審計局工作總結(jié)
審計局工作總結(jié)【1】
,富源縣審計局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機關(guān)的指導(dǎo)下,堅持貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,以實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾的根本利益為立足點和出發(fā)點,以審計工作“全覆蓋、促整改、助落實”、“提面、提質(zhì)、提效、提能”為工作目標(biāo),優(yōu)化審計工作環(huán)境,積極發(fā)揮審計在服務(wù)改革發(fā)展,維護經(jīng)濟秩序,促進(jìn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展等方面的重要作用;仡櫼荒陙硪婪穆、正風(fēng)肅紀(jì)、辦事公開、工作效率、廉政建設(shè)等方面的工作,現(xiàn)將情況報告如下:
一、圍繞中心、服務(wù)大局,全面履行審計監(jiān)督職責(zé)
,共完成審計項目237項,超額完成年度目標(biāo)任務(wù)兩倍。審計查出主要問題金額18925萬元,其中違規(guī)金額2859萬元,管理不規(guī)范金額16066萬元;查出收支不實金額631萬元。審計處理處罰金額4263萬元,其中應(yīng)上繳財政2733元,應(yīng)歸還原渠道資金898萬元,應(yīng)調(diào)帳處理金額631萬元。全年累計提交審計報告和專項審計調(diào)查報告102篇,提出審計意見建議402條,被采納397條。
(一)擴大財政預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督覆蓋面,促進(jìn)公共資金安全高效使用
一是在項目安排上努力推進(jìn)審計“全覆蓋”,做到財政、地稅年年審。二是在項目整合上,將財政決算或部門(單位)預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計同步安排、協(xié)同實施、共享成果。三是在審計內(nèi)容上,根據(jù)中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求,加強“三公”經(jīng)費、會議費使用和樓堂館所建設(shè)等方面審計,促進(jìn)厲行節(jié)約和規(guī)范管理,并結(jié)合民生關(guān)注熱點和上級審計機關(guān)的統(tǒng)一安排部署。,對縣本級2014年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支、稅收征收管理和黃泥河鎮(zhèn)、墨紅鎮(zhèn)、竹園鎮(zhèn)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算進(jìn)行了審計,實施了4個縣直部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支的審計。審計查出主要問題金額3145萬元,其中未按規(guī)定納入預(yù)算管理金額673萬元、少計少繳稅費309萬元、未按規(guī)定征提基金2162萬元。
(二)擴大經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督覆蓋面,強化對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約
嚴(yán)格執(zhí)行中辦、國辦《規(guī)定》和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定實施細(xì)則》,穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計工作。一是科學(xué)編制年度經(jīng)濟責(zé)任審計計劃,堅持任中審計與離任審計相結(jié)合,加大對重點單位(部門)、關(guān)鍵崗位領(lǐng)導(dǎo)干部的任中審計力度。二是突出重點內(nèi)容,拓寬經(jīng)濟責(zé)任審計的領(lǐng)域,深化審計內(nèi)容,更加關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部落實中央八項規(guī)定的執(zhí)行情況,并加強對政府債務(wù)、國有土地出讓、政府投資項目建設(shè)和管理、資產(chǎn)資源等方面的監(jiān)督。三是立足“審、幫、促”,加強對審計成果的分析與轉(zhuǎn)化,強化審計意見、建議的針對性與指導(dǎo)性,增強審計監(jiān)督效能。,受縣委組織部委托,共完成鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任審計5項,審計查出應(yīng)付主管責(zé)任的違規(guī)金額16萬元、應(yīng)付領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的違規(guī)金額23萬元,提出審計建議8條,并在一定范圍內(nèi)通報了審計結(jié)果。
(三)加強政府投資建設(shè)項目審計,有效節(jié)約財政資金
完成固定資產(chǎn)投資竣工決算審計項目68項,在甲乙雙方報審工程結(jié)算造價37934萬元的基礎(chǔ)上,審計凈核減工程造2168萬元,審計核減率達(dá)5.7%,查補施工單位應(yīng)繳未繳稅費343萬元,并及時移送縣地稅局收繳。完成前置審計項目137項,累計報審攔標(biāo)價64277萬元,審計凈核減攔標(biāo)價8666萬元,審計核減率達(dá)13.4%。對審計中發(fā)現(xiàn)的結(jié)算編制不實、工程造價高估冒算、施工現(xiàn)場管理控制不嚴(yán)、簽證手續(xù)不全、工程管理混亂以及施工過程中隨意變更等問題,依法予以糾正和處理,為規(guī)范建筑市場,強化施工管理,節(jié)約建設(shè)資金,提高投資效益發(fā)揮了積極作用。
(四)擴大專項審計監(jiān)督覆蓋面,促進(jìn)國家重大決策部署落實
一是根據(jù)“全省審計一盤棋”的總體思路,抽調(diào)人員參加全省九年義務(wù)教育經(jīng)費專項審計,圓滿地完成了審計任務(wù)。二是全力做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實情況跟蹤審計工作。重點圍繞“項目落地、資金保障、簡政放權(quán)、措施落地”四個方面進(jìn)一步進(jìn)行了跟蹤落實。三是以促進(jìn)保障性安居工程部署要求全面落實,維護群眾住房保障權(quán)益,推動“健全符合國情的住房保障和供應(yīng)體系”為目標(biāo),重點對全縣保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營總體情況進(jìn)行了跟蹤審計,基本摸清了資金籌集、管理和使用情況。全年共完成財政專項資金審計項目14項,延伸審計單位5個,審計查出重點民生資金工程項目工程結(jié)算價款多計7萬元,其他違規(guī)資金57萬元。
二、強化審計質(zhì)量建設(shè),著力提升審計成效
(一)著力提升審計質(zhì)量和水平。建立健全“三會一評”制度,即召開項目審前討論會、項目實施分析會、項目成果提升會和審計項目點評會,強化審前調(diào)查、審中分析、審后復(fù)核和成果提升,不斷優(yōu)化審計質(zhì)量,打造項目精品。強化審理工作,明確法制科工作職能,專門負(fù)責(zé)組織項目審理、優(yōu)秀項目點評等相關(guān)工作。建立常態(tài)化業(yè)務(wù)經(jīng)驗交流機制,舉辦“集中學(xué)習(xí)月”、“業(yè)務(wù)大練兵”等活動,增加年輕干部學(xué)習(xí)、交流和鍛煉的機會,提高了業(yè)務(wù)能力。
(二)推進(jìn)審計整改落實。堅持把整改落實作為審計工作的出發(fā)點和落腳點來抓,督促被審計單位落實審計建議和決定,推動審計整改落實。重視問題的提煉,認(rèn)真梳理往年領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題,全力督促整改落實。重視審計結(jié)果公開的監(jiān)督力度,及時整理公開了審計結(jié)果報告,以審計公開促進(jìn)整改落實。注重審計成果提升,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出機制體制方面建議,相關(guān)單位都認(rèn)真采取意見,出臺相關(guān)內(nèi)控制度,提升審計成果。
(三)積極探索創(chuàng)新審計方式。以審計信息化建設(shè)為依托,以一線審計人員為支撐,采取硬性要求與獎懲相結(jié)合,將AO應(yīng)用納入目標(biāo)責(zé)任制考核,加大獎勵力度,促使審計人員加強AO軟件、地稅聯(lián)網(wǎng)審計系統(tǒng)在審計實踐中的應(yīng)用,提升應(yīng)用AO軟件、編寫計算機語言、總結(jié)撰寫計算機審計方法和實例的能力。全年撰寫上報計算機審計方法20篇、地稅聯(lián)網(wǎng)審計模型1個。創(chuàng)新審計管理,按照遵循“控制數(shù)量、提高質(zhì)量、突出重點、多出精品”的原則,重點加強立項前的調(diào)查研究,增強年度項目計劃的科學(xué)性。實行項目實施申請制和工作目標(biāo)責(zé)任制,充分發(fā)揮審計人員的專長。
三、全面加強機關(guān)自身建設(shè),促進(jìn)審計工作科學(xué)發(fā)展
(一)以落實“兩個責(zé)任”為抓手,深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)
堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與審計工作同部署、同落實、同考核,把黨支部建在審計現(xiàn)場上,全面推動廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展。一是聚焦審計一線,把廉政建設(shè)傳導(dǎo)到審計現(xiàn)場,在審計進(jìn)點前組織審計人員明確審計全過程的廉政風(fēng)險點,在審計過程中嚴(yán)格執(zhí)行各項廉政紀(jì)律和審計 “八不準(zhǔn)”要求;對照中央“八項規(guī)定”、上級審計機關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定,開展廉潔從審情況自查自糾,堅持廉政回訪機制,認(rèn)真落實廉政責(zé)任問責(zé)。二是強化內(nèi)部控制管理,以政府投資項目審計為重點,加強廉政高風(fēng)險點的防控;實行項目審理情況通報,加強審計結(jié)果公開,有效發(fā)揮黨風(fēng)廉政建設(shè)對審計工作的堅強保障作用。
(二)扎實推進(jìn)“三嚴(yán)三實”教育,著力轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)
一是始終把“群眾滿意、服務(wù)對象樂意”作為工作服務(wù)準(zhǔn)則,著力改方式、轉(zhuǎn)作風(fēng),方便群眾辦事。在機關(guān)科室推行“四個一”、“五個心”服務(wù)舉措,熱情、耐心、誠懇對待前來辦事、咨詢的每一位群眾,徹底改變了機關(guān)和機關(guān)干部“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”的現(xiàn)象。二是緊扣和諧社會建設(shè),堅持民本審計理念,加強對與群眾利益密切相關(guān)的各類專項資金的審計,及時揭露和糾正審計中發(fā)現(xiàn)損害群眾利益的問題,促進(jìn)各項惠民政策的落實,切實把財政專項資金投入到人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實利益問題的解決上,確保資金有的放矢。三是繼續(xù)深化“四風(fēng)”整治,結(jié)合“三嚴(yán)三實”要求,認(rèn)真查找問題,列出問題整改清單,明確整改責(zé)任科室與整改時限,堅持一改到底。