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小公司采購規(guī)章制度
在現(xiàn)在的社會生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的小公司采購規(guī)章制度,歡迎大家分享。
一、目的
為加強采購管理,降低采購成本,確保采購及時,保證生產(chǎn)正常,特制定本制度。
二、范圍本制度適用于公司除設備及設備配件以外物資的采購。
三、職責
1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
3、供應部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。
5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。
6、物管科負責日常采購的價格審查、核對,采購數(shù)量的清點驗收。
7、各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購流程1、物資采購的計劃、申請與審批
1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。
1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請,報總經(jīng)理批準。
1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。
1.4采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、交貨日期、用途等。
2、采購實施及物資驗收
2.1公司的采購業(yè)務由指定部門或人員負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。 2.2供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟
處罰等項條款。
2.3采購物資運到公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質量檢驗,在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
3、結算
3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值
稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)董事長批準后,出納人員方可付款。
3.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅
務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)。
五、責任
1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理。
2、經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的,每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。
3、未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯過高的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,并責令其下崗。
4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成浪
費的,對有關責任人進行經(jīng)濟考核。
5、供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。
6、財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟考核。
7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入
庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟考核。
8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入
庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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