農經自查報告
在當下這個社會中,我們使用報告的情況越來越多,不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編幫大家整理的農經自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
農經自查報告1
自查報告**信用社依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》(中國人民銀行令〔20xx〕第9號)等有關涉及統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。對照金融統(tǒng)計有關法規(guī)及《中國人民銀行關于開展全國金融統(tǒng)計執(zhí)法檢查的通知》(銀發(fā)[20xx]195號)精神,認真開展自查,現將自查結果匯報如下:
(一)統(tǒng)計違法行為及其查處情況
1.統(tǒng)計部門,不存在未經批準擅自組織實施統(tǒng)計調查或者變更統(tǒng)計調查制度內容,偽造、篡改統(tǒng)計資料,違法公布統(tǒng)計資料,違法泄露統(tǒng)計調查對象資料等問題。
2.統(tǒng)計調查對象,不存在拒絕提供或提供不真實、不完整的統(tǒng)計調查資料等問題。
3.檢查對象在統(tǒng)計檢查中不存在阻撓、限制或干擾統(tǒng)計執(zhí)法檢查,不存在統(tǒng)計執(zhí)法機關不作為,壓案不查、瞞案不報等問題。
。ǘ┙y(tǒng)計法規(guī)和調查統(tǒng)計制度的執(zhí)行情況
重點自查20xx年至20xx年1季度有關統(tǒng)計法規(guī)、調查制度和統(tǒng)計制度的貫徹執(zhí)行情況。
1.我社認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》。 2.對人民銀行下發(fā)的調查統(tǒng)計制度認真貫徹執(zhí)行,認真自查涉農貸款數據質量,包括涉農貸款統(tǒng)計工作管理制度和崗位操作流程的建立和執(zhí)行情況,20xx年以來涉農貸款的統(tǒng)計方法以及會計、統(tǒng)計口徑的變動情況,“三農貸款”主要項目數據的歸屬及數據填報情況等。 3.統(tǒng)計從業(yè)人員對本崗位統(tǒng)計業(yè)務的熟練程度高。 4.開展統(tǒng)計工作配備的'計算機軟、硬件能保證準確、及時加工出人民銀行統(tǒng)計制度要求的統(tǒng)計數據。
。ㄈ┙y(tǒng)計工作管理
統(tǒng)計機構、統(tǒng)計崗位的設置、統(tǒng)計人員的配備情況合理;統(tǒng)計人員多次參加業(yè)務培訓;統(tǒng)計工作管理制度、崗位責任制度、操作流程的建立以及執(zhí)行情況很好。
經過我社認真自查總結,未發(fā)現我社存在突出矛盾和問題。
農經自查報告2
為了切實加強涉農資金科學化、精細化管理,確保涉農資金安全、規(guī)范、高效運行,切實做好我市涉農資金專項整治工作,提高各項涉農資金的使用效益,健全完善涉農資金管理體制機制,加大查處懲戒力度,根據?的文件精神,制訂了《**市開展涉農資金專項整治行動實施方案》,對20xx、20xx年涉農資金進行認真自查自糾,現將自查情況匯報如下:
一、組織實施
結合我市實際,制訂了《**市開展涉農資金專項整治行動實施方案》,自查自糾分二步開展,從20xx年4月28日開始實施,并成立由衛(wèi)生局陳軍民局長任組長,各副局長任副組長的.領導小組,成員由衛(wèi)生局各科室負責人及二級機構負責人擔任。領導小組下設辦公室,辦公室設在衛(wèi)生局規(guī)財科,***同事兼任辦公室主任。首先,由各醫(yī)療單位進行自查,并按要求將自查情況上報涉農資金專項整治行動領導小組,其次,領導小組根據各單位上報的自查情況,組織財政局相關科室及局財務科、監(jiān)察室等相關科室到各相關單位進行檢查落實,確保自查自糾工作開展到位。
二、檢查范圍
20xx、20xx年各級財政預算安排的新型農村合作醫(yī)療、村衛(wèi)生室體系建設、一般診療費發(fā)放、農村孕產婦住院分娩、農村基本公共衛(wèi)生服務等補助資金的申報、管理、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)開展自查自糾,分析涉農資金管理情況,認真檢查政策和制度執(zhí)行、工作流程、項目建設、資金使用等情況。
我局將組織監(jiān)察室、規(guī)財科、局相關科室人員對所屬二級機構進行全面自查。
三、存在問題和處理意見
1、存在問題
通過對各單位自查自糾情況匯總結合督導檢查的情況,發(fā)現醫(yī)療機構在使用新農合資金中有過度醫(yī)療和不合理收費現象。通過對信息系統(tǒng)數據比對、抽查病歷檔案,發(fā)現主要存在以下問題:①無菌手術預防性使用抗生素;②抗生素使用療程過長;③出入院兩頭計算,多收住院診查費、床位費;④無醫(yī)囑收費;⑤個別村所分解處方。
2、處理意見:
(1)對產生問題的定點醫(yī)療機構責令及時整改,現已整改到位。
。2)因過度醫(yī)療產生的不合理補償費用xx萬元已及時返回新農合基金專戶,并對相關單位進行了批評。
。3)強化對新農合經辦機構管理,加大對定點醫(yī)療機構管理和監(jiān)督力度,杜絕違規(guī)違紀事件發(fā)生。
20xx年5月6日
農經自查報告3
為了進一步搞好我局涉農資金治理工作,加強涉農資金的監(jiān)管,提高涉農資金的.使用效益,依照《對于對涉農資金使用事情進行自查的通知》(六府辦〔20xx〕33號)文件精神,我局及時對全局范圍內涉農資金來源、用途、使用事情進行了自查自糾,現將自查事情報告如下:
一、基本事情
依照文件要求,檢查的年度范圍為20xx年度;我局接到文件后,迅速組織學習并予以降實。涉農專項資金名稱為:職業(yè)技能培訓,培訓類別為勞動準備制培訓、職業(yè)技能培訓、創(chuàng)業(yè)培訓;截止20xx年3月19日,對涉農資金治理事情進行了整理匯總后,將自查自糾資料整理歸檔。
二、自查事情
三、工作流程
人力資源保障部門、培訓機構廣泛宣傳培訓政策→培訓機構組織生源并進行初審→制作開班資料報人力資源保障部門→人力資源保障部門經辦機構對開班資料進行審核批準并公示→報特區(qū)財政部門審批→培訓機構開班培訓→人力資源保障部門會同財政、監(jiān)察等部門對培訓事情進行每月2次的實地現場檢查→培訓結束后培訓機構上報資料到人力資源保障部門經辦機構初審并公示→財政部門復審結束將補貼款項撥付給人力資源保障部門→人力資源保障部門撥付給培訓機構。
四、存在咨詢題和建議
經過涉農資金使用自查事情看,我們也發(fā)覺存在一些咨詢題:
㈠資金撥付別夠及時。由于上級資金下?lián)芡、培訓周期長、資料審核時刻長等原因,培訓資金撥付到培訓機構別及時,對培訓機構正常開展工作造成一定妨礙。
㈡建議監(jiān)察部門積極參與培訓檢查工作,進一步增加培訓涉農資金使用的透明度,保證資金使用安全。
農經自查報告4
根據上級文件精神,我校組織人員對我校20xx年至20xx年的義務教育階段貧困寄宿生生活補助費發(fā)放情況進行了自查自糾,F將有關情況報告如下:
一、高度重視,成立了專項工作領導小組組
長:王慶
寬闊中心學校校長副組長:周頂文
寬闊中心學校副校長:王國剛
寬闊中心學校副校長成員:田文宏
寬闊中心學校財務人員:蔣舟帆
寬闊中心學校資料統(tǒng)計員代重偉
寬闊小學校長吳占方紅巖
小學校長王益強
巖坪小學校長馮娣強
竹園小學校長陳勇
九龍小學校長李遠榮
共裕小學校長劉均艷
天臺小學校長
領導小組下設辦公室,由蔣舟帆負責具體的辦公及相關事宜的安排。
二、按照相關要求,對20xx年至20xx年的貧困寄宿生生活補助費發(fā)放情況進行了認真的自查自糾。
各校根據要求,認真對名單上的人員進行了清理,看經費是不是都發(fā)放到位,受助學生的.資格是不是合理,程序是不是都到位,經費是不是都用于學生的學習中,中心學校對各校的情況進行了匯總,相互核實,看經費是不是全額發(fā)放到位,有沒有挪用現象,是不是?顚S。
三、工作中的成績與不足。在這一工作中,有許多成績是值得肯定的。
1、各校嚴格按照上級要求,成立了受助學生推評領導小組,小組成員包括了村民代表、班主任代表、村委、學校領導。推評領導小組認真對各班上報的人員進行了審核,對不符合的學生堅決清除出受助學生之列。
2、對通過審核的學生進行了為期五至七天的公示,將受助原因、受助金額、家庭經濟情況進行公開,接受社會監(jiān)督。
3、及時將受助經發(fā)放到學生家長手中,在經費發(fā)放時,都要求家長親自到校領取,并要求家長、學生、班主任三方簽字認可,對學生家長交待清楚,該經費的用途,確保該經費發(fā)放的透明性。當然這一工作中也存在一些不足之處:
1、
2、由于名額有限,不能涵蓋所有學生,所以難免有學生家長有意見。因各種因素,有些時候不能在當學期及時將經費發(fā)放到位,這主要是由于各級經費籌措有時不能及時到位造成。
3、檔案資料收集不是很好,部份資料缺失。
在今后工作中,我們一定繼續(xù)發(fā)揚工作中的優(yōu)點,改正工作中的不足,盡一步做好貧困學生的資助工作,將黨的溫暖送到真正需要的學生手中。
寬闊鎮(zhèn)寬闊中心學校
20xx-08-xx
農經自查報告5
根據綦府統(tǒng)〔20xx〕23號文件精神,我站高度重視,精心組織,認真按照文件的要求逐項落實自查自糾、邊查邊改措施,F將我站開展統(tǒng)計工作自查的情況作如下報告:
一、通過對20xx年以來的統(tǒng)計表和各項調查工作進行自查,我站在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為:
1、沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為;
2、沒有拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為;
3、沒有未經批準,擅自制印統(tǒng)計調查表的行為;
4、沒有單位領導干擾統(tǒng)計數據,從而造成統(tǒng)計數據失真的行為;
5、沒有違法公布統(tǒng)計資料,沒有違法泄露統(tǒng)計調查對象資料的行為;
6、沒有利用統(tǒng)計調查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為。
二、我站在抓好農經統(tǒng)計工作中做了以下幾個方面的工作:
1、農經統(tǒng)計工作都是嚴格按照《統(tǒng)計法》和國家統(tǒng)計制度來執(zhí)行;
2、農經統(tǒng)計人員:縣農經站專門設置了農經統(tǒng)計工作崗位,配備了A、B崗,要求專職農經統(tǒng)計人員持證上崗;并且各街鎮(zhèn)也有專門的農經統(tǒng)計人員;
3、要求各街鎮(zhèn)農經統(tǒng)計工作均按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置原始記錄,建立健全統(tǒng)計檔案。
4、農經統(tǒng)計數據都是通過由村、鎮(zhèn)兩級的統(tǒng)計人員進行抽樣調查等方法進行采集、測算、匯總,再上報縣農經站。
4、提升統(tǒng)計隊伍素質,強化培訓指導?h農經站為了提高統(tǒng)計人員水平,建立了四項培訓指導制度。一是以會代訓制度。每項農經統(tǒng)計工作開展前,我們都通過召開會議的方式,對參與農經統(tǒng)計工作的人員開展培訓。二是集中培訓制度。如在市站開農經統(tǒng)計年報工作會之后,結合年底農經統(tǒng)計年報布置工作進行為期兩天的'街鎮(zhèn)農經統(tǒng)計人員集中培訓。三是調訓制度。就是街鎮(zhèn)農經統(tǒng)計人員調整后,我們及時對調整人員進行業(yè)務培訓。四是指導制度。在每項農經統(tǒng)計工作開展過程中,我們都親自到全縣各街鎮(zhèn)上門指導工作。對農經統(tǒng)計工作基礎薄弱的街鎮(zhèn),每遇面廣量大,比較復雜的農經統(tǒng)計項目,較難開展村級農經統(tǒng)計人員培訓工作時,我站都組織專人到這些街鎮(zhèn)幫助街鎮(zhèn)農經統(tǒng)計人員培訓指導村級農經統(tǒng)計人員開展工作。
5、加強統(tǒng)計分析,提供可行參考資料。農經統(tǒng)計的生命是統(tǒng)計分析,數據是死的,分析是活的。每項農經統(tǒng)計工作結束時,我們都充分發(fā)揮農村經濟統(tǒng)計數據面廣、量大和來自于最基層的優(yōu)勢,認真寫出統(tǒng)計分析報告。
6、考評結合,完善統(tǒng)計工作制度。農村經濟統(tǒng)計是一項繁雜的工作,街鎮(zhèn)、村兩級農經統(tǒng)計人員負責基層農經統(tǒng)計數據的采集、測算、匯總等工作,他們是全縣農經統(tǒng)計工作的基礎力量。我站建立了考評辦法,年終由我站對街鎮(zhèn)農經統(tǒng)計人員進行評比,對表現優(yōu)秀的街鎮(zhèn)農經統(tǒng)計人員進行表彰。
三、存在的問題
有的村和投資單位上報的數字僅憑主觀推測,沒有原始記錄,也不設置統(tǒng)計臺帳;有的單位統(tǒng)計人員未持證上崗,有的單位的統(tǒng)計人員素質偏低,遲報統(tǒng)計數字的行為時有發(fā)生;有的單位的統(tǒng)計人員隨意更換
四、糾改措施
農經自查報告6
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現將自查情況報告如下:
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的'長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內容
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾
(一)賬戶情況
自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到?顚S茫瑹o設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問題及解決情況
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于8月18日全部還清。
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