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績效自評報告

時間:2022-12-27 09:16:21 其他報告 我要投稿
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績效自評報告(通用20篇)

  在我們平凡的日常里,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編整理的績效自評報告,歡迎閱讀與收藏。

績效自評報告(通用20篇)

  績效自評報告 篇1

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目立項背景

  根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》(國土資發(fā)〔20xx〕208號),南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求,金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè),需要實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連,建立連接“區(qū)-市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣(含武鳴區(qū))業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接,保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點的正常運行。

  2.項目實施情況

  通過承擔(dān)單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門,構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

  3.經(jīng)費來源和使用情況

  根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算,該項目資金預(yù)算為214.56萬元,合同金額214.56萬元。按照工作進度,兩個承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過后于每季度或者每月支付價款,截至目前,已支付全部合同價款。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)

  全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目年度預(yù)算績效目標(biāo)是實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連,集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系,能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價設(shè)計過程

  根據(jù)南寧市財政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫—項目支出績效指標(biāo)》的通知(南財預(yù)[20xx]277號)要求,對照南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫指標(biāo),結(jié)合我局實際,根據(jù)采購文件的需求,對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

 。ǘ┛冃гu價框架

  績效評價原則:本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、實事求是、公開公正等原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,實事求是,客觀公正的對具體支出及其績效進行評價,確保評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

  評價指標(biāo)體系:根據(jù)項目特點,本項目評價指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等4個一級指標(biāo),全面評價項目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會效益、經(jīng)濟效益等各方面情況。

  績效標(biāo)準(zhǔn):按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運行,以采購文件為依據(jù),按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進行績效評價。

  評價方法:根據(jù)日常維修維護評價,將及時維護響應(yīng)、維護效率高低、基本的維養(yǎng)保護作分析,從而評價績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

 。ㄈ┳C據(jù)收集方法

  項目承擔(dān)單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格,并收集其它書面材料。

 。ㄋ模┛冃гu價實施過程

  通過年初制定績效目標(biāo)計劃,對日常維修維保記錄等資料進行收集整理,以采購文件需求與實際實現(xiàn)程度進行對比,確定項目績效評價結(jié)果。

 。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

  由于該項目是由同時期兩個中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項目,其中工作時間為20xx年全年,分別由兩個中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路,但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同,相應(yīng)的合同款支付方式不一樣,因此部分評價指標(biāo)完成時間需延續(xù)到下一年,績效目標(biāo)的實現(xiàn)時間也相應(yīng)延后。

  三、績效分析及評價結(jié)論

  (一)績效分析

  1.項目投入指標(biāo)

  (1)項目立項規(guī)范

  項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

  (2)項目績效目標(biāo)合理

  項目符合國家相關(guān)法律、法規(guī),符合國民經(jīng)濟規(guī)劃和黨委政府決策,與項目實施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

  項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。

 。3)項目績效指標(biāo)明確

  已將項目績效目標(biāo)細化分為具體的績效指標(biāo),已構(gòu)建三級指標(biāo)體系,且通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo),與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng),與預(yù)算確定項目投資額或資金量相匹配。

 。4)資金落實到位

  資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金x100%

  =214.56萬元/214.56萬元=100%

  到位及時率=(及時到位資金/應(yīng)到位資金)x100%

  =214.56萬元/214.56萬元=100%

  2.項目過程指標(biāo)

 。1)業(yè)務(wù)管理制度健全

  以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標(biāo)準(zhǔn),合理合法完整進行日常維保維修管理。

  (2)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

  遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息職稱等落實到位。

 。3)項目質(zhì)量可控

  根據(jù)不同的故障進行相應(yīng)處理,24小時及時響應(yīng)處理故障,相應(yīng)的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。

  (4)管理制度健全

  項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。

 。5)資金使用合規(guī)

  符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù),項目的重大開支是經(jīng)過評估認(rèn)證,符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。6)財務(wù)監(jiān)控有效

  采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

  3.項目產(chǎn)出指標(biāo)

  (1)項目數(shù)量指標(biāo)

  保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。

 。2)項目質(zhì)量指標(biāo)

  按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作要求,對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

 。3)項目時效指標(biāo)

  服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

  4.項目效果指標(biāo)

 。1)項目經(jīng)濟效益指標(biāo)

  盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。

 。2)項目環(huán)境效益指標(biāo)

  該項目沒有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)

  (3)項目成本指標(biāo)

  成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項目預(yù)算金額開支。

 。4)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

  全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達到95%以上。

  5.績效目標(biāo)完成情況分析

  根據(jù)年初預(yù)算,項目成本指標(biāo)為214.56萬元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定,網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算,且服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達到95%以上,各項指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此,該項目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績效目標(biāo),績效目標(biāo)設(shè)定合理,可為下一年績效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

 。1)項目的有效性在于實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門,構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

 。2)項目的可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接,減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。

 。ǘ┰u價結(jié)論

  1.評分結(jié)果

  通過項目實施,對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定,基本實現(xiàn)了年度目標(biāo)。

  2.主要結(jié)論

  該項目的實際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符,項目支出合理,項目支出金額按合同約定及時結(jié)算,財政資金使用率達到100%,以此確保了項目的順利實施,也為該項目的常態(tài)化提供了前提與保障。

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  1.嚴(yán)格按照政府采購流程

  我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(南府辦〔20xx〕64號),嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算組織實施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》(南財采管〔20xx〕202號)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  2.嚴(yán)格遵守專項資金使用規(guī)定

  全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目支出嚴(yán)格按照南財預(yù)〔20xx〕45號文批復(fù)執(zhí)行,按照項目進度及時撥付資金,沒有截留、挪用、自行改變項目內(nèi)容、擴大使用范圍等問題。

  (二)存在的問題

  項目專業(yè)技術(shù)性強,具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時擁有豐富經(jīng)驗的單位較少,易造成流標(biāo),影響正常工作開展。

 。ㄈ┙ㄗh和改進措施

  為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時開展,并保持該項工作的連續(xù)性和一致性,建議采用單一來源方式確定項目承擔(dān)單位。

  績效自評報告 篇2

  為加強和規(guī)范專項資金管理,根據(jù)《寧波區(qū)奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》(奉政辦發(fā)[20xx]24號)和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補助資金管理暫行辦法》(奉衛(wèi)[20xx]120號)精神,按照區(qū)財政局關(guān)于開展專項資金績效評價的工作要求,現(xiàn)對20xx年度公立醫(yī)院補助項目進行績效核對,并自評如下:

  一、項目實施情況

  1、落實公立醫(yī)院經(jīng)濟補助政策,建立公立醫(yī)院經(jīng)濟運行新機制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)龍頭,承擔(dān)著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務(wù)任務(wù)。通過政府加大對公立醫(yī)院的投入,彰顯公立醫(yī)院的公益性,保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。

  2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高兒童醫(yī)療服務(wù)能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔(dān)兒童醫(yī)療服務(wù)主體作用,加強基層兒科醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)、適宜技術(shù)的推廣應(yīng)用。強化兒科人才隊伍建設(shè),推動兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域改革與創(chuàng)新等綜合舉措,促進兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標(biāo)實現(xiàn)。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給,建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當(dāng)、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。

  3、繼續(xù)加強公共衛(wèi)生購買服務(wù)項目實施,提升區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)資源效益。公立醫(yī)院承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù),開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),以及完善各個“中心”的建設(shè)任務(wù)。由各級財政以購買服務(wù)的方式,實行定項定額補助。

  4、切實提高中醫(yī)藥服務(wù)水平,推進中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,實施中醫(yī)優(yōu)勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應(yīng)用的療效確切、技術(shù)規(guī)范、水平先進的中醫(yī)優(yōu)勢病種及其制定的診療規(guī)范,充分發(fā)揮診療優(yōu)勢,促進中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

  5、根據(jù)甬政發(fā)〔20xx〕94號《關(guān)于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟補助政策的實施意見》精神,對已經(jīng)發(fā)生以及尚在發(fā)生的債務(wù),相關(guān)部門要研究制定合理的債務(wù)消化方案,采取政府貼息、逐年安排經(jīng)費等措施,使其債務(wù)予以消化。

  6、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,加大疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)。為進一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系,全面加強醫(yī)療救治能力,提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設(shè)施設(shè)備應(yīng)急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區(qū)級公立醫(yī)院實施疫情防控設(shè)施設(shè)備建設(shè)改造項目。項目包括CPR實驗室改造、發(fā)熱門診設(shè)施設(shè)備改造、疫情防控院內(nèi)智能化設(shè)施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內(nèi)鏡中心改造、消毒供應(yīng)中心改造等項目。

  7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關(guān)系,安康醫(yī)院承擔(dān)奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作,開設(shè)門診部,方便奉化區(qū)精神病人門診;單獨設(shè)置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區(qū)精神病人(非強制病人);負(fù)責(zé)對社區(qū)精衛(wèi)工作進行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和精神病人處方調(diào)整。承擔(dān)社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復(fù)人員的社區(qū)藥物維持治療工作,承擔(dān)社區(qū)戒毒醫(yī)療機構(gòu)工作。根據(jù)禁毒法、戒毒條例規(guī)定,承擔(dān)奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)治療工作,對奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)人員進行心理咨詢和戒毒康復(fù)治療。

  二、資金使用和管理

  按照專項資金管理的要求,對公立醫(yī)院項目資金專項管理。項目實施單位財務(wù)管理制度健全,財務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范、準(zhǔn)確。

  三、項目完成情況

  1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業(yè)務(wù)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務(wù)費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療收入比例26.55%;百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元;藥品收入占醫(yī)療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比例24.75%;百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入)21.34%。經(jīng)過各公立醫(yī)院的共同努力,我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)有所改善,但與全省同級公立醫(yī)院相比仍有較大差距,尤其存在醫(yī)療服務(wù)收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區(qū)級公立醫(yī)院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創(chuàng)20xx年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實基礎(chǔ)。

  2、兒童醫(yī)療服務(wù)情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人,出院床日數(shù)7373床;奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人,出院床日數(shù)177床;奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人,出院床日數(shù)1207床;奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。

  3、公共衛(wèi)生服務(wù)完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),完善建設(shè)了六個中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經(jīng)考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務(wù)。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù),完成了婦兒保五星級門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務(wù)。以上工作任務(wù)經(jīng)公衛(wèi)科考核通過。

  4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計如下:人民醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)24004張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)14575人次;中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)299986張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)26166張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數(shù)1346張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)14640人次;殘聯(lián)醫(yī)療康復(fù)中心(寧波愛伊美醫(yī)院)中藥飲片處方數(shù)3940張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復(fù)貼敷)70381人次。

  5、溪口醫(yī)院消債:年內(nèi)消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務(wù)90萬元,至此,區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設(shè)債務(wù)提前1年消化,為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務(wù)障礙。

  6、公立醫(yī)院疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫(yī)院疫情防控設(shè)施設(shè)備進行建設(shè)改造,其中PCR實驗室建設(shè)改造385萬元,發(fā)熱門診建設(shè)投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內(nèi)鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設(shè),達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標(biāo),為進下完善疫情防控應(yīng)急體系打下了基礎(chǔ)。

  7、奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)派結(jié)對精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調(diào)整工作66次,到場人數(shù)708人,處方調(diào)整人數(shù)181人。開展家屬培訓(xùn)8次,進行了精神衛(wèi)生相關(guān)知識和精神衛(wèi)生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發(fā)現(xiàn)病情復(fù)發(fā)征兆,并充分認(rèn)識到規(guī)律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓(xùn)。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)在《奉化區(qū)精神障礙專項補助即時結(jié)報系統(tǒng)》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務(wù),62人享受住院補助。

  8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革,推進醫(yī)共體建設(shè)。按照浙江省縣級強院標(biāo)準(zhǔn),深化推進卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。梳理區(qū)域外轉(zhuǎn)診病人的疾病譜,重點加強轉(zhuǎn)診率較高的病種?平ㄔO(shè),提升區(qū)域內(nèi)疑難重癥的診療水平和就診率。

  四、存在問題和不足

  1、公立醫(yī)院經(jīng)濟運行財務(wù)狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業(yè)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務(wù)費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產(chǎn)負(fù)債率51.51%,流動比率為88.41%。財務(wù)指標(biāo)反映出醫(yī)院處于流動性極度緊張、財務(wù)狀況惡化的現(xiàn)狀。

  2、疫情防控應(yīng)急能力建設(shè)仍需加強。自20xx年發(fā)生新冠肺炎疫情以來,公立醫(yī)院投入3000萬元加強防控能力建設(shè),院內(nèi)建設(shè)取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區(qū)域獨立感染樓建設(shè)、核酸檢測基地建設(shè)、發(fā)熱門診規(guī)范建設(shè)等方面尚需繼續(xù)加大投入,防控體系仍需完善。

  3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)任重道遠。政府出臺兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策,旨在提高兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥服務(wù)水平,但在實際成效分析,兩者同目標(biāo)尚有一定差距,特別是基層中醫(yī)藥服務(wù)水平,適宜技術(shù)的推廣和應(yīng)用等有待于進一步提高。

  4、醫(yī)共體建設(shè)尚有差距。自我區(qū)成立三個醫(yī)共體以來,醫(yī)共體管理模式和制度建設(shè)成效明顯,但醫(yī)療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫(yī)療服務(wù)收入的占比來看,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化未達預(yù)期,分級診療體系和6大診療中心建設(shè)轉(zhuǎn)化效益能力還有較大潛力。

 。怠⒄徺I公共衛(wèi)生服務(wù)水平有待于進一步提高。區(qū)婦保院承擔(dān)全區(qū)婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設(shè)和能力提升促進有限。各公立醫(yī)院承擔(dān)的傳染病服務(wù)、公共衛(wèi)生監(jiān)測等任務(wù)都處于補而不足、有而不強的狀態(tài),在醫(yī)院學(xué)科和能力建設(shè)中處于弱勢環(huán)境,不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。

  績效自評報告 篇3

  為加強預(yù)算績效管理,根據(jù)滄州市財政局預(yù)算績效管理工作安排,我們接受滄州市財政局委托對滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目實施了績效評價。評價按照規(guī)定程序,采用綜合評價方法,通過資料收集、現(xiàn)場核實、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進行,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目概況

  滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》為基礎(chǔ)上,突出美麗片區(qū)理念,小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時整治,打造特色片區(qū),傳承發(fā)揚片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運河區(qū)共83個小區(qū),項目工程分為18個標(biāo)段。項目計劃總投資13062.29萬元,其中工程費用11680.75萬元,工程建設(shè)其他費用759.53萬元,預(yù)備費622.01萬元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等。截至評價日,一標(biāo)段至十七標(biāo)段工程已完成竣工驗收但尚未完成結(jié)算審計,十八標(biāo)段尚未完工。

  二、績效評價指標(biāo)分析情況

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目績效評價指標(biāo)分為三級設(shè)置,一級指標(biāo)是項目組織實施情況指標(biāo)、資金使用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo);二級指標(biāo)是項目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗收情況、項目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo);三級指標(biāo)是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對完工項目有專人驗收并有紙質(zhì)報告、有項目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對經(jīng)濟發(fā)展是否明顯起到帶動作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

  (一)項目決策論證情況(指標(biāo)值:10分,得分值:10分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過了滄州市人民政府(專題紀(jì)要[20xx]17號)會議紀(jì)要,于20xx年4月15日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報告(代項目建議書)的批復(fù)》(滄發(fā)改投資[20xx]225號),20xx年6月3日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計的批復(fù)》(滄發(fā)改投資[20xx]339號),20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見的函》(滄自然資規(guī)函字[20xx]144號),項目立項依據(jù)充分、項目申請及設(shè)立過程符合相關(guān)要求。

 。ǘ┱型稑(biāo)情況(指標(biāo)值:10分,得分值:10分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運河區(qū)共83個小區(qū),項目工程分為18個標(biāo)段,并分標(biāo)段實行公開招標(biāo),確定施工單位,十八個標(biāo)段分別出具了招標(biāo)控制價評審結(jié)論。

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目申報績效目標(biāo)為確保每個小區(qū)一區(qū)一策,完善基礎(chǔ)設(shè)施,改善居民居住環(huán)境,提高居民滿意度,方便居民出行。

 。ㄈ┱{(diào)整及完工驗收情況(指標(biāo)值:10分,得分值:8分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等,一至十七標(biāo)段均已由建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工圖審查機構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗收完成,驗收結(jié)果:合格。但八標(biāo)段與十標(biāo)段驗收報告未簽署日期。

  十八標(biāo)段工程尚未完工,十八標(biāo)段施工合同計劃開工日期為20xx年8月21日,計劃竣工日期為20xx年10月29日,計劃工期70天;后簽署補充協(xié)議,協(xié)議規(guī)定:由于居民對泵房建設(shè)地點存在爭議,造成工期拖延,竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場勘察日由于部分居民對泵房建設(shè)地點仍存在爭議,導(dǎo)致十八標(biāo)段仍未完工,已超出合同規(guī)定竣工日期,且補充協(xié)議未簽署日期,合同不規(guī)范。經(jīng)詢問項目主管單位,截至評價日十八標(biāo)段工程進度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工,一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購。該指標(biāo)扣2分。

 。ㄋ模╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)及管理水平情況(指標(biāo)值10分,得分值:8分。)

  為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實施,市政府成立了分管副市長為組長的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室主任由市城管局局長擔(dān)任。但未制定每標(biāo)段的管理制度,未制定每標(biāo)段改造后預(yù)期效果,以及善后保障措施,如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系,發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度,未將該項目落實到具體責(zé)任人。該指標(biāo)扣2分。

  (五)資金投入情況(指標(biāo)值:10分,得分值:9分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計83個小區(qū),工程分為18個標(biāo)段,一標(biāo)段至十五標(biāo)段為主體工程,十六標(biāo)段至十八標(biāo)段為其他工程。

  主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括:修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括:綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房等工程。

  一標(biāo)段包括:物華小區(qū)(5-7號樓),二建公寓,瑞景宿舍,新華區(qū)政府樓,縣聯(lián)社。

  二標(biāo)段包括:水倉宿舍舊樓,轉(zhuǎn)運站宿舍,省水利廳宿舍,市糧局宿舍,地糧局宿舍,縣糧局宿舍,水倉宿舍,水利局宿舍,水文局宿舍,水利局宿舍(1號樓)。

  三標(biāo)段包括:食品宿舍,變壓器廠宿舍,北環(huán)交通局小區(qū),零擔(dān)樓,郵局宿舍西區(qū),郵局宿舍北區(qū),傳輸局宿舍,郵局宿舍南區(qū)。

  四標(biāo)段包括:白金廠宿舍,民族小區(qū),交警支隊小區(qū)。

  五標(biāo)段包括:中化小區(qū),三中宿舍,郵政小區(qū)。

  六標(biāo)段包括:通用小區(qū),十中宿舍,文化樓宿舍,統(tǒng)建樓小區(qū),網(wǎng)通宿舍,規(guī)劃局宿舍,國稅小區(qū)。

  七標(biāo)段包括:老煙草小區(qū),炮團小區(qū),新煙草小區(qū),中農(nóng)公司宿舍。

  八標(biāo)段包括:京劇團舊樓,稅務(wù)局宿舍,無線電樓,滄運小區(qū),通用家屬院,技校宿舍。

  九標(biāo)段包括:一塑小區(qū),東塑小區(qū)西院,飲食宿舍。

  十標(biāo)段包括:東塑小區(qū)東院,明珠居小區(qū),公安小區(qū)。

  十一標(biāo)段包括:新生小區(qū)(六監(jiān)獄宿舍),團結(jié)西區(qū),化機宿舍,煙草宿舍。

  十二標(biāo)段包括:二塑宿舍,建材宿舍+回收公司宿舍,氣象小區(qū),三塑南區(qū),滄銀樓小區(qū),農(nóng)機公司宿舍+蔬菜公司宿舍,小王莊商品樓。

  十三標(biāo)段包括:電廠西院,電廠南院(10、11號樓),運輸二廠宿舍,電廠南院(7號樓),電廠南院(12、13號樓)。

  十四標(biāo)段包括:血站宿舍,規(guī)劃院宿舍,十四中宿舍,部隊公寓,8632部隊宿舍樓,警備區(qū)樓,戒毒所宿舍,縣農(nóng)科所。

  十五標(biāo)段包括:十二中宿舍,水廠小區(qū),東水場宿舍,南苑小區(qū)(以西),商居總匯小區(qū)B區(qū),糧油宿舍,電廠北院。

  十六標(biāo)段包括:利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián),永濟路東路社區(qū)-中化小區(qū),隆華社區(qū)-炮團小區(qū),益民社區(qū)-郵政小區(qū),光明社區(qū)-電廠西院,明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。

  十七標(biāo)段包括:縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號樓,新開路社區(qū)-二建公寓,利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社,站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍,建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔(dān)樓,院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū),小樹林社區(qū)-白金廠宿舍,民族路社區(qū)-民族小區(qū),祁孟莊社區(qū)-交警支隊小區(qū),永濟東路社區(qū)-中化小區(qū),鐵路新村社區(qū)-三中宿舍,益民社區(qū)-郵政小區(qū),迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國稅小區(qū),隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團小區(qū)、新煙草小區(qū),配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍,南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍,趙莊西街社區(qū)-滄運小區(qū),機床廠社區(qū)-通用家屬院,化工社區(qū)-技校宿舍,明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū),河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團結(jié)西區(qū)、化機宿舍,公園社區(qū)-煙草宿舍,北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū),光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院(10、11號樓)運輸二廠宿舍、電廠南院(7號樓)、電廠南院(12、13號樓)、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍,解放西路社區(qū)-十四中宿舍,光榮路社區(qū)-8632部隊宿舍、警備區(qū)樓,朝東社區(qū)-戒毒所宿舍,北門社區(qū)-十二中宿舍,花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場宿舍、南苑小區(qū)(以西),光明社區(qū)-電廠北院。

  十八標(biāo)段包括:光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院,永濟東路社區(qū)-中化小區(qū),明珠社區(qū)-一塑小區(qū),交通局北區(qū)。

  一至十七標(biāo)段已完成竣工驗收,但項目尚未完成結(jié)算審計,十八標(biāo)段尚未完工。實施項目在整體上改善了居民居住環(huán)境,方便了居民出行,但項目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患,如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛,網(wǎng)線大多與燃氣管并行,有的直接捆在燃氣管道上,距離過近,安全隱患較大;未安裝充電樁,居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面,該指標(biāo)扣1分。

  (六)資金撥付情況(指標(biāo)值:10分,得分值:8分。)

  截至20xx年12月31日,滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項目建設(shè)資金9425.8萬元,項目支出7247.7106萬元,退回財政資金528.0894萬元,調(diào)整專項債資金1650萬元至其他項目。具體如下:

  1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項目建設(shè)資金9425.8萬元,明細如下:

  滄州市財政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件,撥付5000萬元;滄州市財政局《關(guān)于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件,撥付3700萬元;滄州市財政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件,撥付58萬元;滄州市財政局《關(guān)于下達20xx年省級老舊小區(qū)改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件,撥付667.8萬元。

  2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬元,明細如下:

 。1)支付一標(biāo)段施工費249萬元。

  (2)支付二標(biāo)段施工費612萬元。

 。3)支付三標(biāo)段施工費477萬元。

  (4)支付四標(biāo)段施工費244萬元。

  (5)支付五標(biāo)段施工費392萬元。

 。6)支付六標(biāo)段施工費459萬元。

 。7)支付七標(biāo)段施工費357萬元。

  (8)支付八標(biāo)段施工費319萬元。

 。9)支付九標(biāo)段施工費408萬元。

 。10)支付十標(biāo)段施工費280萬元。

 。11)支付十一標(biāo)段施工費619萬元。

 。12)支付十二段施工費280萬元。

 。13)支付十三段施工費490.8萬元。

 。14)支付十四段施工費506萬元。

 。15)支付十五段施工費468萬元。

 。16)支付十六段施工費146萬元。

  (17)支付十七段施工費256萬元。

 。18)支付十八段施工費105萬元。

  (19)支付項目可研費27.7萬元。

 。20)支付項目測繪費24.7萬元。

 。21)支付項目設(shè)計費259萬元。

 。22)支付項目審圖費18.35萬元。

 。23)支付項目造價咨詢費26.1822萬元。

 。24)支付項目監(jiān)理招標(biāo)代理費2.1784萬元。

 。25)支付項目一標(biāo)段監(jiān)理費97萬元。

 。26)支付項目二標(biāo)段監(jiān)理費95萬元。

 。27)支付項目施工招標(biāo)代理費29.8萬元。

  3、退回財政資金及調(diào)整情況:

  截至20xx年12月31日,滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財政項目資金528.0894萬元;項目資金調(diào)整1650萬元,調(diào)整明細如下:

  20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項債撥付的請示》,申請調(diào)整專項債資金,將原專項債資金5000萬元中3350萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”,1650萬元調(diào)整至其他項目,其中:700萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”,570萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”,380萬元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”,但專項債資金調(diào)整未見政府批復(fù)文件。

  該項指標(biāo)調(diào)整專項債資金未見批復(fù)文件,不符合程序,該指標(biāo)扣2分。

  (七)資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況(指標(biāo)值:10分,指標(biāo)值:9分。)

  滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項目資金管理結(jié)算辦法,嚴(yán)格按照合同約定支付,但存在調(diào)整專項債資金無批復(fù)文件情況,資金調(diào)整手續(xù)不全,該指標(biāo)扣1分。

 。ò耍┬б嬷笜(biāo)(指標(biāo)值:20分,得分值:10分。)

  1、經(jīng)濟效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:2分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后,居民通行道路得到改善,對促進經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的影響,但經(jīng)實地考察及詢問對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用不明顯,例如:十標(biāo)段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況,影響行車安全性與舒適性,對提升居民出行積極性改善較小,經(jīng)濟效益指標(biāo)扣3分。

  2、社會效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:3分。)

  項目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,疏通地下管,墻面粉刷,樓道整治,改造提升綠化,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,二次加壓泵房等工程,但居民電動車輛充電不便利,老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議,電線、網(wǎng)線等與燃氣管距離過近,安全隱患較大等問題,改善內(nèi)容不夠完善,社會效益指標(biāo)扣2分。

  3、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:4分。)

  居民居住環(huán)境得到明顯改善,在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升,改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù),但部分路面存在不平整,下雨積水,無休閑場所等情況,生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)扣1分。

  4、可持續(xù)影響指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:1分。)

  項目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況,新刷墻面出現(xiàn)損毀情況,路面塌陷,垃圾箱不再原地或壞損狀況等,部分項目長期使用性不強,可持續(xù)影響指標(biāo)扣4分。

  綜上所述,效益指標(biāo)共計扣10分。

 。ň牛┓⻊(wù)對象滿意度指標(biāo)(指標(biāo)值:10分,得分值:8.3分。)

  現(xiàn)場發(fā)放問卷60份,分別對5項內(nèi)容進項調(diào)查,分為滿意、不滿意兩項,其中完全評價50份,不滿意評價10份,滿意度8.3,扣1.7分。

  三、項目綜合評價等級和評價結(jié)論

  項目評價組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,結(jié)合項目被評價單位自評報告、群眾滿意度調(diào)查等,了解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務(wù)管理情況,依據(jù)設(shè)定的評價指標(biāo)逐項打分,匯總得出綜合評分,形成以下評價結(jié)論:

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程,立項依據(jù)充分,整體目標(biāo)明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項目前期和建設(shè)過程中,制定了資金管理辦法,并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進行項目建設(shè)管理。市財政資金撥付符合規(guī)定的審批程序,項目實施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項目績效評價綜合得分80.3分,評價等級定為良?冃Ъ墑e根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個等級:得分90-100分(含90分)為優(yōu),得分80-90分(含80分)為良,得分60-80分(含60分)為中,得分60分以下為差。

  四、存在問題及有關(guān)建議

  (一)存在問題

  1、簽署合同不規(guī)范:項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協(xié)議未簽署日期的情況。

  2、未按中標(biāo)合同要求施工。項目存在十八標(biāo)段工程未按合同約定工期完工情況。

  3、項目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達標(biāo)。項目內(nèi)容不夠完善,施工質(zhì)量有待提高,經(jīng)實地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。

  4、項目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等,多與燃氣管道距離過近,高層住戶私拉電線等,安全隱患較大。

 。ǘ┙ㄗh

  1、在項目管理上,應(yīng)檢查各項檔案資料的完整性并及時補充完整。

  2、在項目實施過程中應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工期完工,存在滯后情況及時補充相關(guān)條款。

  3、建議加強監(jiān)督管理,努力提升工程質(zhì)量,加強對項目的后期維護,完善改造內(nèi)容。

  4、建議將處理無用網(wǎng)線、電線,使其遠離燃氣管等危險物品,降低居民生活安全隱患等問題納入改造內(nèi)容。

  績效自評報告 篇4

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:項目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)(F0305地塊),該項目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè),總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元

  (二)實施主體:儋州市婦幼保健院

 。ㄈ╉椖繂挝换厩闆r:儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風(fēng)路162號中心地帶,創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結(jié)合,面向基層,面向群體,預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進、技術(shù)力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流,具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預(yù)防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院。

 。ㄋ模╉椖靠冃繕(biāo)

  加快推進《海南自貿(mào)港總體方案實施方案》落實,持續(xù)提升人民群眾健康水平,改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫(yī)院200張,三級甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金性質(zhì)為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況

  20xx年第一批資金1.5億元,第二批資金3000萬元,總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據(jù)實際工程進度量支付工程進度款,嚴(yán)格執(zhí)行?顚S,提前為建設(shè)完成后購買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合項目工程進度量,對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  本項目于20xx年9月13日開工建設(shè),截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結(jié)構(gòu)完成,肥槽回填土完成,地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預(yù)計20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。

  (二)項目管理情況項目

  安排直接負(fù)責(zé)人進行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔(dān)責(zé)。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案。

  四、項目績效情況

  (一)項目資金執(zhí)行情況

  20xx年預(yù)算數(shù)1.8億元,執(zhí)行數(shù)78989755.97元,執(zhí)行率:43.88%。權(quán)重10分,得分:4.39分。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)完成情況。

  1、產(chǎn)出指標(biāo)

 。1)時效指標(biāo):項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工,滿足指標(biāo)要求 7分

  (2)成本指標(biāo):超概算項目比率≦10% 5分

 。3)質(zhì)量指標(biāo):竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當(dāng)年的竣工率43.88% 4.4分

 。4)數(shù)量指標(biāo):建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量2個。滿足指標(biāo)要求 10分

 。5)時效指標(biāo):項目按計劃完工率43.88%,4.4分

 。6)數(shù)量指標(biāo):建設(shè)(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

 。7)時效指標(biāo):項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標(biāo)

 。1)社會效益指標(biāo)項目受益人數(shù)300萬人,滿足要求 11分

  (2)社會效益指標(biāo)建筑(工程)利用率≧85%滿足指標(biāo) 14分

 。3)社會效益指標(biāo)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率≧89%,滿足指標(biāo),5分

  3.滿意度指標(biāo):受益群體滿意度≧95% 10分

  總得分91.19分

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃:繼續(xù)安排直接負(fù)責(zé)人進行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔(dān)責(zé)。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案

 。ǘ┰陧椖繉嵤┻^程中,通過招標(biāo)、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度、流程。

  績效自評報告 篇5

  一、基本情況

  20xx年全縣收到上級財政下?lián)芫蜆I(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金1003萬元,縣級財政配套122.5萬元,20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金共計1125.5萬元。為符合條件的人員兌現(xiàn)了職業(yè)培訓(xùn)補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助及其他支出等補貼。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準(zhǔn)備。

  我縣嚴(yán)格按照上級下達目標(biāo)開展工作,通過制定實施方案,確定人員、流程、資金、完成時間等多項重要內(nèi)容,確保目標(biāo)任務(wù)按時按量完成。

 。ǘ┙M織過程。

  根據(jù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金使用支出項目的有關(guān)績效情況,填寫《績效目標(biāo)自評表》,并結(jié)合各項補貼實施情況展開評價,形成資金使用績效自評報告。

 。ㄈ┓治鲈u價。

  此次就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金績效評價是加強財務(wù)管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手,我中心針對各項補貼實施情況,細化工作責(zé)任,確保專項資金績效評價工作達到預(yù)期目的。

  三、綜合評價結(jié)論

  在此次評價中,我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金績效評價情況良好,資金使用和效果達到了預(yù)期的效益。促進城鎮(zhèn)新增就業(yè)2544人,控制我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在3.7%,高校畢業(yè)生總體就業(yè)率保持基本穩(wěn)定,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)345人,就業(yè)困難人員就業(yè)176人。

  四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  20xx年收到上級財政下?lián)芫蜆I(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金1003萬元,縣級財政配套122.5萬元,20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金收入合計1125.5萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  20xx年支出1125.5萬元,其中:職業(yè)培訓(xùn)補貼32萬元;社會保險補貼402.7萬元;社區(qū)公益性崗位補貼41.6萬元;創(chuàng)業(yè)補貼25萬元;就業(yè)見習(xí)補貼41.4萬元;求職創(chuàng)業(yè)補貼4.05萬元;就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助256.5萬元(縣級配套支出122.5萬元);臨時公益性崗位補貼支出86.7萬元;農(nóng)村公益性崗位補貼支出112.23萬元;企業(yè)吸納脫貧勞動力就業(yè)獎補支出121.95萬元,就業(yè)見習(xí)人員保險費支出1.37萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

 。1)我中心認(rèn)真落實中央、省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理規(guī)定,建立健全了就業(yè)專項資金財務(wù)管理制度,資金使用做到不滯留、不截停,及時兌現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。

 。2)建立健全了就業(yè)專項資金監(jiān)督、管理、統(tǒng)計制度。對各項補貼審核、撥付嚴(yán)格按照工作業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險防控體系落實就業(yè)政策。

 。3)規(guī)范各項補貼業(yè)務(wù)的操作程序,有效利用就業(yè)服務(wù)管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)對各項補貼業(yè)務(wù)流程的管理,簡化群眾辦事程序,提高工作效率。

 。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)項目完成數(shù)量。

  全縣享受職業(yè)培訓(xùn)補貼277人次;享受社會保險貼582人次;享受社區(qū)公益性崗位補貼88人次;享受創(chuàng)業(yè)補貼25人次;享受就業(yè)見習(xí)補貼30人次;享受求職創(chuàng)業(yè)補貼27人次;享受臨時公益性崗位補貼134人次;享受農(nóng)村公益性崗位補貼864人次;享受企業(yè)吸納脫貧勞動力就業(yè)獎補80人次,享受就業(yè)見習(xí)人員保險費110人次。

 。2)項目完成質(zhì)量。

  職業(yè)培訓(xùn)補貼發(fā)放準(zhǔn)確率,社會保險補貼發(fā)放準(zhǔn)確率,公益性崗位補貼發(fā)放準(zhǔn)確率,就業(yè)見習(xí)補貼發(fā)放準(zhǔn)確率,求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放準(zhǔn)確率均達到100%。

 。3)項目實施進度。

  20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金支出1125.5萬元,預(yù)算執(zhí)行率達100%。

 。4)項目成本節(jié)約情況。

  資金審核、資金撥付、使用監(jiān)督、公示和資金使用跟蹤反饋情況等方面運行管理規(guī)范,制度建設(shè)完善,臺賬資料完整真實,資金使用有依據(jù),做到?顚S茫淮嬖诮亓、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

 。1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。

  完成全縣相關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,促進城鎮(zhèn)新增就業(yè)2544人,控制我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在3.70%,高校畢業(yè)生總體就業(yè)率保持基本穩(wěn)定,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)345人,就業(yè)困難人員就業(yè)176人。

 。2)項目實施的社會效益分析。

  對零就業(yè)家庭幫扶率超過95%,不存在因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性的事件。

  (3)項目實施的可持續(xù)影響分析。

  就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金兌現(xiàn)了各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,促進全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)、城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)、就業(yè)困難人員就業(yè)工作開展,幫助創(chuàng)業(yè)人員實施創(chuàng)業(yè)項目。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  公共就業(yè)服務(wù)滿意度超過85%,就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度超過90%。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績效評價結(jié)果應(yīng)用既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段?冃гu價是對效果的評價,評價結(jié)果直接反映項目實施的效益。對于評價優(yōu)秀的項目加大資金兌現(xiàn)傾斜力度,以期待更好的公共效益。

  績效自評報告 篇6

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)進行第六期擴園項目,該項目位于長湖鄉(xiāng)長湖村,紅線范圍內(nèi)土地總面積1388畝(其中20xx年已征收土地778.034畝,本次新征土地609.966畝),拆遷房屋11棟,面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。

 。ǘ╉椖繉嵤┮罁(jù)

  1、《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)

  2、《岳陽市集體土地征收與房屋拆遷補償安置辦法》(岳政發(fā)[20xx]2號)

 。ㄈ╉椖靠冃繕(biāo)

  20xx年完成高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目土地平整、土地補償、遷墳補償、青苗補償?shù)裙ぷ。鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)房屋土地、青苗設(shè)施的征拆工作,并向征拆戶支付征拆款,土地征收補償款支付到村,再由村支付到組或個人。

  二、績效評價工作情況

  1、前期準(zhǔn)備。

  根據(jù)岳陽縣《關(guān)于開展20xx年財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳縣財發(fā)〔20xx〕37號)的要求,我所成立了績效評價工作小組,對高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目有關(guān)文件進行了收集、分析研究,獲取項目單位績效自評報告,初步制定績效評價指標(biāo)體系。

  2、組織實施。

  項目征拆實施單位為岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部 。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務(wù)賬表、支出的原始憑證等方式對項目實施現(xiàn)場評價。

  3、分析評價。

  評價組對收集的資料進行整理匯總,對前期制定的績效評價指標(biāo)體系進行適當(dāng)修改,對評價指標(biāo)體系進行評分,形成評價結(jié)論。

  三、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖款A(yù)算資金、到位資金及使用情況

  20xx年項目預(yù)算資金20xx萬元,項目實際到位資金1664.36萬元。

  20xx年縣財政撥付征地和拆遷補償支出1664.36萬元,其中:支付高新園土地補償款1259.62萬元、汽化湖南土地補償款55.13萬元、房屋征收18.26萬元、遷墳補償5.9萬、青苗補償3.5萬、支付污水處理工程款145.92萬元、臨時用地復(fù)墾資金66.92萬元、范家橋拆除重建工程60萬元、土木及水利建設(shè)工程22.4萬元,撥長湖派出所12萬元、其他支出14.71萬元

 。ǘ╉椖抠Y金管理情況

  項目單位建立了專項資金管理制度,對項目實行專賬核算,由項目實施部門按工程進度提交請款申請表,主管項目單位審核,向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全,嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規(guī)格情況進行資金撥付,征地過程中如征地公告、征地動員、政策宣傳等工作情況撥付經(jīng)費,后按項目征地數(shù)據(jù)采集、征地協(xié)議簽訂、補償款發(fā)放等完成量結(jié)算撥付經(jīng)費,資金撥付過程進行申請、審核,報批的流程。

  四、項目組織及管理情況

  岳陽縣長湖鄉(xiāng)人民政府組織前期工作,成立岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部 ,高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目 于20xx年10月開始,預(yù)計20xx年10月完成。

  制定了實施方案和項目管理制度。全面落實項目工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任制,嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)。實行項目公示,加強工程質(zhì)量監(jiān)督。按項目施工進度撥付資金,保證了項目資金的?顚S,確保了項目工程的順利實施。

  五、綜合評價情況及評價結(jié)論

  (一)項目決策情況

  項目決策方面,該項目立項依據(jù)充分、過程規(guī)范,立項內(nèi)容符合國家政策、發(fā)展規(guī)劃要求;項目預(yù)算編制科學(xué)合理,預(yù)算內(nèi)容符合項目實際需求,預(yù)算額度測算依據(jù)充分;但未對高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目制作詳細的績效目標(biāo)表。該部分分值20分,項目實際得分為18分。

 。ǘ╉椖窟^程情況

  項目過程方面,經(jīng)查看該項目相關(guān)文件資料,該項目過程執(zhí)行較規(guī)范,資金管理制度健全,審批程序和手續(xù)完整,資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,但征地補償款存在無委托收款證明由個人代收未核發(fā)到戶的情況,綜上該部分分值24分,得分為20.2分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  項目產(chǎn)出方面,經(jīng)查閱該項目相關(guān)文件資料及現(xiàn)場勘探,該項目實際完成率100%,征地拆遷工作及路橋修復(fù)及水利工程完成時效性較好.綜上該部分分值24分,得分為24分。

  (四)項目效益情況

  項目效益方面,對評價指標(biāo)體系各項指標(biāo)的分析,評價小組認(rèn)為,岳陽縣長湖鄉(xiāng)人民政府基本完成了20xx年度高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目預(yù)期目標(biāo)。目前本項目已基本完成土地青苗征收工作,推進項目進展,土地得到合理規(guī)劃使用,人民群眾安居環(huán)境大幅改善,切實貫徹各項惠民政策,使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分,得分為32分。

  我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價,綜合以上情況,20xx年度岳陽縣高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分,評價等級為“優(yōu)”。

  六、存在的問題

 。ㄒ唬└鶕(jù)對項目資料的查閱情況,部分項目資料不齊全,績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失,土地征收明細表和墳?zāi)惯w移明細表不齊全,未對房屋土地等征拆情況建立臺賬,也未對征拆戶的勘察、調(diào)查資料進行歸檔。

 。ǘ┍O(jiān)管不到位,土地征收補償事宜,長湖鄉(xiāng)政府只負(fù)責(zé)將征地款撥付到村,未參與和監(jiān)管土地補償款下?lián)艿浇M、分配到個人的過程,未監(jiān)管補償款的最終落實情況。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┓e極探索績效考評結(jié)果的有效利用途徑,逐步將績效考評從事后考評向預(yù)算編制、審核批復(fù)、執(zhí)行過程等“上游”環(huán)節(jié)延伸,形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、各部門全過程參與績效評價的機制。

 。ǘ┘訌娊ㄔO(shè)項目實施管理,提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定,組織有關(guān)單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案,以便財務(wù)部門實施財務(wù)竣工決算程序,提高財政資金的使用效率。

  (三)加強項目資料檔案管理,規(guī)范項目的填制標(biāo)準(zhǔn),對項目資料進行專項的存放并對其完整度進行監(jiān)督。指揮部作為補償金計算依據(jù)的原始資料大部分沒有歸檔到位,資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作,建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料,并做好統(tǒng)計工作。

  (四)加強項目財務(wù)核算管理加強項目單位財務(wù)人員的教育培訓(xùn),提高財務(wù)核算管理水平。嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)核算項目成本,切實做到只有具備金額準(zhǔn)確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù),規(guī)范項目資金的使用及核算管理。

  (五)加強資金監(jiān)管。鄉(xiāng)政府對撥出征拆資金的使用情況要監(jiān)管到位,確保資金使用到高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目的征拆工作中,一定要跟蹤到征拆資金的最終流向,確保資金用于規(guī)定的用途。

  八、特殊事項說明

  高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷工程建設(shè)項目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計,施工成本暫以合同金額為準(zhǔn)。

  績效自評報告 篇7

  一、項目基本情況

  持續(xù)深化商事制度改革,營造市場寬松營商環(huán)境。繼續(xù)推進“證照分離”改革,統(tǒng)籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照后減證”,著力解決“準(zhǔn)入不準(zhǔn)營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監(jiān)管;持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間,做好“企業(yè)開辦全程網(wǎng)上辦”改革工作,推進開辦企業(yè)‘一窗通’服務(wù)平臺、持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間和推進企業(yè)注銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環(huán)境的滿意度明顯提升。

  營造公平有序的市場競爭環(huán)境。堅持放管結(jié)合,加強事中事后監(jiān)管,規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。一是加強重點領(lǐng)域市場監(jiān)管。加強網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管,堅持依法依規(guī)監(jiān)管、智慧監(jiān)管、綜合監(jiān)管和協(xié)同監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)市場突出問題;加強廣告監(jiān)管,加強指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,強化廣告導(dǎo)向監(jiān)管,聚焦重點領(lǐng)域,推進互聯(lián)網(wǎng)廣告整治,組織指導(dǎo)“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩(wěn)等工作;加強藥品醫(yī)療器械及化妝品監(jiān)管,抓好藥品醫(yī)療器械專項整治、飛行檢查、監(jiān)督抽驗、不良反應(yīng)監(jiān)測工作,加強非特殊用途化妝品備案后監(jiān)管;認(rèn)真開展各項市場專項整治,加強旅游市場監(jiān)管整治,維護旅游市場秩序,繼續(xù)推進“云油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農(nóng)資打假專項治理,切實保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn);規(guī)范商品交易市場主體經(jīng)營行為,積極推進市場誠信體系建設(shè),加強合同監(jiān)管,加大打擊合同欺詐力度,強化經(jīng)紀(jì)人監(jiān)管,加強對中介服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)督管理,規(guī)范收費服務(wù)行為;二是強化競爭執(zhí)法力度。嚴(yán)格價格監(jiān)管,對價格違法行為依法嚴(yán)肅處理,嚴(yán)厲打擊不正當(dāng)競爭行為,組織開展教育、醫(yī)療、旅游等行業(yè)商業(yè)賄賂違法行為專項整治,強化直銷監(jiān)管,持續(xù)保持打擊傳銷的高壓態(tài)勢;三是強化知識產(chǎn)權(quán)保護運行。深入實施知識產(chǎn)權(quán)強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產(chǎn)權(quán)“提高質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、擴大影響”行動,加大知識產(chǎn)權(quán)保護和綜合監(jiān)管力度,推進商標(biāo)戰(zhàn)略,深入挖掘地理標(biāo)志資源,加快推動地理標(biāo)志和生態(tài)原產(chǎn)地保護產(chǎn)品申報工作,規(guī)范商標(biāo)使用行為,加強商標(biāo)保護和服務(wù)能力,提升商標(biāo)品牌管理運用能力,優(yōu)化品牌發(fā)展環(huán)境,促進全市品牌經(jīng)濟穩(wěn)步快速發(fā)展。

  營造安全放心的市場消費環(huán)境。加強消費者權(quán)益保護工作,充分發(fā)揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經(jīng)營放心消費”創(chuàng)建工作,充分發(fā)揮消協(xié)組織作用,強化旅游購物、誠信經(jīng)營、消費投訴等環(huán)節(jié)協(xié)作聯(lián)動機制建設(shè)。積極服務(wù)“一部手機游云南”工作;加強假冒偽劣重點領(lǐng)域治理,開展打擊假冒偽劣綜合執(zhí)法行動。

  創(chuàng)新市場監(jiān)管機制,提升綜合監(jiān)管能力。持續(xù)推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監(jiān)管信息、公示信息、聯(lián)合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,監(jiān)管能力顯著提升,社會信用體系建設(shè)取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監(jiān)管平臺”應(yīng)用,建立信用修復(fù)機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風(fēng)險分類管理;加強市場監(jiān)管機制建設(shè),強化市場監(jiān)管法制建設(shè)。

  二、項目績效自評工作開展情況

  1.前期準(zhǔn)備

  一是建立和完善自評工作的組織機構(gòu),按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范化工作要求,成立了保山市市場監(jiān)督管理局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)工作小組。明確分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展自評工作,財務(wù)科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責(zé)和工作步驟,確保自評工作按期、保質(zhì)完成。

  2.組織實施

  一是及時召開績效評價培訓(xùn)會議,明確專門人員負(fù)責(zé)具體工作。二是是及時組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合做好自評的有關(guān)工作。三是根據(jù)已設(shè)定的績效目標(biāo),認(rèn)真總結(jié)20xx年市場監(jiān)管各項任務(wù)完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  市財政根據(jù)20xx年度部門預(yù)算下達了市場綜合監(jiān)管補助經(jīng)費120萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  項目資金使用依據(jù)相關(guān)的管理制度規(guī)定。項目資金使用,符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。項目資金支付嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行進度要求。

  3.項目資金管理情況。

  ?顚S,嚴(yán)格控制項目資金開支標(biāo)準(zhǔn),項目經(jīng)費納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴(yán)格控制在合理范圍內(nèi),本著節(jié)約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經(jīng)費,杜絕經(jīng)費支出隨意性。

 。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況100%。

  2.效益指標(biāo)完成情況100%。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況100%。

  四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

  由于市場監(jiān)管局新組建成立,工作職能職責(zé)整合,相關(guān)人員配備不足,相關(guān)制度建設(shè)與執(zhí)行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監(jiān)督管理局將著力從以下3個方面不斷推進部門預(yù)算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門匯報,爭取資金支持,加強對重點工作和監(jiān)管領(lǐng)域的集中統(tǒng)籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學(xué)習(xí)與政策研究,努力提升部門預(yù)算編制的前瞻性;三是繼續(xù)加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監(jiān)管隊伍的履職能力。

  五、績效自評結(jié)果

  20xx年度市場綜合監(jiān)管補助經(jīng)費項目績效評價自評分96分,等級為“優(yōu)”。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  績效評價結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定和要求,及時在單位門戶網(wǎng)站上公開。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市市場監(jiān)管局黨組高度重視部門預(yù)算管理工作,把加強財務(wù)規(guī)范化管理作為一項重要政治任務(wù)來抓。成立了財規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組和辦事機構(gòu),主要負(fù)責(zé)人任組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長,機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員,為做好預(yù)算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預(yù)算管理工作的全程性。在工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協(xié)調(diào)配合,強化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點,多次召開協(xié)調(diào)會,對項目績效指標(biāo)設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,加快預(yù)算執(zhí)行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監(jiān)督指導(dǎo)。認(rèn)真按照內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算、決算編制、執(zhí)行情況進行監(jiān)督,對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

  八、其他需說明的問題

  無

  績效自評報告 篇8

  為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進全過程預(yù)算績效管理,進一步加強財政支出管理,樹立和增強績效觀念,提高財政資金使用效益,根據(jù)財政部(關(guān)于貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的通知)(財預(yù)[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)[20xx]285號)、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內(nèi)財[20xx]75號)等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:

  一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識全面預(yù)算績效管理

  全面實施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認(rèn)識統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來,深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會《意見》的精神實質(zhì),準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵,進一步增強責(zé)任感和緊迫感,把深入貫徹落實《意見》要求,全面實施預(yù)算績效管理作為財政預(yù)算工作重點,真抓實干、常抓不懈,確保全面實施預(yù)算績效管理各項改革任務(wù)落實到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

  二、結(jié)合實際制定貫徹落實方案

  按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關(guān)于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(20xx)50號《關(guān)于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排,明確了自評范圍、自評內(nèi)容、組織管理和實施,以及強化結(jié)果應(yīng)用,指導(dǎo)項目單位開展自評。

  三、加強協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作,提高自評工作質(zhì)量

  財政部門與各部門加強協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評,科學(xué)合理采用相關(guān)評價指標(biāo),并要求部門、單位根據(jù)自身項目特點設(shè)置適應(yīng)本項目的指標(biāo)體系,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點,真正反映項目績效水平和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調(diào)查法等評價方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評報告?h財政局將結(jié)合各部門、單位自評報告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項目資金和改進預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個部門,97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。

  四、存在問題及建議:

  全面實施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚,在實施過程中難免存在問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

  1、部門單位認(rèn)識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認(rèn)識、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進一步增強責(zé)任感、緊迫感。

  2、項目指標(biāo)體系不完善,自上至下沒有相應(yīng)的項目指標(biāo)體系可參照,對于項目無法進行評價。

  3、評價結(jié)果不能及時運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運用。

  績效自評報告 篇9

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:

  1、全縣統(tǒng)一小學(xué)六年級及四年級教學(xué)質(zhì)量檢測,按上級有關(guān)文件精神,不允許向?qū)W生收取任何費用,而我縣每年對該項是由教育局組織實施,費用由財政承擔(dān),耗用資金29.8萬元(含試卷費,組考費,車輛交通費等)

  2、小學(xué)及初中除上述1之外其他年級的考試命題、試卷印刷費

  3、20xx年,我局組織及參加教育系統(tǒng)大型活動支出68萬元,具體如下:

  全縣中小學(xué)生籃球運動會5.6萬

  全縣中小學(xué)生田徑運動會4.4萬元

  大課間操活動比賽5.2萬元

  參加市中學(xué)生籃球比賽6萬元

  參加市中小學(xué)生田徑比賽4.8萬元

  市中學(xué)生足球比賽5萬元

  省中學(xué)生足球比賽5萬元

  省市國學(xué)知識競賽5萬元

  全縣中小學(xué)生文藝匯演5萬元

  全縣德育工作經(jīng)驗交流現(xiàn)場會6萬元

  心理健康教育讀本16萬元

  4、重點建設(shè)中介機構(gòu)服務(wù)費20萬元

  根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定,重點項目建設(shè)必須先預(yù)算,竣工要有決算,20xx年,預(yù)計縣級財力投入教育重點項目建設(shè)資金五千萬元,其中五十萬元以下沒有經(jīng)過財政投資評審項目的社會中介機構(gòu)的預(yù)算決算評審費20萬元,這筆經(jīng)費每年均在教育局機關(guān)經(jīng)費中列支。

  5、其他專項經(jīng)費2.20萬元

  20xx年,我局在綜合治理,綠化、扶貧、信訪維穩(wěn),意外事故的國家行政賠償這幾項實際支出40萬元。

  6、安保、食品安全、財務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)費6萬元

  根據(jù)【關(guān)于健全中小學(xué)安全風(fēng)險防控機制的實施意見】要求,20xx年,我單位對下屬中小學(xué)負(fù)責(zé)安全工作的人員進行了兩次培訓(xùn)(上學(xué)期一次、下學(xué)期一次),會議費、資料費及專家授課費等實際支出培訓(xùn)費約6萬元。

  7、20xx年,從高校畢業(yè)生中引進優(yōu)秀教師,招考及商調(diào)外市教師,命題、招考、閱卷、組織考試和試教,開支36萬元

  (二)項目預(yù)算情況:項目資金預(yù)算180萬元,項目預(yù)算沒有調(diào)整情況;

 。ㄈ╉椖款A(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:項目預(yù)期績效目標(biāo)完整、相關(guān);項目預(yù)算與項目產(chǎn)出、效果目標(biāo)相匹配。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:根據(jù)財政相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)決策;

 。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率100%、無結(jié)余;

 。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況:資金在文件規(guī)定范圍內(nèi)使用,采用國庫集中支付形式,資金整個使用過程合理、合規(guī);

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況良好。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬┏闪⒘隧椖繉嵤╊I(lǐng)導(dǎo)小組,項目整體實施情況良好;

 。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)情況:制定了邵東市教育局財務(wù)管理辦法;

  (三)項目組織管理落實情況,包括嚴(yán)格按照規(guī)定進行審核,并將經(jīng)費用途進行了公示,按照相關(guān)要求進行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)完成情況。

  將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比,從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中:

  1、項目的經(jīng)濟性分析:項目的預(yù)算是根據(jù)本級文件嚴(yán)格執(zhí)行,本級支出節(jié)約控制;

  2、項目的效率性分析:按照立項進度按時施工完成,項目預(yù)算(投入目標(biāo))與項目產(chǎn)出、效果目標(biāo)相匹配;

  3、項目的有效性分析:保障高考及高中學(xué)業(yè)水平考試的順利進行及基本工作經(jīng)費,督促各單位達到指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

  4、項目的可持續(xù)性分析:在項目完成后安排專人工作,并安排相關(guān)資金進行長期檢測。

  績效自評報告 篇10

  現(xiàn)將高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項目資金績效自評總結(jié)報告如下:

  一、績效目標(biāo)分解下達情況

  1、涉農(nóng)整合資金下達預(yù)算及項目情況

  根據(jù)《勉縣財政局關(guān)于下達20xx年涉農(nóng)整合項目資金計劃的通知》(勉財辦農(nóng)改﹝20xx﹞2號)文件精神,20xx年下達我鎮(zhèn)高寨社區(qū)道路硬化及排水項目1個,計劃投入資金20萬元,屬20xx年銜接資金,縣級資金。

  2、涉農(nóng)整合資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況

  項目名稱:高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項目

  實施地點:高寨社區(qū)

  下達項目計劃文號:勉政發(fā)〔20xx〕10號(《勉縣人民政府關(guān)于印發(fā)勉縣20xx年度統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金實施方案的通知》)

  建設(shè)內(nèi)容:道路硬化700米、寬3.5米、厚0.2米。

  下達資金文號:勉財辦農(nóng)改〔20xx〕5號(《勉縣財政局關(guān)于下達20xx年涉農(nóng)整合項目資金計劃的通知》)

  資金投入:20萬元

  資金來源:銜接資金,縣級資金。

  預(yù)期效益(帶動貧困戶戶數(shù)):通過項目實施解決群眾出行及改善人居環(huán)境,受益農(nóng)戶152戶,其中已脫貧戶5戶。

  項目主管部門:縣財政局(縣農(nóng)改辦)。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)自評工作開展范圍

  主要對已竣工驗收的高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項目進行自評。

 。ǘ┳栽u工作開展對象、時間及方式

  1、對象:已竣工驗收的高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項目。

  2、時間:項目建設(shè)完工年度(20xx年)

  3、方式:根據(jù)項目建設(shè)及竣工驗收情況,通過實地查看、翻閱資料、走訪群眾等形式開展進行自查自評。

  三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  高寨社區(qū)20xx年道路硬化及排水項目,到位資金20萬元,屬銜接資金,縣級資金。

  2、項目資金執(zhí)行情況分析

  該項目計劃投入20萬元,實際投入351512.80萬元,其中涉農(nóng)整合項目資金20萬元,社區(qū)集體資金151512.80萬元,均撥付至勉縣定軍山鎮(zhèn)高寨社區(qū)股份經(jīng)濟合作社。

  3、項目資金管理情況分析

  按照項目資金管理和使用相關(guān)工作要求,不斷加強項目資金管理。一是確定專人,采取會計電算化(金蝶軟件)的方式建立專賬,確保?顚S。二是嚴(yán)格執(zhí)行上級項目資金管理相關(guān)工作要求,參照《勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府關(guān)于進一步加強和規(guī)范資金撥付管理的通知》(勉定政發(fā)﹝20xx﹞73號)和《關(guān)于印發(fā)<定軍山鎮(zhèn)扶貧項目資金管理辦法>的通知》(勉定政發(fā)〔20xx〕231號)文件精神,規(guī)范資金撥付管理,加快項目建設(shè)進度。三是建立并及時更新定軍山鎮(zhèn)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目建設(shè)情況統(tǒng)計表,對20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目實施進度、項目支出報賬進度等情況進行實時跟蹤,加強對統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金的監(jiān)管。四是全面貫徹落實《關(guān)于印發(fā)<勉縣扶貧資金項目公告公示實施細則(試行)>的通知》勉脫貧辦發(fā)﹝20xx﹞60號)、《勉縣脫貧攻堅指揮部辦公室關(guān)于重申涉農(nóng)整合資金項目公告公示規(guī)范格式及要求的通知》和《關(guān)于進一步強化扶貧項目資金公告公示制度執(zhí)行的通知》(勉扶辦發(fā)﹝20xx﹞35號)文件精神,在公示欄及村(社區(qū))公開欄進行項目前期、中期(實施方案)、完成情況公示公告。

 。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況分析

  1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

 。1)數(shù)量指標(biāo)

  高寨社區(qū)村內(nèi)道路硬化里程≥0.7公里。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)

  項目(工程)驗收合格率為100%。

 。3)時效指標(biāo)

  項目(工程)已于項目建設(shè)年度(20xx年)竣工驗收,完成及時率≥100%。

 。4)成本指標(biāo)

  道路建設(shè)補助標(biāo)準(zhǔn)為30萬元/公里。

  2、效益指標(biāo)完成情況分析

  (1)社會效益指標(biāo):通過項目實施解決群眾出行及改善人居環(huán)境,受益農(nóng)戶152戶,其中已脫貧戶5戶。

 。2)可持續(xù)影響指標(biāo):工程設(shè)計使用年限≥10年

  3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

  服務(wù)對象滿意度指標(biāo):受益貧困人口滿意度≧98%。

  四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)的原因

  無。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施

  1、加強項目申報的細致性和精準(zhǔn)性。

  2、按照縣級項目庫建設(shè)要求,嚴(yán)格按照村級申報,鎮(zhèn)級審核,縣級行業(yè)部門審定批準(zhǔn)的程序建立。

  3、嚴(yán)格落實項目庫建設(shè)三公示一公告的公告公示制度,強化項目庫建設(shè)規(guī)范流程。

  4、加強項目庫系統(tǒng)的更新管理。

  5、加強與縣鄉(xiāng)村振興局、縣財政局的對接聯(lián)系,及時掌握項目變動相關(guān)信息。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在勉縣人民政府門戶網(wǎng)(定軍山鎮(zhèn))和勉縣定軍山鎮(zhèn)人民政府公示欄公開。

  績效自評報告 篇11

  為貫徹落實《中共河南省委 河南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(豫發(fā)〔20xx〕10號)精神,按照《中共周口市委 周口市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(周發(fā)〔20xx〕6號)、《中共太康縣委 太康縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(太發(fā)〔20xx〕11號)等文件要求,縣財政局研究制定了《20xx年度績效自評結(jié)果抽查復(fù)核工作方案》(太財字〔20xx〕30號)》(以下簡稱“工作方案”),完善了“財政部門+業(yè)務(wù)部門+第三方評價機構(gòu)”自評抽查復(fù)核聯(lián)動工作機制,對20個項目和2個部門整體支出進行自評抽查復(fù)核,目前已全部完成,現(xiàn)將抽查復(fù)核結(jié)果公示如下:

  一、復(fù)核范圍和內(nèi)容

 。ㄒ唬⿵(fù)核范圍:20xx年度績效自評中抽取的20個項目支出和2個部門整體支出。

 。ǘ⿵(fù)核內(nèi)容:為績效目標(biāo)編制、預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)設(shè)置、運行成本控制、目標(biāo)完成、可持續(xù)發(fā)展能力以及滿意度情況等方面,同時考量單位自評工作的及時性、規(guī)范性和自評報告工作質(zhì)量。

  二、基本情況

  此次共抽查復(fù)核20個項目支出和2個部門整體支出,涉及預(yù)算資金10215.46萬元。抽查復(fù)核依據(jù)上報資料和實地核查進行綜合評價。經(jīng)評價,項目支出自評價復(fù)核評級為“優(yōu)”的19個,為“良”的1個;2個部門整體支出自評價復(fù)核評級均為“優(yōu)”。項目支出自評工作質(zhì)量為“優(yōu)”的19個,為“中”的1個;2個部門整體支出自評工作質(zhì)量均為“優(yōu)”?傮w來說,績效自評工作質(zhì)量較好。

  三、存在問題

  從抽查復(fù)核結(jié)果可以看出,抽查復(fù)核的部門和單位已按照要求對本部門和項目基本上做到了應(yīng)評盡評,但是上報的自評報告反映成績較多,項目存在問題分析較少。主要問題如下:

  (一)預(yù)算執(zhí)行率低

  20個項目中,有2個項目預(yù)算未執(zhí)行完畢,2個部門中,有1個部門預(yù)算未執(zhí)行完畢。其主要原因是年初預(yù)算不夠精準(zhǔn)、科學(xué),申請資金超出實際需求,致使資金無法完全支出,造成資金閑置沉淀,資金效益低下。

  (二)績效自評質(zhì)量有待進一步提高

  一是預(yù)算單位對績效自評相關(guān)政策和工作要求的意識不夠,績效自評工作缺乏組織,工作草草了事,對項目的完成情況、指標(biāo)的完成情況缺乏深入的分析。

  二是被抽查部門(單位)業(yè)務(wù)科室工作人員對績效管理工作不重視,績效自評工作參與較少,目前自評工作主要由財務(wù)人員完成,但財務(wù)人員對項目實際完成情況不夠了解,評價打分容易出現(xiàn)偏差。

  三是部分單位對評價打分依據(jù)未進行取證留檔。出現(xiàn)自評指標(biāo)打分欠缺相關(guān)證據(jù),例如部分項目對服務(wù)對象滿意度進行調(diào)查缺乏登記記錄,致使無法準(zhǔn)確、全面、客觀地反映績效評價情況。

 。ㄈ┳栽u報告提到的問題及原因分析流于形式

  通過抽查發(fā)現(xiàn),預(yù)算單位提交的自評價報告過于模板化,報告內(nèi)容主要針對項目立項背景和實施內(nèi)容進行描述,對績效目標(biāo)和指標(biāo)的分析不夠詳細。自評報告中遇到的扣分點,未進行歸納分析挖掘存在的原因,提出的問題不夠深入,也沒有提出進一步改進措施。

  四、建議

 。ㄒ唬┨岣哳A(yù)算測算準(zhǔn)確性

  建議預(yù)算單位充分考慮以往項目的實際支出和未來的支出計劃,科學(xué)合理的編報下年預(yù)算。在項目執(zhí)行過程中,做好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控工作,如發(fā)現(xiàn)資金閑置的情況,及時調(diào)減相應(yīng)資金,上交財政統(tǒng)籌安排,提高資金使用效益。

 。ǘ┨岣呖冃Ч芾硪庾R,完善自評工作質(zhì)量

  建議預(yù)算單位重視自評工作,加強績效意識,按照政策要求自行成立自評工作組,明確責(zé)任分工,項目自評價時,必須要求項目負(fù)責(zé)人參與,在項目前期準(zhǔn)備階段和實施過程中,注意項目績效設(shè)置和完成情況的相關(guān)佐證材料收集工作,注意歸納整理項目實施的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、項目文件等材料,以便佐證相關(guān)績效目標(biāo)的設(shè)置及實現(xiàn)程度。

 。ㄈ┨嵘A(yù)算管理知識

  建議預(yù)算單位進一步加強對預(yù)算績效管理相關(guān)政策文件的學(xué)習(xí)和運用,轉(zhuǎn)變自身思想觀念,切實做到花錢必問效、無效必問責(zé)。客觀真實地進行自我評價,完善績效目標(biāo)和指標(biāo)的分析程度,主動發(fā)現(xiàn)并挖掘存在的問題,積極尋求解決辦法,提高工作質(zhì)量。

  績效自評報告 篇12

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達情況

  2021年保山市圖書館中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算17.77萬元,實際下達17.77萬元(其中:中央補助資金保財教〔2021〕41號下達8.82萬元;中央支持資金保財教〔2021〕193號下達8.95萬元)。

 。ǘ┵Y金到位情況

  中央補助資金到位時間2021年5月31日,中央支持資金資金到位時間2021年12月3日,到位率100%。

  (三)州市配套或自籌下達及到位情況

  無州市配套或自籌資金。

 。ㄋ模╉椖繉嵤┲黧w或單位

  保山市圖書館

  (五)項目實施內(nèi)容

  通過2021年央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金的使用,實現(xiàn)圖書館大數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計和維護,以及圖書的盤點、順架、上架、倒架、剔舊,搭配現(xiàn)有的工作站和門禁系統(tǒng),實現(xiàn)部分圖書的防盜功能;購置圖書裝具,解決了部分老舊圖書下架保存問題,完成資源整合展示平臺建設(shè),在館內(nèi)設(shè)置數(shù)字閱讀區(qū),全年舉辦小型讀書會活動18期、大型讀書會活動8期。不斷提升讀者服務(wù)工作水平,年度服務(wù)讀者滿意度不低于95%。 充分發(fā)揮公共圖書館文化陣地示范作用,有效推進全民閱讀發(fā)展。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

  (一)資金使用情況分析

  1.項目資金執(zhí)行情況分析

 。1)中央補助資金使用情況

  中央補助資金8.82萬元,于2021年12月31日完成全部支出。

  資金支出明細主要是:辦公費0.14萬元、水費0.6萬元、維修(護)費6.00萬元、辦公設(shè)備購置1.24萬元、專用設(shè)備購置0.84萬元。

  中央支持資金8.95萬元,于2021年12月31日完成全部支出。

  資金支出明細主要是:辦公費4.07萬元、差旅費0.30萬元、維修(護)費1.07萬元、其他商品和服務(wù)支出費1.80萬元、辦公設(shè)備購置1.71萬元。

 。2)省級配套資金使用情況

  無省級配套資金。

 。3)州市配套或自籌資金使用情況

  無州、市配套或自籌資金。

  2.項目資金管理情況分析

  一是嚴(yán)格執(zhí)行資金使用范圍:項目資金主要用于圖書館公共文化服務(wù)業(yè)務(wù)用計算機、打印設(shè)備、公共文化環(huán)境防疫設(shè)備購置,開展公共文化服務(wù)辦公費和其他商品和服務(wù)支出,圖書館小型修繕維修(護)費支出。

  二是規(guī)范專項資金管理:據(jù)實編報項目預(yù)、決算,提高專項資金管理和使用的安全性、有效性、規(guī)范性。配合財政、審計和文旅等部門的監(jiān)督與檢查。對擠占、挪用專項資金,擅自變更補助范圍和支出內(nèi)容,套取國家財政資金造成的損失和浪費等情況依法追究法律責(zé)任。

  (二)績效目標(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  數(shù)量指標(biāo):

 、儋徶米x者用臺式計算機5臺,指標(biāo)完成率100%;

 、谫徶脴I(yè)務(wù)用便攜式計算機1臺,指標(biāo)完成率100%;

 、圪徶貌噬獳4打印機2臺,指標(biāo)完成率100%;

 、苜徶梦募2套,指標(biāo)完成率100%;

 、萁ㄔO(shè)資源整合展示平臺1個,指標(biāo)完成率100%;

 、藿ㄔO(shè)移動APP一個,指標(biāo)完成率100%;

 、卟少彅(shù)字連環(huán)畫庫1個,指標(biāo)完成率100%;

  ⑧舉辦讀書會活動26期,指標(biāo)完成率100%;

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

  社會效益指標(biāo):

 、賵D書編錄和借閱辦理效率有效提高,指標(biāo)完成率100%。

  ②全年服務(wù)市民閱讀需求有效提高,指標(biāo)完成率100%。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  服務(wù)讀者滿意度95%,指標(biāo)完成率100%。

  三、自評結(jié)論、主要經(jīng)驗及做法

  保山市圖書館中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金使用合規(guī)、管理規(guī)范;項目預(yù)算、績效目標(biāo)編制科學(xué)合理,資金使用安全、高效。項目績效自評為優(yōu)秀。

  四、未完成原因和下一步改進措施

  1.資金未使用完原因及下一步改進措施

  無

  2.績效目標(biāo)或指標(biāo)未完成下一步改進措施

  無

  五、項目實施過程中的存在的'問題、困難及建議

  近年來,在保山市市委、市政府和各級部門的高度重視下,我市全民閱讀推廣成效顯著,公共圖書館服務(wù)領(lǐng)域不斷拓展、服務(wù)覆蓋人群明顯增長。為更好開展公共文化服務(wù),達到高質(zhì)量發(fā)展的要求,急需市本級財政配套部分基礎(chǔ)設(shè)施提升資金50萬元,用于圖書館內(nèi)部提升改造。

  績效自評報告 篇13

  一、部門(單位)基本情況

  1.職能職責(zé)

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校,編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人,xx年底實有在編職工人數(shù)36人,退休職工人數(shù)25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展;同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

  2.機構(gòu)設(shè)置

  我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名。現(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組,無二級預(yù)算單位。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園xx年度整體支出績效目標(biāo):資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標(biāo):教育專項支出102萬元。

  湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元,其中人員經(jīng)費821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的補助支出95.76萬元;日常公用經(jīng)費204.83萬元,主要用于學(xué)校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓(xùn)費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬元,增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬元,區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設(shè)項目未啟動,該項目資金沒有支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  我單位xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  我單位xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  五、社會保險基金預(yù)算支出情況

  我單位xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。

  六、部門整體支出績效情況

  本部門支出績效總體良好,各項目標(biāo)達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度,各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施,使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù);本園安全大局穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

 。1)數(shù)量指標(biāo)

  ①設(shè)備采購數(shù)量

  xx年我園計劃采購4批次設(shè)備,實際采購了5批次設(shè)備,設(shè)備采購數(shù)量完成率達到100%。

 、谟變夯锸潮U先藬(shù)

  xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上,實際幼兒伙食保障人數(shù)512人,完成了年度指標(biāo)值。

 、圪Y金使用完成率

  xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實際資金使用完成率達到了90%,出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動,資金未支付。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)

 、僭O(shè)備安裝驗收合格率

  xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達到100%,實際設(shè)備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

  ②幼兒伙食食品安全達標(biāo)率

  xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標(biāo)率100%,實際達標(biāo)率100%,完成了年度指標(biāo)值。

 、劢(jīng)費使用準(zhǔn)確性

  xx年我園計劃經(jīng)費使用準(zhǔn)確性100%,實際使用準(zhǔn)去性達到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

 。3)時效指標(biāo)

  ①設(shè)備購置及時率

  xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

 、谟變夯锸巢少徏皶r率

  xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

 、圪Y金使用及時率

  xx年我園計劃資金使用及時率達到100%,實際達到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預(yù)算管理,撥付需要先上交報告再批復(fù)。

  (4)成本指標(biāo)

  xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標(biāo)值1092.97萬元,出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析

 。1)社會效益

  通過xx年合理使用園內(nèi)資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

 。2)可持續(xù)影響

  通過xx年我園整體項目的實施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機制。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷,通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標(biāo)值。

  七、存在的問題及原因分析

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。

  八、下一步改進措施

  我單位今后在執(zhí)行過程中,做到嚴(yán)格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確?冃(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責(zé),使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社;鶖(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開,廣泛接受社會監(jiān)督。

  其他需要說明的情況

  無

  績效自評報告 篇14

  根據(jù)《省財政廳關(guān)于省級預(yù)算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕3號)要求,我局對20xx年度項目支出績效目標(biāo)完成情況進行了自評,針對績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題,我局積極采取措施進行整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:

  一、績效自評情況

  20xx年年初我局共對20xx年度12個二級項目開展了績效自評工作,自評覆蓋率為100%。經(jīng)自評,我局20xx年度納入績效目標(biāo)管理的12個二級項目中,績效自評得分均在90(含)—100分,自評結(jié)果均為“優(yōu)”。

  二、績效自評存在問題

  通過績效自評,發(fā)現(xiàn)我院預(yù)算管理存在的主要問題為:

  (一)資金管理方面

  20xx年我局省本級全年預(yù)算數(shù)為10,507.15萬元,實際執(zhí)行預(yù)算數(shù)為8,288.79萬元,預(yù)算執(zhí)行率78.89%,我局省本級預(yù)算資金執(zhí)行率有待加強。問題產(chǎn)生的主要原因:

  一是因工作計劃變動等多方面原因,部分項目產(chǎn)生了結(jié)余資金。如,世行項目還貸資金項目年初預(yù)算安排4.541萬元,根據(jù)省財政廳外經(jīng)處下達利息償還貸款,實際支付利息2,976.95萬元。二是受新冠肺炎疫情影響,培訓(xùn)類、調(diào)研類項目開展比預(yù)計有所減少。

  (二)項目管理方面

  20xx年我局個別項目部分工作未能如期完成。問題產(chǎn)生的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影響,培訓(xùn)類和課題調(diào)研項目未能按照計劃開展。如“調(diào)研課題”≥9個,實際開展7個課題。二是因工作計劃及不確定因素影響,個別項目指標(biāo)未完成,如“脫貧攻堅表彰獎勵活動”≥106人,根據(jù)省委省政府工作安排,將該工作推遲到20xx年開展,故20xx年未開展脫貧攻堅表彰獎勵活動。

  (三)績效管理方面

  雖然我局實施績效管理后財政預(yù)算資金管理精細化水平已有提高,但是依然存在一些不足,特別是績效指標(biāo)設(shè)置的精準(zhǔn)性、合理性有待進一步改善。如,信息化建設(shè)運維經(jīng)費項目,在設(shè)置成本指標(biāo)時,未按照預(yù)算批復(fù)金額設(shè)置,僅設(shè)置了電子政務(wù)外網(wǎng)、門戶網(wǎng)站、移動政務(wù)相關(guān)運維費≤17.60萬元,未全面覆蓋項目批復(fù)的所有建設(shè)項目。

  三、整改措施及落實情況

  針對自評發(fā)現(xiàn)問題,我局積極采取措施,進一步優(yōu)化項目支出績效管理:

  (一)資金管理方面

  加強預(yù)算編制準(zhǔn)確性,提高資金執(zhí)行效率。我局在編制20xx年度項目支出預(yù)算時,充分借鑒以往經(jīng)驗,進一步完善、細化預(yù)算科目,強化預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性;同時,20xx年預(yù)算執(zhí)行過程中,加強日常財務(wù)管理,督促指導(dǎo)、及時下發(fā)工作提示提醒各資金使用處、中心加快項目實施進度,切實提高資金使用效率。

  (二)項目管理方面

  加快預(yù)算執(zhí)行過程管理,強化預(yù)算績效監(jiān)控。平時的績效運行監(jiān)控工作中,發(fā)現(xiàn)部分二級項目因疫情影響、財政未批復(fù)資金、工作計劃調(diào)整等,導(dǎo)致部分項目績效目標(biāo)及指標(biāo)無法完成的,本著實事求是的原則,及時按程序向財政廳申請了調(diào)整。

  (三)績效管理方面

  加強績效管理,提高績效管理水平。一是分管領(lǐng)導(dǎo)親自主持召開專題會議,對預(yù)算績效管理工作進行安排部署。二是聘請專業(yè)人員組織開展預(yù)算績效管理相關(guān)培訓(xùn),強化預(yù)算績效管理意識,提高人員績效管理水平。三是對項目績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置把關(guān),加強績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性。

  績效自評報告 篇15

  一、部門(單位)概況(10分)

  1、縣統(tǒng)計局是負(fù)責(zé)本縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的政府直屬機構(gòu),是1個獨立的核算行政單位,7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

  2、在職10人.共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人)

  3、主要職責(zé)

  (一)貫徹執(zhí)行國家、省、州統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);貫徹實施新的國民經(jīng)濟核算體系和全國、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;完善和統(tǒng)一全縣各項核算制度和方法。

 。ǘ┏袚(dān)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作業(yè)務(wù)和國民經(jīng)濟核算工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;依法治理統(tǒng)計工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》以及《省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,開展對統(tǒng)計違法案件的調(diào)查和查處工作,維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性。

  (三)負(fù)責(zé)組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作,會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調(diào)查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標(biāo)體系,對重點鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。

 。ㄎ澹┙⒔∪h統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控的評估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。

 。┴(fù)責(zé)對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測,定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

 。ㄆ撸⿻嘘P(guān)部門做好社會經(jīng)濟運行監(jiān)測統(tǒng)計工作,及時、準(zhǔn)確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數(shù)據(jù)。

 。ò耍┘訌娊y(tǒng)計信息化建設(shè),建立和維護全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計系統(tǒng)廣域網(wǎng)的服務(wù)功能。

 。ň牛┙M織管理和實施全縣社情民意調(diào)查工作,組織開展統(tǒng)計科學(xué)研究工作。

  (十)承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

  (十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

  二、專項資金收支情況(10分)

  專項資金收入情況:20××年收省局撥付專項資金資金共計23.6萬元整,其中:包括農(nóng)普兩員補助資金10萬元,平安建設(shè)調(diào)查補助經(jīng)費1.6萬元,旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元,基層基礎(chǔ)建設(shè)補助10萬元。

  專項資金支出情況:專項資金使用嚴(yán)格按照省統(tǒng)計局《財務(wù)管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,此次績效評價過程未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

  (一)按省、州規(guī)定發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩員補助費共計10萬元使用情況:1.已經(jīng)全部下發(fā)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中:米龍鄉(xiāng)5000元,波斯河鄉(xiāng)7500元,德差鄉(xiāng)5000元,八角樓鄉(xiāng)7500元,惡古鄉(xiāng)5000元,麻郎措鄉(xiāng)5000元,木絨鄉(xiāng)5000元,河口鎮(zhèn)7500元,八衣絨鄉(xiāng)5000元,牙衣河鄉(xiāng)5000元,紅龍鎮(zhèn)5000元,呷拉鎮(zhèn)7500元,西俄洛鎮(zhèn)7500元,祝桑鄉(xiāng)7500元,瓦多鄉(xiāng)5000元,普巴絨鄉(xiāng)5000元,柯拉鄉(xiāng)5000元,經(jīng)費支出總額10萬元。

 。ǘ20××平安建設(shè)調(diào)查補助經(jīng)費1.6萬元使用情況:1.辦公費1.6元。包括購置開展平安建設(shè)調(diào)查工作辦公文具等辦公用品。

  (三)旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元,1.辦公費10883元,包括開展各項調(diào)查工作辦公用品購買;3.印刷費9117元,包括統(tǒng)計調(diào)查表打印等費用。經(jīng)費支出總額2萬元。

 。ㄋ模┗鶎踊A(chǔ)建設(shè)補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經(jīng)全部列入本單位固定資產(chǎn)。

  三、專項支出管理情況(56分)

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)設(shè)置(20分)

  為加強和規(guī)范我局專項資金管理,充分發(fā)揮專項資金使用效益,依據(jù)相關(guān)的法律和規(guī)定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應(yīng)符合財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,遵循公開公平、突出重點、?顚S、注重績效的原則。

 。ǘ┚C合管理情況(26分)

  為加強我局預(yù)算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經(jīng)局研究決定,成立了績效管理自評領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,分管財務(wù)副局長任副組長,財務(wù)室干部為成員,專門負(fù)責(zé)本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo),以整體績效支出為內(nèi)容,對各項支出的質(zhì)量指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),對指標(biāo)內(nèi)容進行一一的評價考核打分,取得一定經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支,按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)完成情況(10分)

  1、20××年安排的4個專項資金共計23.6萬元已經(jīng)全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保?顚S,發(fā)揮應(yīng)有作用,我局制定了嚴(yán)格的專項資金管理辦法,嚴(yán)格按制度辦事,嚴(yán)防專項資金挪用它用。

  2、本局的專項資金主要用于統(tǒng)計調(diào)查方面的支出,不存在招投標(biāo),主要是嚴(yán)格按照局里的財務(wù)管理制度,統(tǒng)一嚴(yán)格管理。

  3、(1)委托業(yè)務(wù)費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。

 。2)農(nóng)業(yè)普查兩員經(jīng)費10萬元,全部發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

 。3)旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元用于調(diào)查工作中下鄉(xiāng)補助和產(chǎn)生的差旅費。

 。4)基層基礎(chǔ)建設(shè)補助10萬元全部用于局維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的公用支出。

  四、自評結(jié)論及建議(20分)

  1、我局切實做到財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴(yán)格控制專項資金的開支,提高經(jīng)費的使用效率。

  2、我局認(rèn)真對20××年專項資金項目績效進行了評分,評分結(jié)果是96分。

  績效自評報告 篇16

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。

  xx縣司法局下屬派出機構(gòu)19個基層司法所,各基層司法所實行縣司法局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙重管理,以縣司法局管理為主的管理體制。各基層司法所負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民調(diào)解工作;參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作;開展對刑滿釋放人員的安置幫教以及社區(qū)矯正工作;組織開展普法宣傳、法制教育工作;承擔(dān)法律援助工作站的日常管理;參與社會治安綜合治理工作。

  為確保基層司法所工作正常開展,經(jīng)中共xx縣委第58次常委會議定,將司法所經(jīng)費按每所每年1萬元標(biāo)準(zhǔn)列入財政預(yù)算,其中各鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支5000元,縣司法局列支5000元。

  局機關(guān)司法所經(jīng)費,主要用于基層司法所辦公用品購置,辦公設(shè)備及辦公用房維修維護,司法業(yè)務(wù)培訓(xùn),司法助理員差旅,上級檢查指導(dǎo)各基層司法所工作接待及基層開展法制宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教等業(yè)務(wù)工作實際發(fā)生的費用等支出,實行由局機關(guān)統(tǒng)一管理,憑票經(jīng)財務(wù)審核,局領(lǐng)導(dǎo)審簽報銷。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

  加大基層司法業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,加強法制宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教、法律援助等工作指導(dǎo),保證各基層司法所辦公所需,對基層司法所的辦公設(shè)備及辦公用房及時維修維護,確保各基層司法所工作正常開展,切實維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

 。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。

  按xx縣財政局《關(guān)于開展2015年財政支出績效評價工作的通知》要求,我局制定了2015年司法所經(jīng)費績效評價實施方案,成立了自評小組,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件,收集相關(guān)資料,對司法所經(jīng)費使用情況進行自查,并對照《2015年四川省項目支出績效評價指標(biāo)體系》逐項進行了評分,指標(biāo)體系總分為100分,自評得分為100分。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復(fù)情況。

  2014年財政批復(fù)我單位司法所經(jīng)費95000元。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

  1、資金計劃及到位情況

  2014年根據(jù)縣財政局安排,分月劃撥我局司法所經(jīng)費95000元,其中:1月劃撥20000元,4月劃撥25000元,7月劃撥25000元,10月劃撥10000元,12月劃撥15000元。資金到位率100%。

  2、資金使用情況

  2014年我局共計支出司法所經(jīng)費95000元,主要用于基層司法所辦公用品購置、司法助理員差旅、司法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、公務(wù)用車運行、辦公設(shè)備及辦公用房維修維護,及上級檢查指導(dǎo)各基層司法所工作接待等方面的支出,其中辦公費支出16843元,占費用支出17.72%;郵電費支出1800元,占費用支出1.89%;維修(護)費22717元,占費用支出23.91%;差旅費支出25448元,占費用支出26.78%;公務(wù)接待費支出9520元,占費用支出10.02%;公務(wù)運行維護費12672元,占費用支出13.33%;其他商品和服務(wù)支出6000元,占費用支出6.31%。

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。

  我局對批復(fù)到位的局機關(guān)司法所經(jīng)費,進行統(tǒng)一管理核算,并根據(jù)我局工作實際及基層司法所工作目標(biāo)要求,制定了司法所經(jīng)費管理辦法,切實加強財務(wù)管理,對每一筆司法所經(jīng)費的開支在核定的支出限額和范圍內(nèi)實行據(jù)實憑票報賬制,及時進行賬務(wù)處理和會計核算,并進行嚴(yán)格監(jiān)督檢查,做到?顚S,不存在違規(guī)使用情況。

  三、項目實施及管理情況

  切實加強對基層司法所的領(lǐng)導(dǎo)和管理,狠抓基層隊伍建設(shè),加大司法所規(guī)范化建設(shè)力度,加強對司法所工作人員的培訓(xùn),切實提高基層司法所工作人員業(yè)務(wù)水平和工作技能,對基層司法所實行目標(biāo)考核,制定并下發(fā)了《2014年xx縣基層司法所工作目標(biāo)考核細則》,確;鶎铀痉ㄐ姓ぷ黜樌_展。

  四、目標(biāo)完成情況

  一是充實基層司法所工作人員,2014年招錄了4個專職司法助理員。二是為部分基層司法所添置了電腦、打印機、辦公桌椅、檔案柜等辦公設(shè)備。三是全年舉辦基層司法所工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會2期。四是全年各級基層調(diào)解組織受理各類糾紛1278件,調(diào)解成功1242件,調(diào)解成功率97.2%。五是各基層司法所全年共接收刑釋解教人員73人,銜接73人,建立幫教小組73個,安置73人,實現(xiàn)了刑釋人員銜接率100%,幫教率95%以上,重新犯罪率為0的工作目標(biāo);全年接收社區(qū)矯正人員68人,解除51人,現(xiàn)在冊140人。六是各基層法律援助工作站全年提供法律援助1829人次,受理法律援助案件216件,為受援人挽回經(jīng)濟損失416.08萬元。七是各基層司法所共開展法治宣傳810余次,發(fā)放宣傳資料7萬余份。

  五、項目效果情況

  基層司法所承擔(dān)著面向基層社會和廣大人民群眾提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育、安置幫教、社區(qū)矯正等項重要工作任務(wù),通過基層司法所工作人員的共同努力,基層群眾的法律水平和法治意識進一步增強,基層矛盾糾紛得到了有效化解,弱勢群體的利益得到了有效保障,安置幫教和社區(qū)矯正工作的開展,預(yù)防和減少了重新犯罪,促進了全縣社會和諧穩(wěn)定。

  六、評價結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

  司法所工作經(jīng)費的投入和使用保障了基層司法所工作的正常開展,2014年我局資金到位率100%,在使用中,我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理相關(guān)制度和司法所經(jīng)費管理辦法規(guī)定,財務(wù)制度健全,管理規(guī)范,做到了專款專用,無貪污、截留、挪用現(xiàn)象。司法所工作的開展,有效維護了社會和諧穩(wěn)定,按照《2015年四川省項目支出績效評價指標(biāo)體系》評分標(biāo)準(zhǔn),我局自評得分為100分。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}。

  一是司法所工作人員多數(shù)屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編人員,存在人員不穩(wěn)定現(xiàn)象,政法專項編制較少,法律專業(yè)人才缺乏。

  二是司法所工作人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平有待提高。

  二是基層司法所屬于縣司法局派出機構(gòu),將司法所經(jīng)費一分為二進行預(yù)算,不利于工作的開展,有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)將司法所經(jīng)費用于聘請法律顧問,沒有用于基層司法所。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議。

  一是積極爭取政法專項編制,充分利用現(xiàn)有空編,招錄司法助理員,充實基層司法所。

  二是加大司法所工作人員培訓(xùn)力度。

  三是加大基層司法所工作經(jīng)費和裝備購置經(jīng)費投入力度,確保基層司法所工作更好開展。

  四是為有利于基層司法所工作的開展,司法所經(jīng)費做到?顚S茫ㄗh從2016年起司法所經(jīng)費全部列入縣司法局預(yù)算,由縣司法局統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。

  績效自評報告 篇17

  一、部門(單位)概況(10)

  1、縣統(tǒng)計局是負(fù)責(zé)本縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的政府直屬機構(gòu),是1個獨立的核算行政單位,7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

  2、在職10人。共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人,)

  3、主要職責(zé)

 。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國家、省、州統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);貫徹實施新的國民經(jīng)濟核算體系和全國、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;完善和統(tǒng)一全縣各項核算制度和方法。

 。ǘ┏袚(dān)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作業(yè)務(wù)和國民經(jīng)濟核算工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;依法治理統(tǒng)計工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》以及《省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,開展對統(tǒng)計違法案件的調(diào)查和查處工作,維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性。

 。ㄈ┴(fù)責(zé)組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作,會同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調(diào)查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標(biāo)體系,對重點鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。

 。ㄎ澹┙⒔∪h統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控的評估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。

 。┴(fù)責(zé)對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測,定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

 。ㄆ撸⿻嘘P(guān)部門做好社會經(jīng)濟運行監(jiān)測統(tǒng)計工作,及時、準(zhǔn)確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數(shù)據(jù)。

 。ò耍┘訌娊y(tǒng)計信息化建設(shè),建立和維護全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計系統(tǒng)廣域網(wǎng)的服務(wù)功能。

 。ň牛┙M織管理和實施全縣社情民意調(diào)查工作,組織開展統(tǒng)計科學(xué)研究工作。

 。ㄊ┏袚(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

 。ㄊ唬┏修k縣政府交辦的其他事項。

  二、專項資金收支情況(10)

  專項資金收入情況:20xx年收省局撥付專項資金資金共計23。6萬元整,其中:包括農(nóng)普兩員補助資金10萬元,平安建設(shè)調(diào)查補助經(jīng)費1.6萬元,旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元,基層基礎(chǔ)建設(shè)補助10萬元。

  專項資金支出情況:專項資金使用嚴(yán)格按照省統(tǒng)計局《財務(wù)管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,此次績效評價過程未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

 。ㄒ唬┌词、州規(guī)定發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩員補助費共計10萬元使用情況:

  1、已經(jīng)全部下發(fā)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中:米龍鄉(xiāng)5000元,波斯河鄉(xiāng)7500元,德差鄉(xiāng)5000元,八角樓鄉(xiāng)7500元,惡古鄉(xiāng)5000元,麻郎措鄉(xiāng)5000元,木絨鄉(xiāng)5000元,河口鎮(zhèn)7500元,八衣絨鄉(xiāng)5000元,牙衣河鄉(xiāng)5000元,紅龍鎮(zhèn)5000元,呷拉鎮(zhèn)7500元,西俄洛鎮(zhèn)7500元,祝桑鄉(xiāng)7500元,瓦多鄉(xiāng)5000元,普巴絨鄉(xiāng)5000元,柯拉鄉(xiāng)5000元,經(jīng)費支出總額10萬元。

 。ǘ20xx平安建設(shè)調(diào)查補助經(jīng)費1.6萬元使用情況:

  1、辦公費1.6元。包括購置開展平安建設(shè)調(diào)查工作辦公文具等辦公用品。

  (三)旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元,

  1、辦公費10883元,包括開展各項調(diào)查工作辦公用品購買;

  2、印刷費9117元,包括統(tǒng)計調(diào)查表打印等費用。經(jīng)費支出總額2萬元。

 。ㄋ模┗鶎踊A(chǔ)建設(shè)補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經(jīng)全部列入本單位固定資產(chǎn)。

  三、專項支出管理情況(56)

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)設(shè)置(20)

  為加強和規(guī)范我局專項資金管理,充分發(fā)揮專項資金使用效益,依據(jù)相關(guān)的法律和規(guī)定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應(yīng)符合財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則。

  (二)綜合管理情況(26)

  為加強我局預(yù)算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經(jīng)局研究決定,成立了績效管理自評領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,分管財務(wù)副局長任副組長,財務(wù)室干部為成員,專門負(fù)責(zé)本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo),以整體績效支出為內(nèi)容,對各項支出的質(zhì)量指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),對指標(biāo)內(nèi)容進行一一的評價考核打分,取得一定經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支,按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)完成情況(10分)

  1、20xx年安排的4個專項資金共計23。6萬元已經(jīng)全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保?顚S,發(fā)揮應(yīng)有作用,我局制定了嚴(yán)格的專項資金管理辦法,嚴(yán)格按制度辦事,嚴(yán)防專項資金挪用它用。

  2、本局的專項資金主要用于統(tǒng)計調(diào)查方面的支出,不存在招投標(biāo),主要是嚴(yán)格按照局里的財務(wù)管理制度,統(tǒng)一嚴(yán)格管理。

  3、

  (1)委托業(yè)務(wù)費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。

 。2)農(nóng)業(yè)普查兩員經(jīng)費10萬元,全部發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

 。3)旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元用于調(diào)查工作中下鄉(xiāng)補助和產(chǎn)生的差旅費。

 。4)基層基礎(chǔ)建設(shè)補助10萬元全部用于局維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的公用支出。

  四、自評結(jié)論及建議(20)

  1、我局切實做到財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴(yán)格控制專項資金的開支,提高經(jīng)費的使用效率。

  2、我局認(rèn)真對20xx年專項資金項目績效進行了評分,評分結(jié)果是96分。

  績效自評報告 篇18

  根據(jù)《省廳關(guān)于開展xxxx年度困難群眾救助補助資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作工作的通知》(冀民函【xxxx】26號)要求,現(xiàn)將xxxx年度民政局困難群眾生活救助補助資金預(yù)算執(zhí)行績效自評情況報送如下:

  一、預(yù)算下達情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況。

  xxxx年度中央下達我區(qū)共計3055萬元。

 。ǘ┦(nèi)資金安排、下達預(yù)算情況。

  xxxx年度省內(nèi)下達我區(qū)共計1246.06萬元,其中省級下達725萬元,市級下達307.56萬元,區(qū)級配套213.5萬元。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  xxxx年度困難群眾救助補助資金應(yīng)到位5031.11萬元,實際到位5031.11萬元,到位率100%。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  xxxx年度我區(qū)城鄉(xiāng)低保特困人員累計支出4412.8萬元,殘疾人兩項補貼222.5萬元,孤兒補貼12.2萬元,基本達到預(yù)期指標(biāo),城鄉(xiāng)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)穩(wěn)定提高,真正讓困難群眾切實感受到政策帶來的益處,實現(xiàn)應(yīng)保盡保。

  3.項目資金管理情況分析。

  在區(qū)財政局設(shè)立財政專戶,實行專人管理、專賬核算、?顚S。我局根據(jù)項目計劃和進度申請撥付使用資金,堅持履行規(guī)定的程序和手續(xù),接受區(qū)財政局、區(qū)審計局對資金使用情況的跟蹤監(jiān)督檢查,確保項目資金使用安全有效、確保上級轉(zhuǎn)款和財政配套資金運行安全。

 。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。

  通過對城鄉(xiāng)低保對象、特困對象和其他困難群眾工作的綜合調(diào)查來看,我區(qū)城鄉(xiāng)困難群眾保障范圍有增有減,保障標(biāo)準(zhǔn)逐步提高,救助資金發(fā)放及時到位,救助有效,各項社會救助制度逐步完善,救助申報及審批程序總體趨于公平、公正、公開,救助政策宣傳及實施不斷推進,困難群眾及低收入群體對政策知曉率逐步提高,對社會救助政策及項目滿意度較高,困難群眾得到及時幫助,困難群體的基本生活有一定的改善。困難群眾基本生活救助為維護社會穩(wěn)定、社會和諧發(fā)揮了積極作用,取得了較好的社會效益。經(jīng)過各項指標(biāo)的認(rèn)真評價和綜合評審,我區(qū)困難群眾救助績效自評良好。

 。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)數(shù)量指標(biāo)。困難群眾生活救助補助使困難家庭生活得到了基本保障,xxxx年,預(yù)算下達資金共計5031.11萬元,累計支出4647.5萬元。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。加強動態(tài)管理力度,定期對享受低保救助家庭經(jīng)濟狀況核查。我局加強與相關(guān)部門溝通協(xié)作,采取定期或不定期到有關(guān)部門比對救助對象家庭財產(chǎn)、收入及人員情況,確保保障對象準(zhǔn)確。

 。3)時效指標(biāo)。根據(jù)市人民政府低保提標(biāo)要求,按照動態(tài)管理、應(yīng)保盡保和分類施保原則。從xxxx年1月起,我區(qū)的城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)進一步提高。城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每年7xx0元(600元/月/人)提高到79xx元(660元/月/人);年補差水平由不低于3960元(330元/月/人)提高到不低于43xx元(360元/月/人)。

 。4)成本指標(biāo)。困難群眾生活救助資金始終堅持“應(yīng)保盡保、公平公正、動態(tài)管理、統(tǒng)籌兼顧”的基本原則,科學(xué)制定保障標(biāo)準(zhǔn),健全監(jiān)管機制,實現(xiàn)社會化發(fā)放,切實維護困難群眾基本生活權(quán)益。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

 。1)社會效益。xxxx年,困難群眾生活救助資金始終圍繞以保障和改善民生為主題,以保障對象準(zhǔn)確,保障標(biāo)準(zhǔn)逐步提高,進出有序為工作格局,不斷宣傳惠民政策,使困難群眾對政策知曉率逐步提高。困難群眾基本生活救助為維護社會穩(wěn)定、社會和諧發(fā)揮了積極作用,取得了較好的社會效益。

  (2)可持續(xù)影響。困難群眾基本生活救助資金保障制度不斷完善,申報審批手續(xù)快捷方便,審批通過后補助資金能按時及時發(fā)放,提高了政府的工作效率和政府的形象。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  困難群眾基本生活救助資金保障了受益對象的基本生活需求,發(fā)揮了“保命錢”、“救命錢”作用,在一定程度甚至根本上解決了生存需要,廣大群眾對困難群眾基本生活救助資金的滿意度比較高。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)的原因

  通過深入自評,我局嚴(yán)格按照政策規(guī)定對照衡量,也發(fā)現(xiàn)了救助管理中的一些薄弱環(huán)節(jié)。一是供養(yǎng)機構(gòu)不具備失能特困人員供養(yǎng)條件。二是部分人員由于生活條件改善,不符合困難群眾認(rèn)定條件,不能及時掌握最新情況,導(dǎo)致有個別應(yīng)退未退現(xiàn)象,同時在追繳資金方面,阻力較大。三是公開公示制度執(zhí)行還不夠規(guī)范,對救助管理活動全方位、全過程監(jiān)管需要進一步加強。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施

  1.加強制度建設(shè),完善頂層設(shè)計。進一步完善困難群眾基本生活救助追繳方案及公開公示制度,確保救助資金要求不折不扣落到實處。謀劃老年養(yǎng)護院項目,提高服務(wù)質(zhì)量,提高集中供養(yǎng)入住率。

  2.加大監(jiān)管力度,防范運行風(fēng)險。進一步完善內(nèi)部稽核、監(jiān)督檢查機制,瞄準(zhǔn)風(fēng)險點和關(guān)鍵環(huán)節(jié),突出對臨時救助資金、大額現(xiàn)金提取等易發(fā)生問題環(huán)節(jié)的重點監(jiān)控。

  3.加強基礎(chǔ)管理,提高活動績效。進一步優(yōu)化救助管理活動流程,強化各類政策業(yè)務(wù)臺賬規(guī)范化管理,加強相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合,完善信息共享機制,提高救助管理活動效率水平。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  (一)我局根據(jù)項目績效目標(biāo)自評,預(yù)算執(zhí)行率92.38%。

 。ǘ┛冃ё栽u完成后及時公開。

  五、其他需要說明的問題無。

  績效自評報告 篇19

  為加強衛(wèi)生院管理,充分發(fā)揮衛(wèi)生院三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)樞紐作用,調(diào)動我院衛(wèi)生人員的積極性,為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù),實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標(biāo)。根據(jù)廣西鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效考核標(biāo)準(zhǔn),我院組織對各科室的績效進行了考核,現(xiàn)將績效考核自查情況匯報如下:

  一、考核內(nèi)容基本情況

  (一)基本醫(yī)療服務(wù)

  1、服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護理文書質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。

  2、服務(wù)數(shù)量。門(急診33280人次,去年為30521人次、輔助檢查總1720人次、住院床日數(shù)9220人次。

  3、執(zhí)行基本藥物制度。我院從2011年4月份開始實行藥口零差價制度,于2011年7月全部實行國家基本藥物制度,配備和使用基本藥物,開展規(guī)范藥房建設(shè),按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物,開展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測情況。

  4、醫(yī)療費用情況。每門診收費21元,去年平均為22元,每住院日收費水平為163元,去年為165元。與上年相比,次均住院和門診費用的合理增長幅度控制在合理以內(nèi)。

  (二)公共衛(wèi)生服務(wù)。

  1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。

  2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務(wù)的提供情況、農(nóng)民健康知識知曉率80%。

  3、免疫規(guī)劃項目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證(卡率100%;免疫規(guī)劃接種率≥ 90 %;及時接種率90.1%。

  4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)正常運行;共報告?zhèn)魅静?2例,及時報告21例,及時報告率為95.4%。認(rèn)真配合疾控機構(gòu),參與現(xiàn)場疫點處理,對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應(yīng)急處理能力,做好食品、公共場所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。

  5、兒童保健項目。建立0-6歲兒童保健手冊,規(guī)范開展兒童保健工作; 0-6歲兒童系統(tǒng)管理率達85%。

  6、孕產(chǎn)婦保健項目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊,規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作;年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達90%。

  7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。

  8、慢性病管理。共篩查2578人,共有高血壓病人570人, 2011年度315人,管理191人;共篩查糖尿病2184人,共有糖尿病人230人,其中管理138人。

  9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個,認(rèn)真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

  10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案,認(rèn)真做好乙肝補種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的有關(guān)工作。

  (三)新型農(nóng)村合作醫(yī)療。

  (1)新農(nóng)合政策宣傳;設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個,認(rèn)真做好新農(nóng)合補償政策宣傳,公布就診報銷流程,公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價格。

  (2)新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。

  (3)新農(nóng)合服務(wù)。認(rèn)真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報銷工作,及時、準(zhǔn)確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息,并按要求開展即時結(jié)報工作。

  (四)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

  (1)按照廣西壯族自治區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生、村衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,目前建成15個村衛(wèi)生室的建設(shè)工作,完成工作任務(wù)的78.9%。

  (2)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況。

  協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準(zhǔn)入制度;建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度;對村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管:建立統(tǒng)一的7項制度;對鄉(xiāng)村醫(yī)生開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù),共開展指導(dǎo)38次;村衛(wèi)生室未能統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥;村衛(wèi)生用藥定點在衛(wèi)生院采購、統(tǒng)一配送;落實鄉(xiāng)村醫(yī)生補助政策,已完成年度村醫(yī)績效考核工作。

  (五)人事財務(wù)管理。

  (1)人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理,配備到位,基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員11人,占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的30%;衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。

  (2)財務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度和會計制度,業(yè)務(wù)收入存入專戶,基本能按照當(dāng)日發(fā)生,當(dāng)日入帳,并定期結(jié)算,收費使用統(tǒng)一票據(jù),票款相符;醫(yī)院年終有結(jié)余。

  (六)院內(nèi)環(huán)境與管理。建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓(xùn)等制度并落實。院容院貌干凈整潔,工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適,健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范,醫(yī)務(wù)人員精神飽滿,服務(wù)態(tài)度和藹得。

  (七)群眾評議與監(jiān)督。醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見箱,每季度召開病人及群眾座談會,能開展問卷調(diào)查,有群眾及病人評價結(jié)果,群眾滿意率達90%。

  二、存在問題。

  自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題,主要表現(xiàn)在:

  (一)公共衛(wèi)生服務(wù)情況。

  1、健康教育方面:工作不到位,質(zhì)量不高,開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。

  2、資料收集完善,人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。

  3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

  4、公共衛(wèi)生項目存在人員不足和素質(zhì)不高的情況。如共公共衛(wèi)生項目的醫(yī)務(wù)人員11人,只有2人有執(zhí)業(yè)資格。

  5、科室設(shè)置房屋不足。目前公共衛(wèi)生服務(wù)部科室設(shè)置尚不足,目前衛(wèi)生院無婦保室和兒保室等。

  (二)醫(yī)療質(zhì)量情況。

  1、未能完善質(zhì)量管理機構(gòu),特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差,未能落實完善;

  2、未按最新病歷書寫規(guī)范書寫病歷。

  3、“三基” “三嚴(yán)”工作開展不夠;

  4、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉,未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心制度的情況;

  5、護理水平有待進一步提高。

  三、整改措施。

  (一)加強培訓(xùn)與管理,努力提高衛(wèi)生院整體水平;

  (二)對公共衛(wèi)生項目,加大在資金、物力、人力的投入,要全院人員的動員和參與。

  (三)加強慢病的管理,特別是要加強篩查的力度,加強管理力度,主動發(fā)現(xiàn)病人,主動管理病人。

  (四)加強進修與培訓(xùn),加強“三基” “三嚴(yán)”培訓(xùn),提高人員素質(zhì),提高醫(yī)療技術(shù)水平。

  (五)加強醫(yī)病質(zhì)量的管理。

  績效自評報告 篇20

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門,其主要職責(zé)如下:

  1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

  2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

  3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

  4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  6、組織實施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

  7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預(yù)測、分析,提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

  8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

  9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

  10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計局局長和副局長,會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

 。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況

  統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo),通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立,了解項目資金使用情況。

  (三)部門整體收支情況

  20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元,基本支出撥款536.12萬元,項目支出撥款36.34萬元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元,基本支出536.12萬元,項目支出36.34萬元。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容,是推進依法理財?shù)闹匾胧。實行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制,實行依法理財,規(guī)范理財,提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進行分配,把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目,把部門的各種收支納入預(yù)算管理,預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn),財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

  二、績效自評工作情況

 。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

  通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗預(yù)算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評指標(biāo)體系

  綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況,按照先預(yù)算外,后預(yù)算內(nèi)的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算,將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

  (三)自評組織過程

  1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)項目支出績效自評工作的開展;2、召開績效自評工作專題會議,確定績效自評項目,開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告,報送市財政局。

  三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

  (一)投入情況分析

  我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進預(yù)算管理體制改革,進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金,確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出,促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。ǘ┻^程情況分析

  我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴(yán)控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。

  (三)產(chǎn)出情況分析

  1.聚焦加強黨的建設(shè),堅決有力強化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

  一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí),營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí),切實入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

  2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

  堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改,檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報,凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況,年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。

  3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)

  一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手,加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度,今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標(biāo),5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作,及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

  4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新,堅決有力貫徹重大決策部署

  一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,通過筑牢防火墻,打造過濾網(wǎng),進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

  5.聚焦內(nèi)部管理,機關(guān)各項工作有序開展

  一是加強政務(wù)服務(wù)。切實推進“一網(wǎng)通辦”,扎實做好政務(wù)公開,全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實“過緊日子”要求,三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年項目的順利實施,保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力,統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

  四、存在的問題和整改情況

  無

  五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

  一是通過績效自評結(jié)果,對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強,對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因,找出癥結(jié),在以后工作中完善和改進;二是利用績效自評結(jié)果,促進單位增強責(zé)任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。加強對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監(jiān)督,確保項目規(guī)范順利實施。

 。ǘ┳龅綄?顚S。嚴(yán)格按規(guī)范要求,做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報賬員把關(guān),財務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,保證?顚S,無截留、無挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。

 。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議,同時加強自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負(fù)責(zé),認(rèn)真抓好績效評價工作。

  七、其他需說明的情況

  無

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