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小金庫自查報告范文通用
在學(xué)習(xí)、工作生活中,報告的使用頻率呈上升趨勢,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編為大家收集的小金庫自查報告范文通用,希望對大家有所幫助。
小金庫自查報告范文通用1
根據(jù)“xx年5月24日關(guān)于小金庫治理會議”要求,我部門已完成自查工作。本次自查中我部門堅持實事求是的原則,現(xiàn)將有關(guān)自查的情況報告如下:
1、我部門財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未產(chǎn)生利息,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我部門嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的'行為,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照財務(wù)要求定期清理。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,采取盡量使用匯款形式支出。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
雖然我部門目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我部門將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告范文通用2
為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,狠抓“四風(fēng)”突出問題專項整治,進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果,根據(jù)舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求,我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結(jié)合自身工作實際,深入細致地組織開展自查自糾,F(xiàn)將自查自糾的情況匯報如下:
一、自查中存在的問題
1、對上級撥付學(xué)校的經(jīng)費在使用上監(jiān)管不嚴(yán);
2、存在小金庫的現(xiàn)象,尤其是部分小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班,沒有嚴(yán)格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現(xiàn)象。
3、部分學(xué)校的食堂收入及其它收入,沒有及時納入預(yù)算外上交。
4、票據(jù)管理不夠規(guī)范。主要表現(xiàn)在:個別學(xué)校先開支,后補票;報賬員不報賬,校長親自報賬,收支不規(guī)范;票據(jù)無經(jīng)手人簽字等不規(guī)范支出現(xiàn)象較多。
5、教育經(jīng)費開支不合理。按政策規(guī)定,中小學(xué)的公用經(jīng)費主要是用于學(xué)校的小型維持,學(xué)校日常辦公用品,校園文化建設(shè)等。而現(xiàn)在一些學(xué)校將部分經(jīng)費用于發(fā)放教師質(zhì)量獎懲、課時津貼等;還有預(yù)算不合理、不科學(xué)、不規(guī)范,不細化,致使支出隨意性較強。
6、自查的具體情況:自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)21個;自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)21個;20xx年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計1240611.42元,其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。
20xx年至今小金庫資金支出合計:753656.37元.小金庫主要表現(xiàn)形式主要為經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費未及時上交。
二、問題的存在原因
1、對小金庫的治理工作重視不夠,對其危害認識不足,導(dǎo)致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強財務(wù)管理,要引起足夠的重視。
2、對經(jīng)費監(jiān)管力度不強。中心校如何將撥付的款項監(jiān)管到位,如何監(jiān)管轄區(qū)所有學(xué)校,這是中心校必須而且迫切思考的一個問題,只有監(jiān)管到位了,約束到位了,經(jīng)費管理就安全了,效益也有保障。
3、小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費需及時發(fā)放。但資金上交后往往不能及時撥付,造成學(xué)校拖欠代課教師代課費的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了代課教師的工作積極性,同時也一定程度上干擾了正常的教學(xué)。所以導(dǎo)致部分小學(xué)經(jīng)費收入上交不及時或干脆不上交的現(xiàn)象,對此,中心校也往往聽之任之。
4、部分小學(xué)學(xué)校食堂的收入,本身就餐人數(shù)少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的.維修和物品采購,所以存在坐收坐支的現(xiàn)象。
三、解決辦法
1、加強財務(wù)開支制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格經(jīng)費管理,尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識,不折不扣按制度落實。
2、要不斷強化校長及財務(wù)人員的法制觀念,嚴(yán)格杜絕不會管,不懂規(guī)則,不會理財?shù)默F(xiàn)象,要建立一套程序和制度來約束。
3、要不斷健全學(xué)校財務(wù)管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會造成經(jīng)費管理無“法”可依,就會使職、權(quán)、利、責(zé)和風(fēng)險的關(guān)系模糊。
4、學(xué)校各項收入堅決及時上交,對需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。
5、截止10月15日,糾正處理小金庫個數(shù)21個,已撤銷小金庫賬戶個數(shù)21個;應(yīng)上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應(yīng)上交671651.42元。
小金庫自查報告范文通用3
為認真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的`清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告范文通用4
我局按照區(qū)紀(jì)委私設(shè)“小金庫”問題專項治理工作要求,認真組織自查,落實工作措施,保證自查效果,做到不走過場、不留死角,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、自查情況總結(jié)
(一)完善組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了司法局清理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局長呂祥臣同志擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,副局長陳文華同志、黨總支紀(jì)檢委員錢錫斌同志任副組長,財務(wù)人員和各科科長為成員。結(jié)合本局實際,制定了《沈河區(qū)司法局開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,落實責(zé)任制,明確責(zé)任人,配備財務(wù)人員研究制定具體工作方案,保證專項治理工作順利進行。
(二)統(tǒng)一思想認識
嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照區(qū)財政局及核算中心的財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
二、存在問題
通過自查、自糾、回顧,我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有私設(shè)“小金庫”的行為。但是此項工作仍需作為一項長期工作進行,對于該項工作的長效機制需進一步完善,并根據(jù)相關(guān)制度按規(guī)章辦事,經(jīng)常開展自查自糾活動,保證絕不出現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的'行為。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認識,進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理。
從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強銀行賬戶監(jiān)管,不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范單位資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位辦公用房、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強對單位財務(wù)人員管理
強化財務(wù)人員職能,消除虛假財務(wù)信息、提高財務(wù)信息質(zhì)量,使財務(wù)人員的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
公布私設(shè)“小金庫”問題舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就并加大對單位負責(zé)人和財務(wù)的懲戒力度。
小金庫自查報告范文通用5
按照省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任,xx副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負責(zé)承擔(dān)此次專項治理工作的具體事務(wù)。
二、提高認識,加強宣傳
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學(xué)習(xí)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮絡(luò)舉報作用。清理工作辦公室具體負責(zé)監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律
按照《xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的.“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部上進行通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫自查報告范文通用6
近年來,隨著信息化的快速發(fā)展,電子支付方式的普及,學(xué)校的財務(wù)管理面臨著新的挑戰(zhàn)。為確保學(xué)校小金庫的資金安全,我校進行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過程,以及我們采取的措施和管理改進。
一、自查目的
學(xué)校小金庫自查的目的在于確保學(xué)校資金的安全和合規(guī)性管理,發(fā)現(xiàn)潛在的問題,及時采取措施加以解決,提升學(xué)校財務(wù)管理水平,有效防范財產(chǎn)損失。
二、自查范圍及過程
我們將自查范圍確定為學(xué)校的所有小金庫,包括各部門的校辦經(jīng)費、學(xué)生雜費、教師工資等資金。自查過程中,我們嚴(yán)格按照程序和規(guī)定,詳細核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內(nèi)容。
1.收支情況核查
在自查過程中,我們嚴(yán)格按照財政制度規(guī)定,核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面,我們關(guān)注了是否存在虛報、漏報的情況,通過與銀行對賬單的核對,將學(xué)校賬目和銀行存款情況進行了比對。
對于支出方面,我們一一核對了相關(guān)的支付憑證、票據(jù)和發(fā)票,確保支出的合法性和真實性。同時,我們還重點檢查了近期資金支出的詳細用途,以防止出現(xiàn)挪用資金、違規(guī)支出的情況。
2.賬目憑證真實性檢查
我們對每個小金庫的賬目憑證進行了詳細的檢查。通過抽查憑證的原始單據(jù)和票據(jù),確認其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進行了核對,以確保憑證的信息準(zhǔn)確無誤。
3.資金使用合法性審核
在資金使用的合法性審核中,我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學(xué)生雜費的收取和存放情況進行了抽查,確保學(xué)生的費用得到妥善管理和使用。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
通過本次自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要包括以下幾個方面:
1.資金收支記錄不完善:少數(shù)小金庫的資金收支記錄不規(guī)范,缺少詳細的文書記錄,容易造成資金流失和管理混亂。
2.資金使用流程不規(guī)范:部分小金庫的資金使用流程不夠規(guī)范,存在資金挪用和違規(guī)支出的風(fēng)險。
3.財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足:個別財務(wù)人員對財務(wù)管理制度和相關(guān)政策了解不足,工作中出現(xiàn)疏忽和錯誤。
四、改進措施
針對以上問題,我們制定了一系列的'改進措施,以提升學(xué)校小金庫的管理水平和財務(wù)人員的素質(zhì):
1.完善財務(wù)管理制度:進一步健全學(xué)校小金庫的財務(wù)管理制度和操作流程,明確各部門的責(zé)任和權(quán)限,提高財務(wù)處理的透明度和規(guī)范性。
2.加強財務(wù)培訓(xùn):根據(jù)自查情況,針對財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足的問題,組織相關(guān)培訓(xùn),提升其財務(wù)管理能力和業(yè)務(wù)水平。
3.強化內(nèi)部控制:建立健全小金庫內(nèi)部控制機制,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批流程,加強對資金的監(jiān)督和管理,確保資金使用的合法性和經(jīng)濟效益。
4.建立審計機制:定期聘請獨立審計機構(gòu)對學(xué)校小金庫進行審計,全面了解和監(jiān)督學(xué)校資金的流向和使用情況,加強對學(xué)校財務(wù)管理的監(jiān)督和約束。
五、結(jié)語
通過學(xué)校小金庫的自查,我們發(fā)現(xiàn)了問題,也制定了一系列改進措施。這次自查不僅增強了學(xué)校財務(wù)管理的透明度和規(guī)范性,也為今后的財務(wù)管理提供了重要的參考和依據(jù)。我們相信,在全校師生和財務(wù)人員的共同努力下,學(xué)校小金庫的財務(wù)管理水平將進一步提高,學(xué)校的資金安全將得到更有效的保障。
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