。
2、創(chuàng)文項目經(jīng)費追加指標較遲緩,使用效益不高
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃
通過實施績效管理工作,提高資金使用效率。根據(jù)績效自評情況,不斷補充完善績效評級指標,全面真實反映部門績效水平。
。ǘ整改措施
嚴格按照相關(guān)資金及項目管理辦法和制度,做到?顚S,專項資金單獨核算,對專項資金支出加大審核力度,嚴格按制度執(zhí)行。
項目財政支出績效自評報告 篇16
為了規(guī)范和加強精神文明建設(shè)專項資金管理,提高專項資金使用和管理水平,現(xiàn)將20XX年專項資金績效評價情況報告如下。
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、立項背景
這5大項目主要依據(jù)《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設(shè)工作測評體系》、《江西省公共文明指數(shù)測評要求》(20XX版)以及中央文明辦等《關(guān)于舉辦第四屆中國青年志愿服務(wù)項目大賽暨20XX年志愿服務(wù)交流會的通知》、《關(guān)于支持和發(fā)展志愿服務(wù)組織的意見》以及省文明辦《關(guān)于組織實施20XX年“扶持示范性重點志愿服務(wù)項目”的通知》中所規(guī)定的必須開展的各項工作任務(wù)。
2、項目內(nèi)容、實施期限
。1)項目主要內(nèi)容:
為進一步深化全國文明城市創(chuàng)建,結(jié)合我市創(chuàng)建工作實際,及時調(diào)整市創(chuàng)建全國文明城市指揮部組織架構(gòu),進一步完善創(chuàng)建調(diào)度、巡查、信息報送、“市領(lǐng)導(dǎo)上路督導(dǎo)”等機制。出臺了《南昌市全國文明城市創(chuàng)建材料常態(tài)管理工作方案》、《南昌市市民巡訪團組建方案》和《南昌市城市創(chuàng)建考核獎懲暫行辦法》。牽頭組織籌劃了“五大文明提升行動”,對《全國文明城市(地級以上)測評體系操作手冊及責任分工》和《全國未成年人思想道德建設(shè)測評體系操作手冊責任分工》進行責任分解,舉辦創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓班,邀請了濟南市、杭州市、省統(tǒng)計調(diào)查隊的專家領(lǐng)導(dǎo)為大家授課。
。2)項目實施期限
20XX年1月至20XX年12月31日
3、資金使用情況
根據(jù)南昌市人民政府辦公廳抄告單,項目資金500萬元,其中:精神文明創(chuàng)建活動專項工作經(jīng)費200萬元;精神文明創(chuàng)建指揮部開辦100萬元;創(chuàng)建指揮部綜合協(xié)調(diào)辦公室專項工作經(jīng)費200萬元,其中:考核監(jiān)督組工作經(jīng)費40萬元。
(二)項目績效目標
1、年度總目標
大力培育和踐行社會主義核心價值觀,認真貫徹落實中央文明委、中央文明辦、省文明委部署安排,使全省精神文明建設(shè)水平有較大提升,各項文明創(chuàng)建工作取得新成效。
2、階段性目標
通過開展各項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍。
1、通過專項項目績效評價,總結(jié)項目實施過程和資金使用過程的經(jīng)驗和不足,提高專項資金的安全性、規(guī)范性和效益性,完善計劃項目經(jīng)費管理辦法和項目管理辦法,為下年度的項目實施和資金分配提供依據(jù)。
2、通過文明創(chuàng)建,各類培訓班、組織的各類調(diào)研活動、項目的開展活動情況等。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系(具體見附件2)、評價方法、評價標準等。
1、評價原則
評價本著公平、公正、公開,獎懲結(jié)合,客觀嚴格的原則,以項目執(zhí)行情況、項目人員情況、項目經(jīng)費情況、項目產(chǎn)出成果、直接經(jīng)濟效益等方面指標體系綜合評價。通過項目中期檢查,書面材料與現(xiàn)場交流相結(jié)合的方式,評價年度計劃項目。
2、評價指標體系
針對項目在投人、過程、產(chǎn)出和效果等方面的實際情況,根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點,設(shè)置了合理可行的評價體系,包括產(chǎn)出指標(數(shù)量、質(zhì)量、事效、成本等)效益指標、滿意度指標等(詳見附件2:《項目支出績效自評表》)。
3、評價方法
本項目績效評價主要采用對比,標準和產(chǎn)出對照,同時以訪談、研討等方法。
(三)績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
組織了相關(guān)人員參加了市財政局組織的專項培訓工作,根據(jù)培訓會上下發(fā)的有關(guān)文件要求,我辦迅速向主要負責人報告有關(guān)情況。按照我辦主要領(lǐng)導(dǎo)的指示意見,我辦組建了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開展前期各項準備工作。
2、精心制定評價方案
我辦按照文件要求,充分考慮績效評價指標與績效目標的關(guān)聯(lián)性、代表性和現(xiàn)實條件和可操作性,選擇最能反映評價要求的績效評價指標。
3、有序開展績效評價
辦績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開協(xié)調(diào)會,多次討論研究,并把責任落實到具體處室具體人,確保按時高質(zhì)完成績效評價工作。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(詳見《項目支出績效自評表》)
1、評價情況
該項目結(jié)合精神文明建設(shè)的特點,從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出三方面對專項支出績效評價體系進行完善,開展績效評價。本次績效評價通過數(shù)據(jù)采集及電話回訪對象等方式,對該項目績效進行了客觀、公正的評價,得分89分,達到了預(yù)期設(shè)定的項目績效目標。
2、評價結(jié)論
通過自我評價、綜合評定,我們認為文明創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)文明傳播工作、全國文明城市創(chuàng)建工作、志愿服務(wù)工作、督導(dǎo)考核工作專項資金的管理使用規(guī)范,資金使用效益明顯,成效顯著,績效評價等次為“良”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
為進一步深化全國文明城市創(chuàng)建,結(jié)合我市創(chuàng)建工作實際,圍繞加強項目的規(guī)范化、科學化管理、建立和完善科學的項目管理機制,切實提高項目管理和實際成效,我辦年初制定了文明創(chuàng)建專項計劃,并據(jù)該計劃設(shè)立了年度總目標和階段性目標,財政撥款資金到位500萬元。其中:辦綜合處168.73萬元、協(xié)調(diào)處92.42萬元、創(chuàng)建指導(dǎo)處32.12萬元、志愿服務(wù)處74.9萬元、督導(dǎo)考核處37.68萬元、宣教中心94.15萬元。
(二)項目過程情況
20XX年安排專項資金500萬元。其中道德模范學習宣傳168.73萬元、群眾性精神文明創(chuàng)建92.42萬元、創(chuàng)建全國文明城市主要工作32.12萬元,志愿服務(wù)工作74.9萬元、網(wǎng)絡(luò)文明傳播94.15萬元,督導(dǎo)考核工作37.68萬元。
我辦根據(jù)文明城市創(chuàng)建專項經(jīng)費管理辦法,明確要求有關(guān)處室加強經(jīng)費使用管理,切實提高資金執(zhí)行率和使用效益,做到?顚S、單獨核算,做好檢查督促和過程管理工作;自覺接受財政、審計等部門和社會監(jiān)督,保證經(jīng)費的透明、合理、公正和公平;同時將專項資金使用管理情況作為年度檢查和階段評估的重要依據(jù)。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
(1)網(wǎng)絡(luò)文明傳播工作。
今年“文明南昌”微信公眾號粉絲數(shù)已經(jīng)達到 50w+,影響力在全市政務(wù)微信中名列前茅。
南昌文明網(wǎng)累計被中國文明網(wǎng)頭條、要聞及地方聯(lián)播等欄目采用稿件98篇,制作精神文明建設(shè)工作專題36個,文明南昌微信公眾號共發(fā)布信息800多條,通過微信公眾號開展了《南昌市文明行為促進條例》系列宣傳、文明校園巡禮、文明城市創(chuàng)建等專題宣傳活動,其中“第二屆南昌市文明校園巡禮活動”閱讀量達到23W+,“爭做文明好市民!為南昌點贊”閱讀量達到18w+。
。2)未成年人思想道德建設(shè)工作。
組織了109.9萬人參與“傳承紅色基因”教育活動。以“書香伴成長”為主題,組織廣大未成年人積極參加網(wǎng)上朗讀活動。開展“勞動最光榮”五個一勞動技能實踐、“我是光榮的勞動者”職業(yè)體驗 “新時代勞動小能手”勞動技能大賽及評比表彰活動,帶動全體學生養(yǎng)成“愛勞動”的良好習慣。
(3)志愿服務(wù)工作。
我市在江西志愿服務(wù)網(wǎng)注冊志愿者665596萬人,實施志愿服務(wù)項目50361個,總服務(wù)時長近2000萬小時。建立了“文明實踐志愿服務(wù)數(shù)據(jù)庫”,搭建志愿者信息管理平臺,引導(dǎo)各級文明實踐志愿服務(wù)隊伍在信息平臺注冊,實行信息化管理, 在貫徹落實《志愿服務(wù)條例》的基礎(chǔ)上,結(jié)合我市實際,聯(lián)合市有關(guān)部門制定印發(fā)了《南昌市關(guān)于支持和發(fā)展志愿服務(wù)組織的實施意見》。為激勵廣大志愿者參與熱情,明確我市志愿者保障措施,出臺了《南昌市志愿服務(wù)激勵回饋辦法》, 認真貫徹落實《市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<南昌市建設(shè)新時代文明實踐中心試點工作方案>的通知》(洪辦字〔20XX〕56號)精神,制定印發(fā)了《南昌市新時代文明實踐志愿服務(wù)工作方案》,開展了以“新時代文明實踐 文明新風進村社”為主題文明實踐志愿服務(wù)活動,組織志愿者深入到鄉(xiāng)村、社區(qū)開展新時代文明新風文藝匯演,發(fā)放移風易俗、垃圾分類宣傳單等,推動了新時代文明實踐中心工作。廣泛開展各類志愿服務(wù)活動。重點開展了 “溫暖還鄉(xiāng)人”、“愛心護考”、“贛江值守”、“南昌慈善日”等活動。繼續(xù)利用市級新聞媒體“學雷鋒志愿服務(wù)”專欄和“一網(wǎng)三平臺”廣泛報道我市各類志愿服務(wù)活動和先進典型。據(jù)統(tǒng)計,組織投搞1852篇(條),在南昌志愿服務(wù)網(wǎng)、志愿南昌微信公眾號、微博、今日頭條等新媒體推送、轉(zhuǎn)發(fā)志愿服務(wù)活動信息1200多個,6月《中國志愿》雜志專題報道我市志愿服務(wù)工作。招募組建首批南昌市志愿服務(wù)講師團,優(yōu)化發(fā)展南昌市志愿服務(wù)聯(lián)合會43個團體會員單位、8個直屬志愿服務(wù)隊伍。舉辦全市志愿者骨干培訓班,共120多名志愿者骨干參加培訓。
(4)道德模范身邊好人學習宣傳工作。
不斷完善道德模范、身邊好人推薦、評選、宣傳機制,加大挖掘身邊好人、推薦身邊好人的工作力度。今年,我市推薦的阿卜杜拉·吾拉西木榮獲第七屆全國道德模范提名獎,羅玉英和阿卜杜拉·吾拉西木被評為第六屆江西省道德模范;組織開展第六屆南昌市道德模范評選表彰工作,授予盧濤等27名同志“第六屆南昌市道德模范”稱號。上榜“中國好人”17人,上榜“江西好人”21人,在全省名列前茅。不斷加強道德模范和好人事跡宣傳,在《南昌日報》、《南昌晚報》和南昌電視臺開辟了“道德模范和身邊好人學習宣傳”專欄定期刊播,在中國文明網(wǎng)刊登好人工作經(jīng)驗6篇,“好人365”故事2篇,好人微視頻1個。組織協(xié)調(diào)中央電視臺12頻道、北京電視臺及省、市媒體先后對中國好人伍學花、陳言人夫妻及宗友銀、鄭小惠等進行集中宣傳采訪。組織了道德模范阿卜杜拉·吾拉西木、羅玉英、胡建愛等到青山湖區(qū)湖坊鎮(zhèn)、西湖區(qū)繩金塔街辦、萬科社區(qū)等進行巡講,每次活動規(guī)模在200余人,制作了先進事跡展板80塊,在50多個社區(qū)(廣場)進行宣傳100多次,參觀人數(shù)達3萬人,同時精心制作了10萬張道德模范的海報,在全市公交站臺、地鐵站、社區(qū)、機關(guān)場所、廣場等進行張貼宣傳。
20XX年聯(lián)合市屬新聞媒體刊播公益廣告100多個整版(南昌日報、南昌晚報)、總時長約300小時(南昌電視臺、南昌電臺);在全市共有20多個地鐵工地,200多個建筑工地利用圍擋設(shè)置公益廣告6000余塊,面積達8萬多平方米,全市超過25%的公交車刊播車體公益廣告。同時,我市還打造了25處社會主義核心價值觀公益廣告重點宣傳陣地,開展“講文明樹新風”公益廣告作品征集活動,征集的優(yōu)秀作品列入我市公益廣告作品庫,將向中央文明辦和江西省文明辦推薦, 20XX年春節(jié)期間,全市各交通主干道共懸掛燈籠、中國結(jié)8000余個,設(shè)置大型主題節(jié)日景觀50余處,累計開展各類文化活動2000余場次;清明期間,廣泛開展清明祭英烈活動、文明祭祀、節(jié)日民俗活動、清明志愿服務(wù)等活動,引導(dǎo)廣大群眾移風易俗、摒棄不文明祭祀陋習。各市屬新聞媒體開設(shè)了“我們的節(jié)日”專題專欄,刊發(fā)了清明文明祭祀倡議書等各類稿件500余篇。
在實際工作中,絕大部分工作符合考核要求。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
。1)項目預(yù)期目標完成程度。
本項目預(yù)期目標按要求全面完成。第一、積極開展文明城市創(chuàng)建活動,不斷總結(jié)經(jīng)驗,重視創(chuàng)建質(zhì)量,力求資金使用效率最大化,達到預(yù)期效果。第二、對各市縣創(chuàng)建文明城市情況進行督促檢查和驗收,認為全面符合要求,良好完成了項目預(yù)期目標。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
第一、以“小資金”撬動“大投入”。市文明辦與市縣文明辦建立了廣泛而緊密的工作聯(lián)系,依靠政策引導(dǎo),把握時機,充分發(fā)揮媒體的宣傳作用,帶動群眾乃至社會各界對文明城市創(chuàng)建的共建熱情和資金投入。
第二、文明城市創(chuàng)建是一項惠民工程,項目實施具有廣泛的社會影響。文明城市創(chuàng)建為龍頭工程,牽引帶動精神文明建設(shè)深入發(fā)展,建立了有效的領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制,堅持價值引領(lǐng),突出道德內(nèi)涵,匯聚推動社會發(fā)展的強大正能量,堅持創(chuàng)建為民,持續(xù)改善民生,不斷提升市民獲得感和幸福感,堅持生態(tài)為先,注重培育生態(tài)文化,在創(chuàng)建中推動生態(tài)文明建設(shè),為社會經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展營造良好的環(huán)境,為下一輪文明城市創(chuàng)建打下良好基礎(chǔ)。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬╉椖繉嵤┙(jīng)驗、做法
一是突出重點。
《全國文明城市測評體系》涉及方面面面,共有八大環(huán)境建設(shè)和一個創(chuàng)建活動。我們在開展活動上著重把握重點突出,有的放矢。對占比分值大,會上多次強調(diào)的工作,我們重點投入;對有一定群眾基礎(chǔ)的,群眾喜聞樂見的活動,我們重點開展;對一些可能會丟分的薄弱項目,我們重點推進;確保把有限的專項資金用于刀刃上。
二是創(chuàng)新方式。
以春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日為載體,廣泛開展中華長歌行、經(jīng)典誦讀、群眾文體活動等“我們的節(jié)日”主題文化活動。
志愿服務(wù)方面,今年我市還被列為全國第三批“志愿之城”試點城市。鳳凰洲志愿服務(wù)集散中心“黨建+志愿服務(wù)”經(jīng)驗做法受到時任省委書記鹿心社同志表揚,并在全省推廣。
三是發(fā)動群眾。
在創(chuàng)建過程中始終堅持“創(chuàng)建為民、創(chuàng)建惠民”的理念,讓群眾在活動中參與創(chuàng)建,支持創(chuàng)建。在開展各項活動中,堅持廣泛發(fā)動群眾,充分運用廣播、電視、報紙和網(wǎng)絡(luò)微信、微博進行全方位、多角度的宣傳,傳播正能量,弘揚新風尚。
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在開展精神文明建設(shè)工作中,一是活動開展的效果還有待彰顯和提高;二是績效評價工作中量化指標數(shù)量不夠完整且少數(shù)指標質(zhì)量不夠高;三是預(yù)算資金的投向領(lǐng)域還不夠均衡。
六、項目后續(xù)工作安排和有關(guān)建議
1. 加強全辦對績效目標管理的認識,提升精神文件建設(shè)項目績效目標可量化性,在全辦上下逐步樹立以績效目標為導(dǎo)向的管理理念,在申請預(yù)算時即明確細化、量化的目標,以清晰掌握年度工作目標和方向,在目標的約束下開展工作。
2. 進一步梳理現(xiàn)有精神文件建設(shè)項目專項資金,按照資金使用方向的不同進行歸類,加強專項資金的整合力度,以便提升管理效率。
七、其他需要說明的問題
建立健全績效評價結(jié)果和部門預(yù)算安排相掛鉤機制,將部門預(yù)算績效管理工作開展情況和績效評價結(jié)果情況作為改進部門預(yù)算管理和安排以后年度部門預(yù)算資金的重要依據(jù)。對預(yù)算績效管理工作開展積極或績效評價結(jié)果較好的,在安排預(yù)算資金時可予以優(yōu)先保障和重點支持。對預(yù)算績效管理工作開展不力或達不到績效目標、評價結(jié)果較差或?qū)冃гu價發(fā)現(xiàn)問題整改不力的,將嚴格控制該部門預(yù)算資金安排。
項目財政支出績效自評報告 篇17
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景
根據(jù)xx市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃(xx—2020年),xx市婦女兒童活動中心將以xx女子書院為陣地,通過開展系列活動及課程,弘揚中華優(yōu)秀文化,豐富婦女業(yè)余文化生活,提升藝術(shù)修養(yǎng),弘揚匠人精神,增強居家幸福感,提升現(xiàn)代女性的綜合素質(zhì)。
2.項目實施情況
xx年全年,“xx女子書院”累計舉辦20場手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內(nèi)容多樣的活動,服務(wù)全市婦女700多人次。
3.經(jīng)費來源和使用情況
本項目年度預(yù)算6萬元,全部為財政撥款,本年實際支出6萬元。開支范圍主要為:培訓過程中所需的專用耗材及培訓老師勞務(wù)費、資料費、培訓設(shè)備租賃等。
(二)項目績效目標
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設(shè)計過程
xx女子書院培訓項目由市婦女兒童活動中心組織實施,根據(jù)年初財政批復(fù)的預(yù)算指標測算培訓的班次人數(shù)和時間,通過前期廣泛征求意見確定培訓內(nèi)容等,提高考評可行性、客觀性、全面性。
。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
根據(jù)財政部門有關(guān)文件要求,圍繞主要指標進行績效評價,設(shè)計關(guān)鍵指標。
1.績效評價原則
績效評價結(jié)合培訓工作實際情況,按照設(shè)定的績效目標,運用合理的評價方法、對照標準,進行客觀、公正地評價。
2.評價指標體系
指標主要根據(jù)財政部門設(shè)置的指標、績效評價管理制度及單位職能職責、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度績效目標制定,選取科學、靈活,具有可操作性,貼近實際。其中:
產(chǎn)出(一級指標)60分,分為4個分指標(二級指標)。
效果(一級指標)20分,分為1個分指標(二級指標)。
服務(wù)對象滿意度指標20分,分為1個分指標(二級指標)
3.績效標準
堅持客觀、符合實際原則,根據(jù)項目設(shè)置分值,評價打分。
4.評價方法
采用最直接比對方法,對比績效指標完成情況評分,在此基礎(chǔ)上進行評價
。ㄈ┳C據(jù)收集方法
1.著重資料的搜集,包括開展培訓的方案、培訓材料,培訓過程、成果展等照片;
2.學員回訪情況材料
(四)績效評價實施過程
評價工作由活動宣傳部、財務(wù)部負責。據(jù)項目績效目標進行,一是前期了解基本情況、設(shè)計指標體系;二是收集信息資料,三是數(shù)據(jù)分析、評價,形成報告。
三、績效分析及評價結(jié)論
。ㄒ唬┛冃Х治
1.投入
項目資金共6萬元,全部按時足額撥付到位,
2.過程
項目支出嚴格按相關(guān)規(guī)定處理,手續(xù)完備,及時收集有關(guān)資料并歸檔,確保項目實施規(guī)范化。
3.產(chǎn)出
xx年xx女子書院培訓項目共開展了20場培訓,受訓婦女人數(shù)700名。參加培訓的婦女掌握了所培訓的技能 ,經(jīng)費支出成本控制在6萬元。
4.效果
xx年3月成立xx市“xx女子書院”,拓寬活動渠道,優(yōu)化活動項目,積極打造的女性“美育”基地,通過開展系列活動及課程,弘揚中華優(yōu)秀文化,提升現(xiàn)代女性綜合素質(zhì),今年以來,中心積極總結(jié)經(jīng)驗,著力將中心目前的品牌活動打造成為可持續(xù)性、可訂制性、可優(yōu)化性的活動。一是“xx女子書院”不斷豐富書院活動內(nèi)容、創(chuàng)新書院活動形式,凸顯書院的品牌效應(yīng),走入各中小院校、市直機關(guān)單位開展職工培訓,面向社會提供訂單式優(yōu)質(zhì)服務(wù)
xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關(guān)的信息。
5.績效目標完成情況分析。
(1)培訓人數(shù)績效目標為600人,實際培訓700人。
(2)培訓學員技能掌握率績效目標為100%,實際為100%。
。3)培訓時間績效目標為年內(nèi)完成,實際完成時間為年內(nèi)完成。
。4)經(jīng)費控制目標為6萬元,實際支出為6萬元。
(5)學員抽樣滿意度目標為90%,實際為90%
。ǘ┰u價結(jié)論
1.評分結(jié)果:100分
2.主要結(jié)論
該項目工作與經(jīng)費管理規(guī)范,按計劃完成,社會效益較好,項目可持續(xù)性強,服務(wù)對象總體較滿意。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
xx市婦女兒童活動中心整合多方資源,xx女子書院還走出中心,將服務(wù)送到各行各業(yè),滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質(zhì)量,突出活動特色,以“xx女子書院”為活動載體,積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據(jù)全市婦女兒童群眾以及家庭需求,充分整合優(yōu)勢資源,豐富活動形式和內(nèi)容,打造中心特色活動和課程,為建設(shè)美麗xx、提升xx女性“美”貢獻力量。
(二)存在的問題
目前項目處于普受惠階段,僅滿足參訓人員的基礎(chǔ)需要,培訓內(nèi)容的深度還不夠,項目的部分成果無法用指標形式表示。
。ㄈ└倪M措施
下一步將根據(jù)需要設(shè)計課程,打造成有影響力的精品課程。
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