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小金庫自查報告

時間:2017-06-03 09:51:48 自查報告 我要投稿

小金庫自查報告范文

  通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)規(guī)律,加強了法制教育,強化了財政,財務管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。如下是中國人才網(wǎng)給大家整理的小金庫自查報告,希望對大家有所作用。

小金庫自查報告范文

  小金庫自查報告范文篇【一】

  根據(jù)縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《XX市財政局、XX市監(jiān)察局、XX市人社局、XX市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》文件精神,結合黨的群眾路線教育實踐活,深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉(xiāng)對20xx年x月—20xx年x月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:

  一、加強領導,健全班子

  為確保專項整治工作的順利進行,我鄉(xiāng)成立了由黨委書記XX任組長,鄉(xiāng)長XX、紀委書記XX任副組長的工作領導小組,由鄉(xiāng)紀委牽頭,x黨政辦公室、鄉(xiāng)財政所具體負責此次專項整治工作。

  二、 加強學習宣傳,提高思想認識

  為做好深入開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作,x月xx日,我x召開了關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作會議。x專項整治工作領導小組各成員,鄉(xiāng)級各部門負責人,在家的全體x干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《XX市財政局、XX市監(jiān)察局、XX市人社局、XX市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》,對有關報表進行說明,XX對專項治理工作提出了四點要求:一是要高度重視,落實責任,研判當前形勢,研讀政策規(guī)定,研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉(xiāng)紀委牽頭,黨政辦公室,財政所,鄉(xiāng)級各部門協(xié)助這次的專項整治活動。四是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。

  三、 認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照專項整治工作中專項治理內容,我x對各類帳戶進行了認真細致的清查。

  1 、預算收入管理情況

  我x預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

  2、預算支出管理情況

  我x財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。

  我x無公車,因此無公務用車運行維護費發(fā)生。

  3、采購管理情況

  我x對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。

  4、資產管理情況

  我x在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

  5、財務會計管理情況

  我x會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

  6、財政票據(jù)管理情況

  我x財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

  7、私設“小金庫”情況

  我x收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,所以沒有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。

  8、濫發(fā)錢物情況。

  經(jīng)認真自查,我x沒有擅自越權出臺任何形式的`獎勵性和津貼補貼性政策。

  9、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況

  我x經(jīng)自查,沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,沒有虛列、轉嫁支出等現(xiàn)象存在。

  通過這次專項整治活動的開展,我x進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后,我x將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

  小金庫自查報告范文篇【二】

  根據(jù)市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(fā)(2015)28號)文件精神,我局認真開展“小金庫”問題專項清查工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保“小金庫”問題專項清查工作的順利進行,成立了由局紀委書記任組長,局黨委委員任副組長,局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領導小組,具體工作由局財務人員負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  接到市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(fā)(2015)28號)的通知后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項專項清查工作的重大意義,要認真對待“小金庫”問題專項清查工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求局機關和局屬單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  (一)我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入局財政統(tǒng)一核算,實行收支兩條線,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  (二)嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

  (三)按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。

  (四)在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報“小金庫”問題專項清查工作自查自糾統(tǒng)計表、自查自糾承諾書和保證書。

  通過自查,我局及下屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”和各類違規(guī)違紀現(xiàn)象,并進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

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